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索??引??號: YT0014/2021-15914 發(fā)文機關: 市住建局 文??????號:
組配分類: 市級部門決算 成文日期: 2021-09-17 廢止日期: 有效性:
索??引??號: YT0014/2021-15914
發(fā)文機關: 市住建局
文??????號:
組配分類: 市級部門決算
成文日期: 2021-09-17
廢止日期:
有效性:

鷹潭市保障房管理局2020年度部門決算

目    錄

第一部分 鷹潭市保障房管理局

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十,、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六,、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九,、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  鷹潭市保障房管理局概況

一,、部門主要職能

負責市中心城區(qū)公共租賃住房直管公房的租金收繳、入住,、清退,、維修維護等工作。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個,。

本部門2020年年末實有人數15人,其中在職人員15人,。 

 

第二部分  2020年度部門決算表

(當此表數據為空時,則無國有資產占用情況支出)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計593.07萬元,,其中年初結轉和結余3.12 萬元,較2019年增加63.18萬元,,增加11.92%,;本年收入合計 589.95萬元,較2019年增加77.97萬元,,增長14.71%,,主要原因是:政府性獎勵金增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 589.95 萬元,,占 100%,;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %,;經營收入 0 萬元,,占 0 %;其他收入 0 萬元,,占0 %,。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計593.07 萬元,,其中年末結轉和結余74.7萬元,,較2019年增加63.18萬元,增加11.92%,;本年支出合計 518.37萬元,,較2019年增加6.69萬元,增長1.27%,,主要原因是:政府性獎勵金增加,。

本年支出的具體構成為:基本支出 204.21 萬元,占39.4 %,;項目支出314.16 萬元,,占 60.6 %,;經營支出 0萬元,占0 %,;其他支出(對附屬單位補助支出,、上繳上級支出)0 萬元,占 0 %,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為584.2萬元,決算數為 518.37萬元,,完成年初預算的 88.73 %,。其中:

(一)社會保障就業(yè)支出年初預算數為15.39萬元,決算數為15.53萬元,,完成年初預算的100.91%,,主要原因是:人員工資變動。

(二)衛(wèi)生健康支出年初預算數為13.64萬元,,決算數為15.44萬元,,完成年初預算的113.2%,主要原因是:人員工資變動,。

(三)住房保障支出年初預算數為555.17萬元,,決算數為487.4萬元,完成年初預算的87.8%,,主要原因是:人員工資變動,。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出204.21萬元,,其中:

(一)工資福利支出 174.25 萬元,,較2019年減少11.88萬元,下降7.32%,,主要原因是:人員變動,。

(二)商品和服務支出11.03 萬元,較2019年增加5.01萬元,,增長83.22 %,,主要原因是:工會經費較上年增加。

(三)對個人和家庭補助支出 18.93 萬元,,較2019年增加9.07萬元,,增長91.99%,主要原因是:2019年退休人員獎勵金直接作為工資福利支出的獎金支出,。

(四)資本性支出0萬元,,較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。

五,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 1 萬元,,決算數為0萬元,完成預算的 0 %,,決算數較2019年不變,,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,,完成預算的0 %,,決算數較2019年增加(減少)0  萬元,增長(下降) 0 %,。決算數較年初預算數減少的主要原因是:受疫情影響,,無法安排因公出國事宜。全年安排因公出國(境)團組0個,,累計 0人次,。

(二)公務接待費支出年初預算數為1萬元,決算數為0萬元,。完成預算的0 %,決算數較2019年增加(減少)0  萬元,,增長(下降) 0 %,。決算數較年初預算數減少的主要原因是:受疫情影響,無公務接待費,。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,,完成預算的0%,,決算數較2019年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%,,全年購置公務用車0輛,。公務用車運行維護費支出年初預算數為   0萬元,決算數為0萬元,,完成預算的0%,,決算數較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,,年末公務用車保有0輛,。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2020年度機關運行經費支出11.03萬元,,決算數較2019年增加5.01萬元,,增長83.22%。主要原因是人員經費增加。

 

七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,,不包括涉密采購項目的支出金額,。)

八、國有資產占用情況說明,。

截止2020年12月31日,,本部門(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門無車輛,。

九,、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評,,其中,金額50萬以上項目 1 個,。

共涉及資金108萬元,,占一般公共預算項目支出總額的25.47%。此次績效評價嚴格按照財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》相關要求,,秉承科學規(guī)范,、公正公平、分級分類,、績效相關等原則,,按照從投入、過程到產出,、效果和影響力的績效邏輯路徑,,結合市保障局業(yè)務開展的實際情況,運用定性分析和定量分析相結合的方法,,確??冃гu價有理可循、有據可依,。其中,,對“物業(yè)管理費”項目從評價情況來看,,為科學、客觀,、全面,、規(guī)范地評價財政資金使用績效,檢查預算實施效果,,總結存在問題,,提供完善預算、規(guī)范管理,、提升資金使用績效的對策和建議,。

(二)項目支出績效自評結果。

物業(yè)管理費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,,物業(yè)管理費項目績效自評得分為95.4分,。項目全年預算數為136.08萬元,執(zhí)行數為108  萬元,,完成預算的79.37 %,。項目開展一直嚴格遵守相關申請、復查,、實施,、驗收程序,項目的設立根據[2013]7號文件精神,,對保障房進行維修,、管理,本項目規(guī)范工作流程,,嚴格把控資金動向。資金的使用也是符合國家規(guī)定的相關財務管理制度,。切實全心全意的為保障房住戶服務,。

  1. 主要產出和效果:鷹潭市保障房管理局負責市保障房小區(qū)和直管公房的日常巡查、發(fā)現,、清退工作,;市保障房小區(qū)和直管公房安全管理工作;工程建設和房屋維修的監(jiān)督,、核實,、驗收工作;保障房小區(qū)物業(yè)服務企業(yè)的檢查,、督促,、考評工作,工作方面積極履行其職責,,獲得了良好的效益,。發(fā)現的問題及原因:保障房小區(qū)公共設施設備,、房屋和直管公房的修繕管理工作,相關配套設施滯后,,小區(qū)智能化程度不足,。保障房小區(qū)公共設施設備、房屋和直管公房的房屋老舊需要經常修繕和保養(yǎng),。

    二,、下一步改進措施:

    1、積極開展黨的群眾路線教育實踐活動,,領導帶頭組織黨員干部深入保障房小區(qū),,做到“聽民聲、納民諫,、解民憂”,,帶著問題去,帶著意見回,。

    2,、敞開大門“請進來”,領導集中時間邀請保障房小區(qū)住戶采取“面對面座談”的方式,,積極營造讓群眾講真話,,道實情的氛圍、真心誠意傾聽群眾意見,、建議,。開展“點對點談話”活動,對局各科室,、各物管中心負責人普遍進行一次談話,。

    3、開設征求意見箱,、公布局領導手機號碼,,廣泛征求收集社會各界的意見。

    4,、市保障局每個星期不定次數組織相關人員進行下小區(qū),、走基層活動,切實的做到聽民聲,、納民諫,、解民情。

    5,、市各物管中心增設保潔,、醫(yī)療、就業(yè),、教育等方面的咨詢服務站,,做到及時解答群眾的所需所求,,方便群眾的日常工作和生活。

 

項目支出績效評價自評表

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

自評分

復核分

備注

投入指標(10分)

項目立項

項目立項規(guī)范性

5

5

5


資金落實

因素資金執(zhí)行率

5

5

5


過程指標(10分)

業(yè)務管理

管理制度健全性

2.5

2.5

2.5


項目質量可控性

2.5

2.5

2.5


財務管理

管理制度健全性

2.5

2.5

2.5


財務監(jiān)控有效性

2.5

2.5

2.5


項目產出(55分)

產出數量

保障性住房管理執(zhí)行率

25

24

24


產出質量

保障性住房管理執(zhí)行度

10

9.4

9.4


產出時效

保障性住房管理及時性

10

8

8


產出成本

保障性住房管理節(jié)約性

10

9

9


項目效果(20分)

經濟效益

市場經濟帶動性

5

5

5


社會效益

市場滿意度

5

5

5


生態(tài)效益

周邊環(huán)境市場影響度

5

5

5


可持續(xù)性效益

長治久安滿意度

5

5

5


項目滿意度(5分)

社會公眾或服務對象滿意度

市民滿意度

5

5

5


合計得分



100

95.4

95.4


 第四部分  名詞解釋


“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,是維持部門運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,,是行政開支的一部分,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

機關運行經費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

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