索??引??號(hào): YT0021/2021-16016 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 | 文??????號(hào): | |
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算 | 成文日期: 2021-09-22 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號(hào): YT0021/2021-16016 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 |
文??????號(hào): |
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算 |
成文日期: 2021-09-22 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市文化館2020年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市文化館概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市文化館概況
一,、單位主要職能
組織群眾文化活動(dòng),繁榮群眾文化事業(yè),、文化宣傳,、文藝活動(dòng)組織、相關(guān)培訓(xùn),、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理,、文藝創(chuàng)作組織等。
二,、單位基本情況
市文化館是二級(jí)預(yù)算單位,。全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)18人 ;實(shí)有人數(shù)32 人,,其中:包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員 10人,;退休人員22人。
第二部分 2020年度單位決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)
一,、收入決算情況說(shuō)明
本單位2020年度收入總計(jì)313.43萬(wàn)元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.61萬(wàn)元,較2019年增加8.84萬(wàn)元,,增長(zhǎng)2.90 %,;本年收入合計(jì)288.82萬(wàn)元,較2019年增加23.48萬(wàn)元,,增長(zhǎng)8.85%,,主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,人員工資變動(dòng),。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入288.82萬(wàn)元,,占100%,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,占0%,;其他收入.萬(wàn)元,,占0%。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度支出總計(jì)313.43萬(wàn)元,,其中本年支出合計(jì)284.98萬(wàn)元,較2019年增加5.81萬(wàn)元,,增長(zhǎng)2.08%,,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng);年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.46萬(wàn)元,,較2019年增加3.04萬(wàn)元,,增長(zhǎng)11.96%,主要原因是:部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)尚未支出,。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出190.62萬(wàn)元,,占66.89%;項(xiàng)目支出94.35萬(wàn)元,,占33.11%,;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%,;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為147.97萬(wàn)元,決算數(shù)為284.98萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的192.59%,。其中:
(一)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為108.52萬(wàn)元,決算數(shù)為202.68萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的186.77%,,主要原因是:上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為13.13萬(wàn)元,,決算數(shù)為55.74萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的424.52%,主要原因是:退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金無(wú)預(yù)算,。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.29萬(wàn)元,,決算數(shù)為18.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.27%,,主要原因是:人員工資變動(dòng),。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.04萬(wàn)元,決算數(shù)為8.22萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的102.24%,,主要原因是:人員工資變動(dòng),。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出190.62萬(wàn)元,,其中:
(一)工資福利支出144.61萬(wàn)元,,較2019年減少1.38萬(wàn)元,下降0.95,,主要原因是:人員工資變動(dòng),。
(二)商品和服務(wù)支出12.6萬(wàn)元,較2019年增加9.21 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)271.68%,,主要原因是:2019年的部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)列入2020年公用經(jīng)費(fèi)。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.42萬(wàn)元,,較2019年增加13.02萬(wàn)元,,增長(zhǎng)63.82%,主要原因是:退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金增加,。
(四)資本性支出0萬(wàn)元,,較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.49萬(wàn)元,決算數(shù)為0.42萬(wàn)元,,完成預(yù)算的85.71%,,決算數(shù)較2019年減少0.08萬(wàn)元,下降19.05%,,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),,累計(jì)0人次,。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.49萬(wàn)元,決算數(shù)為 0.42萬(wàn)元,,完成預(yù)算的85.71%,,決算數(shù)較2019年減少0.08萬(wàn)元,下降19.05%,,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批,,累計(jì)接待35人次,,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,,年末公務(wù)用車(chē)保有0輛,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.6萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),,較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少0.36萬(wàn)元,,降低2.78%,主要原因是:退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算納入商品服務(wù)支出,。
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。(省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截止2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,,其中,,副部(省)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛,、一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē) 0 輛,,0,; 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),,其中,金額50萬(wàn)項(xiàng)目0個(gè),,
共涉及資金284.98萬(wàn)元,。
(二)單位決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
整體支出績(jī)效自評(píng)綜述:鷹潭市文化館2020年度單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.6分,,績(jī)效等級(jí)為“ 優(yōu)”,。績(jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下:達(dá)到預(yù)期效果,。
2020年度鷹潭市文化館整體支出績(jī)效評(píng)價(jià) 指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)分依據(jù)及簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 得分 |
投入(15分) | 單位預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率(5分) | 在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%,。 目標(biāo)值≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得5分,,每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,,扣完為止。 | 在職人員控制旅=實(shí)有人數(shù)10/編制數(shù)18×100%=55.56% | 5 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率(5分) | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔(本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額)/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0,,達(dá)到目標(biāo)值得 5 分;“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,,每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,,變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=(本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.42萬(wàn)元-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.5萬(wàn)元)/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額0.5萬(wàn)元×100%=-16%,。 | 5 | ||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率(5分) | 重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分,;80%(含)-90%,,計(jì)4 分;70%(含)-80%,,計(jì)3分,;60%(含)-70%,計(jì)1 分;低于60%不得分,。 | 重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出94.35/項(xiàng)目總支出94.35)×100%=100% | 5 | ||
25過(guò) 程(40)分 | 單位會(huì)計(jì)核算管理(20分) | 預(yù)算完成率(4分) | 預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。 目標(biāo)值≥100%,達(dá)到目標(biāo)值的得3分,;100%-90%(含),,得2分;90%-80%(含),,得1分,;低于80%不得分,。 | 預(yù)算完成數(shù)為284.98萬(wàn)元/預(yù)算支出數(shù)147.97萬(wàn)元×100%=192.59% | 4 |
預(yù)算調(diào)整率(4分) | 預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。目標(biāo)值為10%上限;未超過(guò)目標(biāo)值得4分,,超過(guò)目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,,扣完為止。 | 預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)140.85/預(yù)算數(shù)147.97)×100%=95.19% | 0 | ||
支付進(jìn)度率(4分) | 全年支付進(jìn)度=部門(mén)全年實(shí)際支出÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門(mén)預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減)×100%,。 全年進(jìn)度:結(jié)果≥100%,,得4分;<100%的,,按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算,。 | 全年支付進(jìn)度=單位全年實(shí)際支出為284.98萬(wàn)元÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)24.61萬(wàn)元+本年部門(mén)預(yù)算安排147.97+全年執(zhí)行中追加140.85萬(wàn)元)×100%=90.92% | 3.6 | ||
公用經(jīng)費(fèi)控制率(4分) | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%。 目標(biāo)值為≤100%,;達(dá)到目標(biāo)值得4分,,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額12.6萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額12.96萬(wàn)元)×100%=97.22%,。 | 4 | ||
政府采購(gòu)執(zhí)行率(4)分 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=(實(shí)際采購(gòu)總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額)×100%的,得4分,;每減少一個(gè)百分點(diǎn),,扣0.3分,扣完為止,。 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于=(實(shí)際采購(gòu)總額為0萬(wàn)元/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)總額0萬(wàn)元)×100%=100% | 4 | ||
單位預(yù)算管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,,1分,;②相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,,1分;③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分,。 | 《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局財(cái)務(wù)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理制度》 | 3 | |
資金使用合規(guī)性(4分) | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),; ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,; ④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途; ⑤資金使用無(wú)截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,,扣完為止。 | 確保支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),;項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證;支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,;資金使用無(wú)截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。
| 4 | ||
預(yù)決算信息公開(kāi)性(3分) | 規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,1分,; ②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,,0.5分; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),,0.5分,; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,0.5分,; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,,0.5分。 | 本單位嚴(yán)格按照規(guī)定內(nèi)容,、時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,,確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。 | 3 | ||
單位資產(chǎn)管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法,、合規(guī)、完整,2分,; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,,1分。 | 《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局固定資產(chǎn)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局現(xiàn)金管理制度》 | 3 | |
資產(chǎn)管理安全性(4分) | 資產(chǎn)保存完整,; ②資產(chǎn)配置合理; ③資產(chǎn)處置規(guī)范,; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),,帳實(shí)相符; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,,扣完為止。 | 《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局固定資產(chǎn)管理制度》,、《鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局現(xiàn)金管理制度》 | 4 | ||
固定資產(chǎn)利用率(3分) | 固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,,扣完為止,。 | 固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額52.36萬(wàn)元/所有固定資產(chǎn)總額52.36萬(wàn)元)×100%=100% | 3 | ||
產(chǎn) 出(28)分 | 職責(zé)履行(28分) | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)(8分) | 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門(mén)職責(zé),細(xì)化,、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 年度有重點(diǎn)工作任務(wù),并且有工作總結(jié),。 | 8 |
黨建工作(5分) | 根據(jù)年度評(píng)定結(jié)果:優(yōu)秀得5分,,合格3分,不合格不得分,。 | 3 | |||
社會(huì)綜合治理(5分) | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),,先進(jìn)得5分,無(wú)先進(jìn)減半得分,。 | 5 | |||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能(5分) | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),,分三個(gè)等級(jí),先進(jìn)得滿(mǎn)分,,達(dá)標(biāo)得60%,,不達(dá)標(biāo)不得分。 | 5 | |||
財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理(5分) | 年初設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià);滿(mǎn)分,,否則每減少一個(gè),,扣2分,扣完為止。 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)良好 | 5 | ||
效 果(17)分 | 履職效果(17分) | 單位整體效益(8分) | 可細(xì)分為在社會(huì),、經(jīng)濟(jì),、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來(lái)的直接或間接影響,。 根據(jù)評(píng)價(jià)部門(mén)實(shí)際情況設(shè)置,,并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 | 單位整體效益良好 | 7 |
市領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿(mǎn)意度(5分) | 按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。 | 滿(mǎn)意 | 5 | ||
社會(huì)公眾滿(mǎn)意度(4分) | 通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門(mén)履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題,、厲行節(jié)約,、是否可替代性等方面的滿(mǎn)意程度,反映和評(píng)價(jià)部門(mén)支出所帶來(lái)的社會(huì)效益,。95%(含)以上計(jì)4分,;85%(含)-95%,計(jì)3分,;75%(含)-85%,,計(jì)1分;低于75%計(jì)0分,。 | 通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查社會(huì)滿(mǎn)意度良好,,社會(huì)效益良好。 | 3 | ||
合計(jì)得分
| 91.6 | ||||
注:該指標(biāo)體系評(píng)分表參照財(cái)政部《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||
制定,滿(mǎn)意度調(diào)查可根據(jù)部門(mén)類(lèi)別自行制定,。 |
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指鷹潭市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市新聞出版廣電局機(jī)關(guān)的資金,。
?。ǘ┢渌杖耄褐跟椞妒形幕瘡V電新聞出版局下屬單位收到的上級(jí)補(bǔ)助收入和利息收入。
?。ㄈ┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額,。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),,包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
?。ㄒ唬┪幕糜误w育與傳媒支出:指鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局行政機(jī)關(guān),,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,開(kāi)展日常工作的基本支出,。
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,,鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)事業(yè)單位,用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
?。ㄈ┬l(wèi)生健康支出:指鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局行政機(jī)關(guān),用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
?。ㄋ模┳》勘U?類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位,用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買(mǎi)住房的支出,。
相關(guān)信息: |
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