索??引??號: YT0003/2021-15990 | 發(fā)文機關(guān): 市發(fā)改委 | 文??????號: | |
組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2021-09-23 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0003/2021-15990 |
發(fā)文機關(guān): 市發(fā)改委 |
文??????號: |
組配分類: 市級部門決算 |
成文日期: 2021-09-23 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市價格認定監(jiān)測局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市價格認定監(jiān)測局部門概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市價格認定監(jiān)測局部門概況
一,、部門主要職能
鷹潭市價格認定監(jiān)測局主要職責一是價格監(jiān)測工作職責,承擔我市65種居民生活必需品價格監(jiān)測,、重要商品和服務(wù)價格監(jiān)測,、重要節(jié)日和時期市場價格監(jiān)測及預(yù)警等工作職責;二是承接發(fā)改委價格認定工作職責,,履行對我市紀檢監(jiān)察,、司法、行政工作中所涉及的,,價格不明或者價格有爭議的,,實行市場調(diào)節(jié)價的有形產(chǎn)品、無形資產(chǎn)和各類有償服務(wù)進行價格確認的工作職責,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:鷹潭市價格認定監(jiān)測局,。
本部門2020年年末實有人數(shù)5人,,其中在職人員5人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計82.38萬元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年減少3.15萬元,,下降100%,;本年收入合計82.38萬元,較2019年增加4.92萬元,,增長6.35%,,主要原因是:日常公用經(jīng)費標準提高至7000元。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入82.38萬元,,占100%,。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計82.38萬元,,其中本年支出合計82.38萬元,,較2019年增加1.77萬元,增長2.2%,,主要原因是:業(yè)務(wù)開展需要經(jīng)費增加,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年持平,。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出53.68萬元,,占65.16%;項目支出28.7萬元,占34.84%,。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為66.59萬元,決算數(shù)為82.38萬元,,完成年初預(yù)算的123.71%,。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為54.62萬元,決算數(shù)為70.24萬元,,完成年初預(yù)算的128.6%,,主要原因是:政府性獎勵清算標準增加。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.16萬元,,決算數(shù)為5.16萬元,,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:2020年人員無新增,。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.11萬元,,決算數(shù)為3.11萬元,完成年初預(yù)算的100%,,主要原因是:2020年人員無新增,。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.7萬元,決算數(shù)為3.87萬元,,完成年初預(yù)算的104.59%,主要原因是:人員工資基數(shù)增加造成,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出53.68萬元,其中:
(一)工資福利支出47.63萬元,,較2019年減少4.41萬元,,下降8.47%,主要原因是:2019年職業(yè)年金清算造成,。
(二)商品和服務(wù)支出6.05萬元,,較2019年增加1.25萬元,增長26.04%,,主要原因是:日常公用經(jīng)費標準提高至7000元,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.4萬元,,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的0%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的0%,主要原因是2020年無因公出國事項發(fā)生。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.4萬元,,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的0%,全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,,累計接待0人次,,其中外事接待0批,累計接待0人次,,主要原因是2020堅持過緊日子,,支出無變化。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,,決算數(shù)較2019年持平,;公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的100%,,決算數(shù)較2019年持平,主要原因是2016年公車改革,,我單位無公車,。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6.05萬元,,較上年決算數(shù)增加1.25萬元,,增長26.04%,主要原因是:日常運行維護支出增加,。
七,、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.2萬元,其中:政府采購貨物支出0.2萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。本部門無購置車輛,、無購置單位價值50萬元至100萬元以上大型設(shè)備。
九,、預(yù)算績效情況說明
2021年度實行績效目標管理的項目0個,,涉及0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指發(fā)改委事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政(事業(yè))單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指發(fā)改委行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費和公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
“三公”經(jīng)費支出:指安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。
(一)因公出國(境)費:反映公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。
(二)公務(wù)接待費:反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費:反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費支出:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。
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