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> 財(cái)政預(yù)決算 > 市級(jí)部門(mén)決算 > 2020年
索??引??號(hào): YT0021/2021-16016 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 文??????號(hào):
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算 成文日期: 2021-09-22 廢止日期: 有效性:
索??引??號(hào): YT0021/2021-16016
發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局
文??????號(hào):
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算
成文日期: 2021-09-22
廢止日期:
有效性:

鷹潭市文化館2020年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市文化館概況

    一,、部門(mén)主要職責(zé)

    二,、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 第一部分  鷹潭市文化館概況 

一,、單位主要職能

組織群眾文化活動(dòng),繁榮群眾文化事業(yè),、文化宣傳,、文藝活動(dòng)組織、相關(guān)培訓(xùn),、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理,、文藝創(chuàng)作組織等。

二,、單位基本情況

市文化館是二級(jí)預(yù)算單位,。全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)18人 ;實(shí)有人數(shù)32 人,,其中:包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員 10人,;退休人員22人。

第二部分  2020年度單位決算表

(詳見(jiàn)附件)   

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)

一,、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)313.43萬(wàn)元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.61萬(wàn)元,較2019年增加8.84萬(wàn)元,,增長(zhǎng)2.90 %,;本年收入合計(jì)288.82萬(wàn)元,較2019年增加23.48萬(wàn)元,,增長(zhǎng)8.85%,,主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,人員工資變動(dòng),。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入288.82萬(wàn)元,,占100%,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,占0%,;其他收入.萬(wàn)元,,占0%。  

二,、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì)313.43萬(wàn)元,,其中本年支出合計(jì)284.98萬(wàn)元,較2019年增加5.81萬(wàn)元,,增長(zhǎng)2.08%,,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng);年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.46萬(wàn)元,,較2019年增加3.04萬(wàn)元,,增長(zhǎng)11.96%,主要原因是:部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)尚未支出,。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出190.62萬(wàn)元,,占66.89%;項(xiàng)目支出94.35萬(wàn)元,,占33.11%,;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%,;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為147.97萬(wàn)元,決算數(shù)為284.98萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的192.59%,。其中:

(一)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為108.52萬(wàn)元,決算數(shù)為202.68萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的186.77%,,主要原因是:上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.13萬(wàn)元,,決算數(shù)為55.74萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的424.52%,主要原因是:退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金無(wú)預(yù)算,。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.29萬(wàn)元,,決算數(shù)為18.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.27%,,主要原因是:人員工資變動(dòng),。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.04萬(wàn)元,決算數(shù)為8.22萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的102.24%,,主要原因是:人員工資變動(dòng),。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出190.62萬(wàn)元,,其中:

(一)工資福利支出144.61萬(wàn)元,,較2019年減少1.38萬(wàn)元,下降0.95,,主要原因是:人員工資變動(dòng),。

(二)商品和服務(wù)支出12.6萬(wàn)元,較2019年增加9.21 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)271.68%,,主要原因是:2019年的部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)列入2020年公用經(jīng)費(fèi)。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.42萬(wàn)元,,較2019年增加13.02萬(wàn)元,,增長(zhǎng)63.82%,主要原因是:退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金增加,。

(四)資本性支出0萬(wàn)元,,較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.49萬(wàn)元,決算數(shù)為0.42萬(wàn)元,,完成預(yù)算的85.71%,,決算數(shù)較2019年減少0.08萬(wàn)元,下降19.05%,,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,,決算數(shù)為  0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),,累計(jì)0人次,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.49萬(wàn)元,決算數(shù)為  0.42萬(wàn)元,,完成預(yù)算的85.71%,,決算數(shù)較2019年減少0.08萬(wàn)元,下降19.05%,,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批,,累計(jì)接待35人次,,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0   萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,,年末公務(wù)用車(chē)保有0輛,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.6萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),,較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少0.36萬(wàn)元,,降低2.78%,主要原因是:退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算納入商品服務(wù)支出,。

 七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。(省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2020年12月31日,單位共有車(chē)輛0輛,,其中,,副部(省)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛,、一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē) 0 輛,,0,; 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),,其中,金額50萬(wàn)項(xiàng)目0個(gè),,

共涉及資金284.98萬(wàn)元,。

    (二)單位決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

整體支出績(jī)效自評(píng)綜述:鷹潭市文化館2020年度單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.6分,,績(jī)效等級(jí)為“ 優(yōu)”,。績(jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下:達(dá)到預(yù)期效果,。

2020年度鷹潭市文化館整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說(shuō)明

得分

投入(15分)

單位預(yù)算配置(15分)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率(5分)

在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%,。   目標(biāo)值≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得5分,,每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,,扣完為止。

在職人員控制旅=實(shí)有人數(shù)10/編制數(shù)18×100%=55.56%

5



“三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率(5分)

“三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔(本年度“三公經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)總額)/上年度“三公經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。  目標(biāo)值≤0,,達(dá)到目標(biāo)值得 5 分;“三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,,每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,,變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。

三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=(本年度“三公經(jīng)費(fèi)總額0.42萬(wàn)元-上年度“三公經(jīng)費(fèi)總額0.5萬(wàn)元)/上年度“三公經(jīng)費(fèi)總額0.5萬(wàn)元×100%=-16%,。

5



重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率(5分)

重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分,;80%(含)-90%,,計(jì)4 分;70%(含)-80%,,計(jì)3分,;60%(含)-70%,計(jì)1 分;低于60%不得分,。

重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出94.35/項(xiàng)目總支出94.35)×100%=100%

5

25過(guò)        程(40)分

單位會(huì)計(jì)核算管理(20分)

預(yù)算完成率(4分)

預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。  目標(biāo)值≥100%,達(dá)到目標(biāo)值的得3分,;100%-90%(含),,得2分;90%-80%(含),,得1分,;低于80%不得分,。

預(yù)算完成數(shù)為284.98萬(wàn)元/預(yù)算支出數(shù)147.97萬(wàn)元×100%=192.59%

4



預(yù)算調(diào)整率(4分)

預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。目標(biāo)值為10%上限;未超過(guò)目標(biāo)值得4分,,超過(guò)目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,,扣完為止。

預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)140.85/預(yù)算數(shù)147.97)×100%=95.19%

0



支付進(jìn)度率(4分)

全年支付進(jìn)度=部門(mén)全年實(shí)際支出÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門(mén)預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減)×100%,。  全年進(jìn)度:結(jié)果≥100%,,得4分;<100%的,,按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算,。

全年支付進(jìn)度=單位全年實(shí)際支出為284.98萬(wàn)元÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)24.61萬(wàn)元+本年部門(mén)預(yù)算安排147.97+全年執(zhí)行中追加140.85萬(wàn)元)×100%=90.92%

3.6



公用經(jīng)費(fèi)控制率(4分)

公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%。  目標(biāo)值為≤100%,;達(dá)到目標(biāo)值得4分,,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,扣完為止,。

公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額12.6萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額12.96萬(wàn)元)×100%=97.22%,。

4



政府采購(gòu)執(zhí)行率(4)分

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=(實(shí)際采購(gòu)總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額)×100%的,得4分,;每減少一個(gè)百分點(diǎn),,扣0.3分,扣完為止,。

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=(實(shí)際采購(gòu)總額為0萬(wàn)元/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額0萬(wàn)元)×100%=100%

4


單位預(yù)算管理(10 )分

管理制度健全性(3分)

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,,1分,;②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,,1分;③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分,。

《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局財(cái)務(wù)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度》

3



資金使用合規(guī)性(4分)

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),;

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,;

④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途;

⑤資金使用無(wú)截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,,扣完為止。

確保支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),;項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證;支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,;資金使用無(wú)截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。

 

 

4



預(yù)決算信息公開(kāi)性(3分)

規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,1分,;

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),,0.5分,;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,0.5分,;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,,0.5分。

本單位嚴(yán)格按照規(guī)定內(nèi)容,、時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,,確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。

3


單位資產(chǎn)管理(10 )分

管理制度健全性(3分)

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī)、完整,2分,;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,,1分。

《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局固定資產(chǎn)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局現(xiàn)金管理制度》

3



資產(chǎn)管理安全性(4分)

資產(chǎn)保存完整,;

②資產(chǎn)配置合理;

③資產(chǎn)處置規(guī)范,;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),,帳實(shí)相符;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,,扣完為止。

《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局固定資產(chǎn)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局現(xiàn)金管理制度》

4



固定資產(chǎn)利用率(3分)

固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,,扣完為止,。

固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額52.36萬(wàn)元/所有固定資產(chǎn)總額52.36萬(wàn)元)×100%=100%

3

產(chǎn)  出(28)分

職責(zé)履行(28分)

年度重點(diǎn)工作任務(wù)(8分)

單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門(mén)職責(zé),細(xì)化,、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。

年度有重點(diǎn)工作任務(wù),并且有工作總結(jié),。

8



黨建工作(5分)

根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果:優(yōu)秀得5分,,合格3分,不合格不得分,。


3



社會(huì)綜合治理(5分)

按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),,先進(jìn)得5分,無(wú)先進(jìn)減半得分,。


5



公共機(jī)構(gòu)節(jié)能(5分)

按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),,分三個(gè)等級(jí),先進(jìn)得滿(mǎn)分,,達(dá)標(biāo)得60%,,不達(dá)標(biāo)不得分。


5



財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理(5分)

年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià);滿(mǎn)分,,否則每減少一個(gè),,扣2分,扣完為止。

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)良好

5

效  果(17)分

履職效果(17分)

單位整體效益(8分)

可細(xì)分為在社會(huì),、經(jīng)濟(jì),、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來(lái)的直接或間接影響,。 根據(jù)評(píng)價(jià)部門(mén)實(shí)際情況設(shè)置,,并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

單位整體效益良好

7



市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿(mǎn)意度(5分)

按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。

滿(mǎn)意

5



社會(huì)公眾滿(mǎn)意度(4分)

通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門(mén)履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題,、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿(mǎn)意程度,反映和評(píng)價(jià)部門(mén)支出所帶來(lái)的社會(huì)效益,。95%(含)以上計(jì)4分,;85%(含)-95%,計(jì)3分,;75%(含)-85%,,計(jì)1分;低于75%計(jì)0分,。

通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查社會(huì)滿(mǎn)意度良好,,社會(huì)效益良好。

3

 

合計(jì)得分

 

91.6

  注:該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》

      制定,滿(mǎn)意度調(diào)查可根據(jù)部門(mén)類(lèi)別自行制定,。

 

第四部分  名詞解釋 

   一,、收入科目

  (一)財(cái)政撥款:指鷹潭市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市新聞出版廣電局機(jī)關(guān)的資金,。

 ?。ǘ┢渌杖耄褐跟椞妒形幕瘡V電新聞出版局下屬單位收到的上級(jí)補(bǔ)助收入和利息收入。

 ?。ㄈ┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額,。

  (四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),,包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

  二、支出科目

 ?。ㄒ唬┪幕糜误w育與傳媒支出:指鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局行政機(jī)關(guān),,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,開(kāi)展日常工作的基本支出,。

 ?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,,鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)事業(yè)單位,用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

 ?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出:指鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局行政機(jī)關(guān),用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

  ?。ㄋ模┳》勘U?類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位,用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買(mǎi)住房的支出,。

鷹潭市文化館2020年決算公開(kāi)表.XLS 

相關(guān)信息:

? 2022年鷹潭市“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”結(jié)果公示 2022-11-23