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索??引??號(hào): YT0022/2021-15944 | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 文??????號(hào): | |
組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2021-09-27 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號(hào): YT0022/2021-15944 |
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成文日期: 2021-09-27 |
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鷹潭市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門概況
一,、 部門主要職能
(一)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)民健康的政策,、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策,、規(guī)劃,,組織起草有關(guān)地方性法規(guī),、市政府規(guī)章草案和地方標(biāo)準(zhǔn)。擬訂全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策,、規(guī)劃并組織實(shí)施,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施,。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化,、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施,。
(二)落實(shí)公立醫(yī)院黨建工作責(zé)任。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設(shè)工作,,統(tǒng)籌推進(jìn)全市公立醫(yī)院,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu),、民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)等黨的建設(shè)工作,。建立公立醫(yī)院黨建目標(biāo)責(zé)任制和黨建工作質(zhì)量評(píng)價(jià)考核制度。
(三)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,,研究提出深化全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策,、措施的建議。組織深化全市公立醫(yī)院綜合改革,,推進(jìn)管辦分離,,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,、提供方式多樣化的政策措施,,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
(四)貫徹執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃,,制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施,。
(五)負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作。指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè),。組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制,、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。
(六)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
(七)貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,,組織擬訂全市藥物使用的相關(guān)政策措施,,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警,,提出我市基本藥物價(jià)格政策的建議,。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估,。
(八)負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,,承擔(dān)職業(yè)健康管理職責(zé),。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系,。
(九)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu),、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系,。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn),。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則,、服務(wù)規(guī)范,。
(十)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展全市人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,,研究提出全市人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,,完善我市計(jì)劃生育政策。
(十一)指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,,指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè),,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,。
(十二)負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)全市重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。
(十三)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),,擬定全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)章草案,,制定全市中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施,。
(十四)承擔(dān)鷹潭市老齡工作委員會(huì)日常工作,。指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。
(十六)職能轉(zhuǎn)變,。鷹潭市衛(wèi)生健康委員會(huì)應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念,,推動(dòng)實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略,,推進(jìn)健康鷹潭建設(shè),以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,,以促健康,、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層,、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù),。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,,健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸,、向農(nóng)村覆蓋、向艱苦地區(qū)和生活困難群眾傾斜,。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化,、便捷化,。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度,,推進(jìn)管辦分離,,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化,。
二,、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共8個(gè),包括:市衛(wèi)健委機(jī)關(guān),、市計(jì)生協(xié)會(huì),、市計(jì)生藥具站、市醫(yī)療事故鑒定辦公室,、市衛(wèi)生計(jì)生信息中心,、市醫(yī)療保健和健康教育所、市老齡辦、市應(yīng)急辦,。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 95人,,其中在職人員 56人,離休人員0人,,退休人員 39人,;年末其他人員 0人;年末學(xué)生人數(shù) 人,。
第二部分 2020年度部門決算表
見(jiàn)附表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)3,502.32萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 396.36萬(wàn)元,,較2019年增加186.71萬(wàn)元,,增長(zhǎng)89.06 %;本年收入合計(jì)3,105.96萬(wàn)元,,較2019年增加607.81萬(wàn)元,,增長(zhǎng)24.33%,主要原因是:增加了疫情專項(xiàng)撥款,。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入3,105.96萬(wàn)元,,占100 %;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,,占 %,;經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,占 %,;其他收入 0萬(wàn)元,,占 %。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)3,502.32萬(wàn)元,,其中本年支出合計(jì) 3,214.87 萬(wàn)元,較2019年增加904.44萬(wàn)元,,增長(zhǎng)39.15 %,,主要原因是:疫情專項(xiàng)支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余287.45萬(wàn)元,,較2019年減少109.91萬(wàn)元,,下降27.66 %,主要原因是:疫情專項(xiàng)支出增加,。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出880.07萬(wàn)元,,占27.37 %;項(xiàng)目支出 2,334.80萬(wàn)元,,占 72.63 %,;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,,占 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出)0 萬(wàn)元,,占 %。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1,042.12萬(wàn)元,,決算數(shù)為3,105.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的298.04%,。其中:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為66.07萬(wàn)元,,決算數(shù)為133.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的201.54%,,主要原因是:人員變動(dòng),。
(二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為929.40萬(wàn)元,決算數(shù)為3,029.60萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的325.97%,,主要原因是:疫情支出增加。
(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為46.65萬(wàn)元,,決算數(shù)為52.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.73%,,主要原因是:人員變動(dòng)及公積金基數(shù)變動(dòng),。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出880.07萬(wàn)元,,其中:
(一)工資福利支出623.66萬(wàn)元,,較2019年減少77.64萬(wàn)元,下降 11.07%,,主要原因是:人員變動(dòng),。
(二)商品和服務(wù)支出66.96萬(wàn)元,較2019年增加8.82 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)15.17 %,,主要原因是:本年財(cái)政撥款增加。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出189.44萬(wàn)元,,較2019年增加55.65萬(wàn)元,,增長(zhǎng)41.60%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)及補(bǔ)助增加,。
(四)資本性支出 0萬(wàn)元,,較2019年增加(減少) 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) %,,主要原因是:……,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 7.64萬(wàn)元,決算數(shù)為 15.28萬(wàn)元,,完成預(yù)算的200%,,決算數(shù)較2019年增加7.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2019年增加(減少) 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降) %,主要原因是未發(fā)生因公出境費(fèi)用,。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 4.64萬(wàn)元,,決算數(shù)為9.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的200%,,決算數(shù)較2019年增加4.64 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100%,主要原因是接待人數(shù)增加,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:本年實(shí)際業(yè)務(wù)需求接待費(fèi)用增加,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待95 批,累計(jì)接待1,054人次,。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6萬(wàn)元,,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 6萬(wàn)元,,完成預(yù)算的 100%,,決算數(shù)較2019年增加6萬(wàn)元,增長(zhǎng)100 %,,主要原因是預(yù)算時(shí)少編制應(yīng)急用車維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,,全年購(gòu)置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,,決算數(shù)為6 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100%,,決算數(shù)較2019年增加6萬(wàn)元,,增長(zhǎng)100 %,主要原因是預(yù)算時(shí)少編制應(yīng)急用車維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,,年末公務(wù)用車保有1 輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:增加了一輛應(yīng)急指揮車。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.96萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),,較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加8.82萬(wàn)元,,增長(zhǎng)15.17%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加,,落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出,。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額196.71萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出71.03萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出125.68萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額196.71萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的100%,。(省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額,。)
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日,,本部門(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是應(yīng)急保障用車。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),,其中,金額50萬(wàn)項(xiàng)目1個(gè),,
共涉及資金125.68萬(wàn)元,,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的2.43%。
組織對(duì)“城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目”開(kāi)展了評(píng)價(jià),,涉及一般公共預(yù)算支出125.68萬(wàn)元,。其中,對(duì)“XXX”,、“XXX”等項(xiàng)目從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,,未安排第三方評(píng)價(jià)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目,,無(wú)項(xiàng)目自評(píng)則提供整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果),。
我部門今年在市級(jí)部門決算中反映城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 157.52萬(wàn)元,,執(zhí)行數(shù)為 125.68萬(wàn)元,,完成預(yù)算的 79.79 %,。主要產(chǎn)出和效果:確保轄區(qū)內(nèi)無(wú)“四害蟲(chóng)媒” 傳染病發(fā)生和流行;有效控制蚊鼠傳播傳染病疫情,,保證市民生命安全和健康生活環(huán)境,。
城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 97分,。
在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí),,需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 自評(píng)分 | 復(fù)核分 | 備注 |
投入指標(biāo) (10分) | 項(xiàng)目立項(xiàng) | 項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性 | 項(xiàng)目符合規(guī)定程序,、審批的文件和材料完整 | 5 | ||
資金落實(shí) | 因素資金執(zhí)行率 | 資金到位率:100%,;資金使用率 100 %。 | 5 | |||
過(guò)程指標(biāo) (10分) | 業(yè)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | 是否建立順暢的管理體系,,實(shí)施制度是否健全,,人員、設(shè)備,、信息支撐是否合理配置 | 2.5 | ||
項(xiàng)目質(zhì)量可控性 | 考察管理制度的執(zhí)行情況 | 2.5 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 管理制度健全性 | 相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法,,資金管理辦法是符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。 | 2.5 | |||
財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 | 資金使用不存在截留,、擠占,、挪用、虛列支出等,,出現(xiàn)上述違規(guī)使用則不得分,。 | 2.5 | ||||
項(xiàng)目產(chǎn)出 (55分) | 產(chǎn)出數(shù)量 | 100%完成四害防治面積 | 完成目標(biāo)任務(wù) | 10 | ||
產(chǎn)出質(zhì)量 | 定期投放鼠藥,定期滅蚊,、滅蠅,、滅蟑螂,對(duì)可能孳生病媒生物的孳生地進(jìn)行清理,,四害密度控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi),,確保城區(qū)外環(huán)境內(nèi)無(wú)“四害蟲(chóng)媒”傳染病發(fā)生和流行,保障市民生命安全和健康生活環(huán)境 | 實(shí)地考察 | 23 | |||
產(chǎn)出時(shí)效 | 2020年完成 | 按規(guī)定時(shí)限完成 | 10 | |||
產(chǎn)出成本 | 125.68萬(wàn)元 | 10 | ||||
項(xiàng)目效果(20分) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 通過(guò)專業(yè)病媒生物防制服務(wù)的開(kāi)展,,切實(shí)降低鼠,、蟑、蚊,、蠅等病媒生物密度,,預(yù)防病媒生物傳播疾病,保障群眾身體健康,,提高城市衛(wèi)生水平和群眾滿意度,;確保鷹潭市建成區(qū)范圍內(nèi)的病媒生物密度標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)C級(jí)或以上,順利通過(guò)國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建的病媒生物防制項(xiàng)目考核,。 | 5 | |||
社會(huì)效益 | 確保轄區(qū)內(nèi)無(wú)“四害蟲(chóng)媒” 傳染病發(fā)生和流行,;有效控制蚊鼠傳播傳染病疫情 | 5 | ||||
生態(tài)效益 | 保證市民生命安全和健康生活環(huán)境 | 5 | ||||
可持續(xù)性效益 | 查找城區(qū)病媒生物防制工作所存在的問(wèn)題與防制死角,,狠抓各項(xiàng)工作措施的落實(shí),進(jìn)一步鞏固病媒生物防制成果,,有效改善城區(qū)居民的生產(chǎn),、生活環(huán)境,保障人民群眾身體健康,,如期完成我市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市的工作目標(biāo),。 | 5 | ||||
項(xiàng)目滿意度(5分) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 眾滿意率達(dá)90% | 查閱滿意度調(diào)查資料 | 4 |
注:①項(xiàng)目產(chǎn)出、效果及滿意度三級(jí)指標(biāo):由項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目科學(xué)合理設(shè)定,,表格行數(shù)可自行增加,;
②評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):項(xiàng)目單位需設(shè)置具體的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),劃分合理區(qū)間,;
③自評(píng)分指項(xiàng)目單位(科室)自評(píng)分?jǐn)?shù),,復(fù)核分是指項(xiàng)目主管單位在自評(píng)基礎(chǔ)上復(fù)核的分?jǐn)?shù);
④績(jī)效等級(jí)分為優(yōu)(≧90),、良(80-89),、中(70-79)及格(60-69)、差(﹤60),。
第四部分 名詞解釋
1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。 2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。 4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。 6,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 7,、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出。(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映),。 8,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 9、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
10,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
11,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
12、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
13、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
14,、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
15,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
16,、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入
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