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索??引??號: YT0003/2021-15990 發(fā)文機關(guān): 市發(fā)改委 文??????號:
組配分類: 市級部門決算 成文日期: 2021-09-23 廢止日期: 有效性:
索??引??號: YT0003/2021-15990
發(fā)文機關(guān): 市發(fā)改委
文??????號:
組配分類: 市級部門決算
成文日期: 2021-09-23
廢止日期:
有效性:

鷹潭市價格認定監(jiān)測局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  鷹潭市價格認定監(jiān)測局部門概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  鷹潭市價格認定監(jiān)測局部門概況

一,、部門主要職能

鷹潭市價格認定監(jiān)測局主要職責一是價格監(jiān)測工作職責,承擔我市65種居民生活必需品價格監(jiān)測,、重要商品和服務(wù)價格監(jiān)測,、重要節(jié)日和時期市場價格監(jiān)測及預(yù)警等工作職責;二是承接發(fā)改委價格認定工作職責,,履行對我市紀檢監(jiān)察,、司法、行政工作中所涉及的,,價格不明或者價格有爭議的,,實行市場調(diào)節(jié)價的有形產(chǎn)品、無形資產(chǎn)和各類有償服務(wù)進行價格確認的工作職責,。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:鷹潭市價格認定監(jiān)測局,。

本部門2020年年末實有人數(shù)5人,,其中在職人員5人。

第二部分  2020年度部門決算表










第三部分  2020年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計82.38萬元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年減少3.15萬元,,下降100%,;本年收入合計82.38萬元,較2019年增加4.92萬元,,增長6.35%,,主要原因是:日常公用經(jīng)費標準提高至7000元。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入82.38萬元,,占100%,。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計82.38萬元,,其中本年支出合計82.38萬元,,較2019年增加1.77萬元,增長2.2%,,主要原因是:業(yè)務(wù)開展需要經(jīng)費增加,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年持平,。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出53.68萬元,,占65.16%;項目支出28.7萬元,占34.84%,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為66.59萬元,決算數(shù)為82.38萬元,,完成年初預(yù)算的123.71%,。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為54.62萬元,決算數(shù)為70.24萬元,,完成年初預(yù)算的128.6%,,主要原因是:政府性獎勵清算標準增加。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.16萬元,,決算數(shù)為5.16萬元,,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:2020年人員無新增,。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.11萬元,,決算數(shù)為3.11萬元,完成年初預(yù)算的100%,,主要原因是:2020年人員無新增,。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.7萬元,決算數(shù)為3.87萬元,,完成年初預(yù)算的104.59%,主要原因是:人員工資基數(shù)增加造成,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出53.68萬元,其中:

(一)工資福利支出47.63萬元,,較2019年減少4.41萬元,,下降8.47%,主要原因是:2019年職業(yè)年金清算造成,。

(二)商品和服務(wù)支出6.05萬元,,較2019年增加1.25萬元,增長26.04%,,主要原因是:日常公用經(jīng)費標準提高至7000元,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.4萬元,,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的0%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的0%,主要原因是2020年無因公出國事項發(fā)生。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.4萬元,,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的0%,全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,,累計接待0人次,,其中外事接待0批,累計接待0人次,,主要原因是2020堅持過緊日子,,支出無變化。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,,決算數(shù)較2019年持平,;公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的100%,,決算數(shù)較2019年持平,主要原因是2016年公車改革,,我單位無公車,。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6.05萬元,,較上年決算數(shù)增加1.25萬元,,增長26.04%,主要原因是:日常運行維護支出增加,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0.2萬元,其中:政府采購貨物支出0.2萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門無購置車輛,、無購置單位價值50萬元至100萬元以上大型設(shè)備。

九,、預(yù)算績效情況說明

2021年度實行績效目標管理的項目0個,,涉及0萬元,。


第四部分  名詞解釋

一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指發(fā)改委事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政(事業(yè))單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費和公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

“三公”經(jīng)費支出:指安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。

(一)因公出國(境)費:反映公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。

(二)公務(wù)接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費:反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費支出:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。

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