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索??引??號: YT0011/2021-15965 | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 文??????號: | |
組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-23 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0011/2021-15965 |
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文??????號: |
組配分類: 市級部門決算 |
成文日期: 2021-09-23 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市人力資源和社會保障局2020年度部門決算
鷹潭市人力資源和社會保障局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市人力資源和社會保障局部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市人力資源和社會保障局部門概況
一,、部門主要職能
(一)貫徹落實(shí)國家、省人力資源和社會保障的法律法規(guī),,擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、方案和政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。
(二)貫徹落實(shí)人力資源流動(dòng)政策,,擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng),、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作,,貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策,,擬訂全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,,落實(shí)就業(yè)援助制度,,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,,牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,,會同有關(guān)部門貫徹并實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策,。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系,,擬訂、實(shí)施全市城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn),,貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,;貫徹落實(shí)國家社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。
(五)負(fù)責(zé)全市就業(yè),、失業(yè),、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),,擬訂應(yīng)對預(yù)案,實(shí)施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,,保持全市就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(六)會同有關(guān)部門貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策,,貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,,綜合管理全市事業(yè)單位的工資福利和工作人員離,、退休工作,。
(七)會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革,貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,,建立博士后管理制度,,參與人才管理工作,落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選撥和培養(yǎng)工作,,擬訂貫徹留學(xué)人員來鷹(回國)工作或定居政策。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 5個(gè),,包括:鷹潭市社保局、鷹潭市就業(yè)局,、鷹潭市技工學(xué)校,、鷹潭市人力資源培訓(xùn)中心、鷹潭市人社局機(jī)關(guān),。編制人數(shù)184個(gè),,其中:行政編制30個(gè)、工勤人員編制7個(gè),、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制55 個(gè),、全部補(bǔ)助事業(yè)編制91個(gè)、自收自支事業(yè)編制 1個(gè),;實(shí)有人數(shù)204人,,其中:在職人數(shù)147人,包括行政人員31人,,工勤人員5人,、參照公務(wù)員管理事業(yè)人員43人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員67人,、自收自支事業(yè)人員1人,;退休人員57人。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)6057.36萬元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余462.26萬元,,較2019年減少了203.01萬元,減少30.5%,;本年收入合計(jì)5595.1萬元,,較2019年增加1617萬元,增加40.65 %,,主要原因是:鷹潭市技工學(xué)校重建,,增加了編制68人,實(shí)有人員48人,,在校生約1000人,。本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入5342.32萬元,占95.48%,;上級補(bǔ)助收入75.55萬元,,占1.35%;其他收入108.91萬元,,占1.95%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)6057.36萬元,,其中本年支出合計(jì)4633.15萬元,,較2019年增加352.06萬元,增加8.22 %,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1424.22萬元,,較2019年增加1036.79萬元,增加267.61%,,主要原因是:鷹潭市技工學(xué)校重建,。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2771.89萬元,占59.82%,;項(xiàng)目支出1861.26萬元,,占40.18%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1689.2萬元,,決算數(shù)為5342.32萬元,,完成年初預(yù)算的316.26%。其中:
(一) 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元,,決算數(shù)為 9萬元,。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為1484.93萬元,決算數(shù)為3345.73萬元,,完成年初預(yù)算的153.73 %,,年初預(yù)算數(shù)和一般公共預(yù)算調(diào)整數(shù)差別較大的原因是鷹潭市技工學(xué)校為新建單位,未編制年初預(yù)算,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2607.34萬元,其中:
(一)工資福利支出1892.79萬元,,較2019年減少28.08萬元,,減少1.46%,,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革部分業(yè)務(wù)科室職能,、人員劃出。
(二)商品和服務(wù)支出188.02萬元,,較2019年減少285.87萬元,,減少60.32%,主要原因是:機(jī)構(gòu)部分業(yè)務(wù)科室職能,、人員劃出及疫情期間節(jié)約開支,。
(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出518.2萬元,較2019年增加402.84萬元,,主要原因是:2020年決算此分類中包含了財(cái)政代發(fā)軍轉(zhuǎn)干部,、退役士兵、離休建老等補(bǔ)助津貼,。
(四)其他資本性支出8.33萬元,,較2019年減少了6.59萬元,減少44.17 %,,主要原因是:減少了辦公設(shè)備的購置,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.81萬元,,決算數(shù)為9.04萬元,,完成預(yù)算的52.42%,決算數(shù)較2019年減少3.96萬元,,減少30.46%,,其中:
因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.81萬元,,決算數(shù)為9.04萬元,,完成預(yù)算的52.42 %,決算數(shù)較2019年減少3.96萬元,,下降30.46 %,。主要原因是:嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定公務(wù)接待。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為 0 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為0元,。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出232.76萬元,,較2019年減少239.02萬元,,減少50.66%。主要原因:機(jī)構(gòu)部分業(yè)務(wù)科室職能,、人員劃出及疫情期間節(jié)約開支,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出年初預(yù)算數(shù)為146.7萬元,,決算數(shù)為8.25萬元,,其中:政府采購貨物支出8.25萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。決算數(shù)較2019年減少6.67萬元,主要原因是疫情期間節(jié)約開支,。
國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年我局無國有資產(chǎn)占用情況,。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,對超過50萬預(yù)算安排的項(xiàng)目進(jìn)行自評,我局2020年沒有超過50萬的重點(diǎn)項(xiàng)目,。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評與整體支出績效自評結(jié)果,。整體支出績效自評綜述:人社局2020年度部門整體支出績效評價(jià)綜合得分87分,績效等級為“良”,??冃?bào)告的主要結(jié)論如下:可取之處為部門會計(jì)核算管理、三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率,、部門資產(chǎn)管理,、職責(zé)履職等方面較為規(guī)范。不足之處為部門配置方面預(yù)算調(diào)整率和重點(diǎn)項(xiàng)目安排支出方面不足。
附件3 | 蓋章: | ||||||
人社局部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 評分依據(jù)及簡要說明 | 得分 | ||
投入(15分) | 部門預(yù)算配置(15分) | 財(cái)政供養(yǎng)人員控制率(5分) | 在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%,。 目標(biāo)值≤100%,;達(dá)到目標(biāo)值得5分,每超出1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,,扣完為止,。 | 147/183*100%=80.33%。 | 5 | ||
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率(5分) | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=〔(本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額)/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。 目標(biāo)值≤0,,達(dá)到目標(biāo)值得 5 分;“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率>0,,每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,,變動(dòng)率達(dá)10%以上的得零分。 | (9.04-13)/13*100%=-30.46% | 5 | ||||
重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率(5分) | 重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,,計(jì)5分;80%(含)-90%,,計(jì)4 分,;70%(含)-80%,計(jì)3分,;60%(含)-70%,,計(jì)1 分;低于60%不得分,。 | 無超過50萬重點(diǎn)項(xiàng)目。 | 0 | ||||
過 程(40)分 | 部門會計(jì)核算管理(20分) | 預(yù)算完成率(4分) | 預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。 目標(biāo)值≥100%,,達(dá)到目標(biāo)值的得3分;100%-90%(含),,得2分,;90%-80%(含),得1分,;低于80%不得分,。 | 5342.32/1689.2*100%=316.26% | 4 | ||
預(yù)算調(diào)整率(4分) | 預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。目標(biāo)值為10%上限,;未超過目標(biāo)值得4分,,超過目標(biāo)值上限的每增加1個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分,扣完為止,。 | (5342.32-1689.2)1689.2*100% | 0 | ||||
支付進(jìn)度率(4分) | 全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減)×100%,。 全年進(jìn)度:結(jié)果≥100%,得4分;<100%的,,按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算,。 | 5342.32/5342.32*100%=100% | 4 | ||||
公用經(jīng)費(fèi)控制率(4分) | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%。 目標(biāo)值為≤100%,;達(dá)到目標(biāo)值得4分,,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,扣完為止,。 | 245.05/143.54 | 0 | ||||
政府采購執(zhí)行率(4)分 | 政府采購執(zhí)行率等于=(實(shí)際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額)×100%的,,得4分;每減少一個(gè)百分點(diǎn),,扣0.3分,,扣完止。 | 8.25/8.25=100&
| 4 | ||||
部門預(yù)算管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會計(jì)核算制度等管理制度,1分,;②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī)、完整,,1分,;③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分,。 | 1.制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度2.財(cái)務(wù)報(bào)銷制度遵循財(cái)政局的差旅費(fèi),,會議費(fèi)管理辦法,未與財(cái)政局的差旅費(fèi),,會議費(fèi)管理辦法相違背3.一切費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行 | 3 | |||
資金使用合規(guī)性(4分) | ①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,; ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù); ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,; ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,; ⑤資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,,扣完為止,。 | 1.支出嚴(yán)格按照國家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)定,就業(yè)專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照《江西省就業(yè)補(bǔ)助資金管理暫行辦法》2,、資金的撥付嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,,單位打報(bào)告,,財(cái)政局審批,存在完整的審批手續(xù)和流程3,、項(xiàng)目支出經(jīng)過發(fā)改委認(rèn)證評估4,、支出嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用,無擠占,,挪用行為5,、資金使用嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的用途使用,做到應(yīng)撥盡撥,。 | 4 | ||||
預(yù)決算信息公開性(3分) | ① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,,1分; ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,,0.5分,; ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí),0.5分,; ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整,,0.5分; ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,,0.5分,。 | 如有,請?zhí)顚懳募Q,、文號及簡要說明 | 3 | ||||
部門資產(chǎn)管理(10 )分 | 管理制度健全性(3分) | ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,,2分; ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,,1分,。 | 1、預(yù)決算信息按照規(guī)定內(nèi)容公開,,不存在少公開或多公開預(yù)決算信息2、預(yù)決算信息按照規(guī)定時(shí)限公開,,不存在延遲公開的行為3,、預(yù)決算數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息真實(shí)完整正確,通過財(cái)政和省勞動(dòng)就業(yè)局的審核 | 3 | |||
資產(chǎn)管理安全性(4分) | ① 資產(chǎn)保存完整,; ②資產(chǎn)配置合理,; ③資產(chǎn)處置規(guī)范; ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),,帳實(shí)相符,; ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,; 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,扣完為止,。 | 1,、資產(chǎn)管理制度嚴(yán)格按照《鷹潭市市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》2、資產(chǎn)的采購,、使用,、處置按相關(guān)資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。 | 4 | ||||
固定資產(chǎn)利用率(3分) | 固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%,。每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,,扣完為止。 | 請?zhí)顚懢唧w數(shù)值,,詳細(xì)計(jì)算公式和過程,。 | 3 | ||||
產(chǎn) 出(28)分 | 職責(zé)履行(28分) | 年度重點(diǎn)工作任務(wù)(8分) | 單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際部門職責(zé),細(xì)化,、量化成多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | 全年,12333咨詢服務(wù)中心受理共有效咨詢投訴共計(jì)190234人次,,同比上年度提升20.07%,,人工接打電話71404人次,同比上年度提升80.15%,。開展了以“智慧人社 智慧服務(wù)”為主題的第8屆12333全國統(tǒng)一咨詢?nèi)宅F(xiàn)場宣傳活動(dòng),,發(fā)放4000余份宣傳資料,服務(wù)3千多名群眾,。
| 8 | ||
黨建工作(5分) | 根據(jù)年度評定結(jié)果:優(yōu)秀得5分,,合格3分,不合格不得分,。 | 相應(yīng)文件號或佐證材料 | 5 | ||||
社會綜合治理(5分) | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),,先進(jìn)得5分,無先進(jìn)減半得分,。 | 鷹政法字【2020】48號 | 5 | ||||
公共機(jī)構(gòu)節(jié)能(5分) | 按照政府性獎(jiǎng)勵(lì)考核標(biāo)準(zhǔn),,分三個(gè)等級,先進(jìn)得滿分,,達(dá)標(biāo)得60%,,不達(dá)標(biāo)不得分。 | 鷹機(jī)管字【2020】36號 | 5 | ||||
財(cái)政預(yù)算績效管理(5分) | 年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控,、項(xiàng)目績效自評價(jià);滿分,,否則每減少一個(gè),,扣2分,,扣完為止。 | 年初設(shè)定績效目標(biāo)全部完成 | 5 | ||||
效 果(17)分 | 履職效果(17分) | 部門整體效益(8分) | 可細(xì)分為在社會,、經(jīng)濟(jì),、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響,。 根據(jù)評價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置,,并可將其細(xì)化為多個(gè)相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 | 通過系統(tǒng)發(fā)放3.245億元資金,,發(fā)放56.26萬人次,。
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市領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)滿意度(5分) | 按照上年度市委、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。 | 年初績效目標(biāo)全部完成,,通過市委市政府相應(yīng)考核。 | 5 | ||||
社會公眾滿意度(4分) | 通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,,反映和評價(jià)部門支出所帶來的社會效益,。95%(含)以上計(jì)4分;85%(含)-95%,,計(jì)3分,;75%(含)-85%,計(jì)1分,;低于75%計(jì)0分,。 | 社會滿意度指標(biāo)=48/50*100%=96% | 4 | ||||
合計(jì)得分
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注:該指標(biāo)體系評分表參照財(cái)政部《部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》 | |||||||
制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定。 |
第四部分 名詞解釋
人力資源和社會保障管理事務(wù):指反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出,。
勞動(dòng)保障監(jiān)察:指勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出,。
社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu):指社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁:指仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè),、辦案經(jīng)費(fèi),、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致,。
三公經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)口徑包括:公務(wù)接待費(fèi)用,、因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。
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