索??引??號(hào): YT0021/2021-16015 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 | 文??????號(hào): | |
組配分類: 市級(jí)部門(mén)決算 | 成文日期: 2021-09-22 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號(hào): YT0021/2021-16015 |
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文??????號(hào): |
組配分類: 市級(jí)部門(mén)決算 |
成文日期: 2021-09-22 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市美術(shù)館2020年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市美術(shù)館概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市美術(shù)館概況
一,、單位主要職能
發(fā)展我市文化美術(shù)事業(yè),,承擔(dān)我市美術(shù)作品創(chuàng)作和美術(shù)文獻(xiàn)的展覽、陳列,、征集,、收藏工作;教育推廣及公共文化服務(wù),。
二,、單位基本情況
市美術(shù)館內(nèi)設(shè) 5個(gè)科室,包括:辦公室,、社交部,、策展部、典藏部,、保障部,。部分補(bǔ)助事業(yè)編制20人;實(shí)有人數(shù)38人,,其中:在職人數(shù)15人,,全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員14人;退休人員23人,。
第二部分 2020年度單位決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本單位2020年度收入總計(jì)438.52萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.48萬(wàn)元,,較2019年增加56.28萬(wàn)元,,增長(zhǎng)14.72%;本年收入合計(jì)405.04萬(wàn)元,,較2019年增加105.87萬(wàn)元,,增長(zhǎng)35.39 %,主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入257.09萬(wàn)元,占63.47%,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,占0%,;其他收入147.95萬(wàn)元,占36.53%,。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度支出總計(jì)438.52萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 258.17萬(wàn)元,,較2019年減少90.59萬(wàn)元,,下降25.97%,主要原因是:本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.35萬(wàn)元,,較2019年增加146.87 萬(wàn)元,增長(zhǎng)438.68%,,主要原因是:本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年,。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出190.7萬(wàn)元,占73.87%,;項(xiàng)目支出67.47萬(wàn)元,,占26.13%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,,占0%,;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,,占0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為142.17萬(wàn)元,決算數(shù)為225.22萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的158.42%,。其中:
(一)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為103.55萬(wàn)元,決算數(shù)為149.46萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的144.34%,,主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,,決算數(shù)為50.96萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的339.73%,主要原因是:差額撥款單位,。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.07萬(wàn)元,,決算數(shù)為11.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.95%,,主要原因是:人工資變動(dòng),。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.56萬(wàn)元,決算數(shù)為12.85萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的102.31%,,主要原因是:人工資變動(dòng)。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出157.75萬(wàn)元,,其中:
(一)工資福利支出122.4萬(wàn)元,較2019年增加3.14萬(wàn)元,,增長(zhǎng)2.63 %,,主要原因是:人工資變動(dòng)。
(二)商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,,較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是:……,。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.34萬(wàn)元,,較2019年增加4.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.78%,,主要原因是:撫恤金增加,。
(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降) %,,主要原因是:……。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.88萬(wàn)元,,決算數(shù)為2.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的31.22%,決算數(shù)較2019年減少0.43萬(wàn)元,,下降14.88%,,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:受疫情影響取消因公出國(guó)事宜,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.88萬(wàn)元,,決算數(shù)為 2.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的63.40%,,決算數(shù)較2019年減少0.43萬(wàn)元,,下降14.88%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待39批,,累計(jì)接待193人次,,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,,年末公務(wù)用車保有0輛,。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),,較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是:差額撥款事業(yè)單位,無(wú)公用經(jīng)費(fèi),。
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %,。(省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截止2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,,其中,,副部(省)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、其他用車 0 輛,,0; 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,,超過(guò)金額50萬(wàn)項(xiàng)目0個(gè),。
(二)單位決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目,無(wú)項(xiàng)目自評(píng)則提供整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果),。
整體支出績(jī)效自評(píng)綜述:鷹潭市美術(shù)館2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分92.1 分,,績(jī)效等級(jí)為“ 優(yōu)”???jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下:達(dá)到預(yù)期效果,。
2019年度鷹潭市美術(shù)館整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 得分 |
投入(15分) | 單位預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率(5分) | 在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%,。 目標(biāo)值≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得5分,,每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,,扣完為止。 | 在職人員控制旅=實(shí)有人數(shù)16/編制數(shù)20×100%=80% | 5 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率(5分) | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔(本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額)/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0,,達(dá)到目標(biāo)值得 5 分;“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,,每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,,變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=(本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元)/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元×100%=-0%,。 | 5 | ||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率(5分) | 重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分,;80%(含)-90%,,計(jì)4 分;70%(含)-80%,,計(jì)3分,;60%(含)-70%,計(jì)1 分,;低于60%不得分,。 | 點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出67.47/項(xiàng)目總支出67.47)×100%=100%。 | 5 | ||
25過(guò) 程(40)分 | 單位會(huì)計(jì)核算管理(20分) | 預(yù)算完成率(4分) | 預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。 目標(biāo)值≥100%,達(dá)到目標(biāo)值的得3分,;100%-90%(含),,得2分;90%-80%(含),,得1分,;低于80%不得分。 | 預(yù)算完成數(shù)為225.22萬(wàn)元/預(yù)算支出數(shù)142.17萬(wàn)元×100%=158.42% | 4 |
預(yù)算調(diào)整率(4分) | 預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。目標(biāo)值為10%上限,;未超過(guò)目標(biāo)值得4分,超過(guò)目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,,扣完為止,。 | 預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)83.05/預(yù)算數(shù)142.17)×100%=58.50% | 0 | ||
支付進(jìn)度率(4分) | 全年支付進(jìn)度=部門(mén)全年實(shí)際支出÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門(mén)預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減)×100%。 全年進(jìn)度:結(jié)果≥100%,,得4分,;<100%的,,按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算。 | 全年支付進(jìn)度=單位全年實(shí)際支出為225.22萬(wàn)元÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)33.48萬(wàn)元+本年單位預(yù)算安排142.17+全年執(zhí)行中追加114.92萬(wàn)元)×100%=77.51% | 3.1 | ||
公用經(jīng)費(fèi)控制率(4分) | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%,。 目標(biāo)值為≤100%,;達(dá)到目標(biāo)值得4分,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,,扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元)×100%=100%。 | 4 | ||
政府采購(gòu)執(zhí)行率(4)分 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=(實(shí)際采購(gòu)總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額)×100%的,,得4分,;每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.3分,,扣完為止,。 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=(實(shí)際采購(gòu)總額為0萬(wàn)元/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額0萬(wàn)元)×100%=100% | 4 | ||
單位預(yù)算管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,,1分;②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī),、完整,1分,;③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,,1分。 | 《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局財(cái)務(wù)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度》 | 3 | |
資金使用合規(guī)性(4分) | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,; ④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,; ⑤資金使用無(wú)截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,,扣完為止,。 | 確保支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),;項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,;支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用無(wú)截留,、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。
| 4 | ||
預(yù)決算信息公開(kāi)性(3分) | 規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,,1分,; ②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,0.5分,; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),,0.5分; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,,0.5分,; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分,。 | 本部門(mén)嚴(yán)格按照規(guī)定內(nèi)容,、時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,確?;A(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,。 | 3 | ||
單位資產(chǎn)管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,,1分,。 | 《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局固定資產(chǎn)管理制度》、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局現(xiàn)金管理制度》 | 3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分) | 資產(chǎn)保存完整,; ②資產(chǎn)配置合理,; ③資產(chǎn)處置規(guī)范,; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),,帳實(shí)相符,; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,,扣完為止,。 | 《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局固定資產(chǎn)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局現(xiàn)金管理制度》 | 4 | ||
固定資產(chǎn)利用率(3分) | 固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,,扣完為止。 | 固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額44.59萬(wàn)元/所有固定資產(chǎn)總額44.59萬(wàn)元)×100%=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出(28)分 | 職責(zé)履行(28分) | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)(8分) | 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門(mén)職責(zé),,細(xì)化,、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 年度有重點(diǎn)工作任務(wù),并且有工作總結(jié),。 | 8 |
黨建工作(5分) | 根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果:優(yōu)秀得5分,,合格3分,不合格不得分,。 | 3 | |||
社會(huì)綜合治理(5分) | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),,先進(jìn)得5分,無(wú)先進(jìn)減半得分,。 | 5 | |||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能(5分) | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),,分三個(gè)等級(jí),先進(jìn)得滿分,,達(dá)標(biāo)得60%,,不達(dá)標(biāo)不得分。 | 5 | |||
財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理(5分) | 年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià);滿分,,否則每減少一個(gè),,扣2分,扣完為止,。 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)良好 | 5 | ||
效 果(17)分 | 履職效果(17分) | 單位整體效益(8分) | 可細(xì)分為在社會(huì),、經(jīng)濟(jì)、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來(lái)的直接或間接影響,。 根據(jù)評(píng)價(jià)部門(mén)實(shí)際情況設(shè)置,并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 部門(mén)整體效益良好 | 7 |
市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度(5分) | 按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考。 | 滿意 | 5 | ||
社會(huì)公眾滿意度(4分) | 通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門(mén)履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,,反映和評(píng)價(jià)部門(mén)支出所帶來(lái)的社會(huì)效益,。95%(含)以上計(jì)4分;85%(含)-95%,,計(jì)3分,;75%(含)-85%,計(jì)1分,;低于75%計(jì)0分,。 | 通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查圖書(shū)館等四館社會(huì)滿意度良好,,社會(huì)效益良好;旅游社會(huì)滿意度良好,,社會(huì)效益良好,。 | 4 | ||
合計(jì)得分
| 92.1 | ||||
注:該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門(mén)類別自行制定。 |
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款:指鷹潭市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市美術(shù)館事業(yè)單位的資金。
?。ǘ┢渌杖耄褐跟椞妒忻佬g(shù)館收到的上級(jí)補(bǔ)助收入和利息收入,。
(三)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額,。
?。ㄋ模┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
(一)文化旅游體育與傳媒支出:指鷹潭市美術(shù)館用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,,開(kāi)展日常工作的基本支出,。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,,鷹潭市美術(shù)館用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
(三)衛(wèi)生健康支出:指鷹潭市美術(shù)館用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
?。ㄋ模┳》勘U?類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指鷹潭市美術(shù)館用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買(mǎi)住房的支出。
三,、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)
納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用,。
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相關(guān)信息: |
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