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索??引??號: YT0030/2021-15793 發(fā)文機關: 市行政審批局 文??????號:
組配分類: 市級部門預算 成文日期: 2021-02-23 廢止日期: 有效性:
索??引??號: YT0030/2021-15793
發(fā)文機關: 市行政審批局
文??????號:
組配分類: 市級部門預算
成文日期: 2021-02-23
廢止日期:
有效性:

鷹潭市行政審批局機關2021年部門預算

  

 

第一部分  鷹潭市行政審批局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市行政審批局2021年部門預算情況說明

 一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  鷹潭市行政審批局2021年部門預算表

 一,、收支預算總表

 二、部門收入總表

 三,、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六,、一般公共預算基本支出表

    七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

    八、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 鷹潭市行政審批局概況

 

  1. 部門主要職責

    鷹潭市行政審批局貫徹落實黨中央關于加強“放管服”改革更好簡政便民工作的方針政策和決策部署,,在履行職責過程中堅持和加強黨對行政審批工作的集中統(tǒng)一領導,。主要職責是:

    (一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省,、市有關行政審批制度改革,、政務服務等方面的方針政策、法律法規(guī)和決策部署,,制定行政審批各項規(guī)章制度和管理辦法,,并組織實施。

    (二)研究探索規(guī)范審批,、優(yōu)化政務服務等工作,,提出解決意見和建議,為市委,、市政府科學決策提供參考,。

    (三)負責牽頭擬訂全市加強政務服務的政策、制度,、辦法,、標準,,并組織實施。

    (四)負責組織推進,、指導協(xié)調(diào),、督促考核全市政務服務工作。

    (五)指導并推進全市政務服務體系建設,,受理全市政務服務投訴,,并會同、協(xié)調(diào)相關部門按規(guī)定處理,。

    (六)指導,、開展對全市政務服務的教育培訓和業(yè)務工作的調(diào)查研究、評估分析,。

    (七)承接國務院和省人民政府下放的行政審批事項,,落實國務院和省、市人民政府取消或暫停實施的行政審批事項,,下放市人民政府公布的下放事項,。

    (八)負責行使市場準入、工程建設項目審批,、社會民生事務等方面的行政許可權力事項,;承擔劃轉事項的審批辦理及相關聯(lián)的行政事業(yè)性收費的征收;負責承擔相關部門委托事項的辦理,。

    (九)負責協(xié)調(diào)其他暫未劃入的行政審批事項的進駐和規(guī)范辦理,。

    (十)負責行政審批事項和政務服務事項的協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、考核工作,。

    (十一)負責指導貴溪市、余江區(qū),、月湖區(qū),、鷹潭高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批和政務服務工作。

    (十二)完成市委,、市政府交辦的其他任務,。

  2. 部門基本情況

    本部門共有預算單位1個。即鷹潭市行政審批局機關本級,。編制人數(shù)36人,,其中:行政編制34人、工勤2人,。實有人數(shù)36人,,其中:在職33人,包括行政31人,、工勤2人,;退休3人,。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  鷹潭市行政審批局機關2021年部門預算情況說明

     

    一、2021年部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2021本部門財政撥款收入預算總額為895.40萬元,,較上年預算安排比較,。主要原因:鷹潭市行政審批局新成立

  3. 支出預算情況

    2021本部門預算總額為895.40萬元,,較上年預算安排比較,。主要原因:鷹潭市行政審批局新成立

    按支出項目類別劃分:基本支出409.45萬元,,包括工資福利支出357.97萬元,、商品和服務支出51.24萬元、對個人和家庭補助支出0.24萬元,;項目支出449.95萬元,,包括工資福利支出169.36萬元,商品和服務支出60萬元,,對個人和家庭補助支出220.59萬元。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出758.61萬元,,社會保障和就業(yè)支出45.04萬元,,衛(wèi)生健康支出26.21萬元,住房保障支出29.54萬元,。

    按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出527.33萬元,,商品和服務支出111.24萬元,對個人和家庭補助支出220.83萬元,。

    (三)財政撥款支出情況

    2021本部門財政撥款支出預算895.40萬元,。具體支出情況是:一般公共服務支出758.61萬元,社會保障和就業(yè)支出45.04萬元,,衛(wèi)生健康支出26.21萬元,,住房保障支出29.54萬元。較上年預算安排比較:無,主要原因:鷹潭市行政審批局新成立,。

    (四)政府性基金情況

    2021本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

    (五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2021本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算51.24萬元,較上年預算安排比較:無,主要原因:鷹潭市行政審批局新成立,。

    (六)政府采購情況

    2021本部門政府采購預算15.50萬元,,政府購買服務預算8萬元。

    (七)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2020年12月31日,,本部門無國有資產(chǎn)占有情況,。具體情況如下:本部門共有車輛0輛,其中,,副部(?。┘壱陨项I導干部0輛,、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,,單價100萬元以上的通用設備0臺,。         

    (八)預算績效目標情況說明

    按照預算績效管理工作的總體要求,2021年本部門整體項目支出449.95萬元,,涉及一般公共預算撥款449.95萬元.其中財補人員工資項目和放管服改革專項經(jīng)費項目實行整體項目支出績效目標管理,。

    二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

    2021本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排8萬元,。

    其中:公務接待費8萬元,,較上年預算安排比較:無,主要原因:鷹潭市行政審批局新成立

    因公出國(境)費用0萬元,。主要原因無出國安排,。

    公務用車購置及運行維護費0萬元。主要原因無公務用車,。 

      第三部分   鷹潭市行政審批局2021年部門預算表

     八張表(詳見附表)

    第四部分   名詞解釋

    一,、一般公共預算撥款收入:指地方財政當年撥付的一般公共預算資金。

    二,、政府性基金預算撥款:指地方政府當年撥付的政府性基金預算資金,。

    三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

    四,、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    五,、其他收入:指除上述各項以外的收入,。

    六、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指市人大常委會用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

    七、基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

    八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

    九,、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十,、機關運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國(境)費用,、維修(護)費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、專用材料費,、被裝購置費、專用燃料費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他費用,。

  4. 2021年市行政審批局機關部門預算公開表.xls

2021年市行政審批局機關預算項目績效表.doc


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