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> 財(cái)政預(yù)決算 > 市級(jí)部門(mén)決算 > 2020年
索??引??號(hào): YT0021/2021-16015 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 文??????號(hào):
組配分類: 市級(jí)部門(mén)決算 成文日期: 2021-09-22 廢止日期: 有效性:
索??引??號(hào): YT0021/2021-16015
發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局
文??????號(hào):
組配分類: 市級(jí)部門(mén)決算
成文日期: 2021-09-22
廢止日期:
有效性:

鷹潭市美術(shù)館2020年度決算

目    錄

 

第一部分  鷹潭市美術(shù)館概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二,、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三,、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 鷹潭市美術(shù)館概況

 

一,、單位主要職能

 發(fā)展我市文化美術(shù)事業(yè),,承擔(dān)我市美術(shù)作品創(chuàng)作和美術(shù)文獻(xiàn)的展覽、陳列,、征集,、收藏工作;教育推廣及公共文化服務(wù),。

二,、單位基本情況

市美術(shù)館內(nèi)設(shè) 5個(gè)科室,包括:辦公室,、社交部,、策展部、典藏部,、保障部,。部分補(bǔ)助事業(yè)編制20人;實(shí)有人數(shù)38人,,其中:在職人數(shù)15人,,全部補(bǔ)助事業(yè)人員1人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員14人;退休人員23人,。

第二部分  2020年度單位決算表

(詳見(jiàn)附件)  

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

 

一,、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)438.52萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.48萬(wàn)元,,較2019年增加56.28萬(wàn)元,,增長(zhǎng)14.72%;本年收入合計(jì)405.04萬(wàn)元,,較2019年增加105.87萬(wàn)元,,增長(zhǎng)35.39 %,主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入257.09萬(wàn)元,占63.47%,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,占0%,;其他收入147.95萬(wàn)元,占36.53%,。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì)438.52萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)   258.17萬(wàn)元,,較2019年減少90.59萬(wàn)元,,下降25.97%,主要原因是:本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.35萬(wàn)元,,較2019年增加146.87 萬(wàn)元,增長(zhǎng)438.68%,,主要原因是:本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出190.7萬(wàn)元,占73.87%,;項(xiàng)目支出67.47萬(wàn)元,,占26.13%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,,占0%,;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,,占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為142.17萬(wàn)元,決算數(shù)為225.22萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的158.42%,。其中:

(一)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為103.55萬(wàn)元,決算數(shù)為149.46萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的144.34%,,主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元,,決算數(shù)為50.96萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的339.73%,主要原因是:差額撥款單位,。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.07萬(wàn)元,,決算數(shù)為11.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.95%,,主要原因是:人工資變動(dòng),。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.56萬(wàn)元,決算數(shù)為12.85萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的102.31%,,主要原因是:人工資變動(dòng)。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出157.75萬(wàn)元,,其中:

(一)工資福利支出122.4萬(wàn)元,較2019年增加3.14萬(wàn)元,,增長(zhǎng)2.63 %,,主要原因是:人工資變動(dòng)。

(二)商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,,較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是:……,。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.34萬(wàn)元,,較2019年增加4.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.78%,,主要原因是:撫恤金增加,。

(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)  %,,主要原因是:……。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.88萬(wàn)元,,決算數(shù)為2.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的31.22%,決算數(shù)較2019年減少0.43萬(wàn)元,,下降14.88%,,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,決算數(shù)為0  萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:受疫情影響取消因公出國(guó)事宜,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.88萬(wàn)元,,決算數(shù)為  2.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的63.40%,,決算數(shù)較2019年減少0.43萬(wàn)元,,下降14.88%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待39批,,累計(jì)接待193人次,,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0   萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,,年末公務(wù)用車保有0輛,。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),,較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是:差額撥款事業(yè)單位,無(wú)公用經(jīng)費(fèi),。

 七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %,。(省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2020年12月31日,單位共有車輛0輛,,其中,,副部(省)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、其他用車 0 輛,,0; 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,,超過(guò)金額50萬(wàn)項(xiàng)目0個(gè),。

    (二)單位決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目,無(wú)項(xiàng)目自評(píng)則提供整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果),。

整體支出績(jī)效自評(píng)綜述:鷹潭市美術(shù)館2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分92.1 分,,績(jī)效等級(jí)為“ 優(yōu)”???jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下:達(dá)到預(yù)期效果,。

    

2019年度鷹潭市美術(shù)館整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說(shuō)明

得分

投入(15分)

單位預(yù)算配置(15分)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率(5分)

在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%,。   目標(biāo)值≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得5分,,每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,,扣完為止。

在職人員控制旅=實(shí)有人數(shù)16/編制數(shù)20×100%=80%

5



“三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率(5分)

“三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔(本年度“三公經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)總額)/上年度“三公經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。  目標(biāo)值≤0,,達(dá)到目標(biāo)值得 5 分;“三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,,每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,,變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。

“三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=(本年度“三公經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元-上年度“三公經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元)/上年度“三公經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元×100%=-0%,。

5



重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率(5分)

重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分,;80%(含)-90%,,計(jì)4 分;70%(含)-80%,,計(jì)3分,;60%(含)-70%,計(jì)1 分,;低于60%不得分,。

點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出67.47/項(xiàng)目總支出67.47)×100%=100%。

5

25過(guò)        程(40)分

單位會(huì)計(jì)核算管理(20分)

預(yù)算完成率(4分)

預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。  目標(biāo)值≥100%,達(dá)到目標(biāo)值的得3分,;100%-90%(含),,得2分;90%-80%(含),,得1分,;低于80%不得分。

預(yù)算完成數(shù)為225.22萬(wàn)元/預(yù)算支出數(shù)142.17萬(wàn)元×100%=158.42%

4



預(yù)算調(diào)整率(4分)

預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。目標(biāo)值為10%上限,;未超過(guò)目標(biāo)值得4分,超過(guò)目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,,扣完為止,。

預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)83.05/預(yù)算數(shù)142.17)×100%=58.50%

0



支付進(jìn)度率(4分)

全年支付進(jìn)度=部門(mén)全年實(shí)際支出÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門(mén)預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減)×100%。  全年進(jìn)度:結(jié)果≥100%,,得4分,;<100%的,,按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算。

全年支付進(jìn)度=單位全年實(shí)際支出為225.22萬(wàn)元÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)33.48萬(wàn)元+本年單位預(yù)算安排142.17+全年執(zhí)行中追加114.92萬(wàn)元)×100%=77.51%

3.1



公用經(jīng)費(fèi)控制率(4分)

公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%,。  目標(biāo)值為≤100%,;達(dá)到目標(biāo)值得4分,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,,扣完為止,。

公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額0萬(wàn)元)×100%=100%。

4



政府采購(gòu)執(zhí)行率(4)分

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=(實(shí)際采購(gòu)總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額)×100%的,,得4分,;每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.3分,,扣完為止,。

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=(實(shí)際采購(gòu)總額為0萬(wàn)元/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額0萬(wàn)元)×100%=100%

4


單位預(yù)算管理(10 )分

管理制度健全性(3分)

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,,1分;②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī),、完整,1分,;③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,,1分。

《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局財(cái)務(wù)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度》

3



資金使用合規(guī)性(4分)

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,;

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,;

⑤資金使用無(wú)截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,,扣完為止,。

確保支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),;項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,;支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用無(wú)截留,、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。

 

 

4



預(yù)決算信息公開(kāi)性(3分)

規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,,1分,;

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,0.5分,;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),,0.5分;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,,0.5分,;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分,。

本部門(mén)嚴(yán)格按照規(guī)定內(nèi)容,、時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,確?;A(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,。

3


單位資產(chǎn)管理(10 )分

管理制度健全性(3分)

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,,2分;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,,1分,。

《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局固定資產(chǎn)管理制度》、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局現(xiàn)金管理制度》

3



資產(chǎn)管理安全性(4分)

資產(chǎn)保存完整,;

②資產(chǎn)配置合理,;

③資產(chǎn)處置規(guī)范,;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),,帳實(shí)相符,;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,,扣完為止,。

《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局固定資產(chǎn)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局現(xiàn)金管理制度》

4



固定資產(chǎn)利用率(3分)

固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,,扣完為止。

固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額44.59萬(wàn)元/所有固定資產(chǎn)總額44.59萬(wàn)元)×100%=100%

3

產(chǎn)  出(28)分

職責(zé)履行(28分)

年度重點(diǎn)工作任務(wù)(8分)

單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門(mén)職責(zé),,細(xì)化,、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。

年度有重點(diǎn)工作任務(wù),并且有工作總結(jié),。

8



黨建工作(5分)

根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果:優(yōu)秀得5分,,合格3分,不合格不得分,。


3



社會(huì)綜合治理(5分)

按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),,先進(jìn)得5分,無(wú)先進(jìn)減半得分,。


5



公共機(jī)構(gòu)節(jié)能(5分)

按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),,分三個(gè)等級(jí),先進(jìn)得滿分,,達(dá)標(biāo)得60%,,不達(dá)標(biāo)不得分。


5



財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理(5分)

年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià);滿分,,否則每減少一個(gè),,扣2分,扣完為止,。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)良好

5

效  果(17)分

履職效果(17分)

單位整體效益(8分)

可細(xì)分為在社會(huì),、經(jīng)濟(jì)、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來(lái)的直接或間接影響,。 根據(jù)評(píng)價(jià)部門(mén)實(shí)際情況設(shè)置,并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。

部門(mén)整體效益良好

7



市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度(5分)

按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考。

滿意

5



社會(huì)公眾滿意度(4分)

通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門(mén)履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,,反映和評(píng)價(jià)部門(mén)支出所帶來(lái)的社會(huì)效益,。95%(含)以上計(jì)4分;85%(含)-95%,,計(jì)3分,;75%(含)-85%,計(jì)1分,;低于75%計(jì)0分,。

通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查圖書(shū)館等四館社會(huì)滿意度良好,,社會(huì)效益良好;旅游社會(huì)滿意度良好,,社會(huì)效益良好,。

4

 

合計(jì)得分

 

92.1

  注:該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》

      制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門(mén)類別自行制定。

 

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

 ?。ㄒ唬┴?cái)政撥款:指鷹潭市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市美術(shù)館事業(yè)單位的資金。

 ?。ǘ┢渌杖耄褐跟椞妒忻佬g(shù)館收到的上級(jí)補(bǔ)助收入和利息收入,。

  (三)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額,。

 ?。ㄋ模┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

  二,、支出科目

  (一)文化旅游體育與傳媒支出:指鷹潭市美術(shù)館用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,,開(kāi)展日常工作的基本支出,。

  (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,,鷹潭市美術(shù)館用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

  (三)衛(wèi)生健康支出:指鷹潭市美術(shù)館用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

  ?。ㄋ模┳》勘U?類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指鷹潭市美術(shù)館用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買(mǎi)住房的支出。

  三,、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)

  納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用,。

 

 

 

鷹潭市美術(shù)館2020年決算公開(kāi)表.XLS

相關(guān)信息:

? 2022年鷹潭市“雙隨機(jī),、一公開(kāi)”結(jié)果公示 2022-11-23