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> 財(cái)政預(yù)決算 > 市級(jí)部門(mén)決算 > 2022年
索??引??號(hào): YT0022/2023-06471 發(fā)文機(jī)關(guān): 市衛(wèi)健委 文??????號(hào):
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算 成文日期: 2023-10-16 廢止日期: 有效性:
索??引??號(hào): YT0022/2023-06471
發(fā)文機(jī)關(guān): 市衛(wèi)健委
文??????號(hào):
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算
成文日期: 2023-10-16
廢止日期:
有效性:

鷹潭市衛(wèi)健委2022年度部門(mén)決算公開(kāi)

目    錄

第一部分  鷹潭市衛(wèi)健委概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二,、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  鷹潭市衛(wèi)健委概況

一,、部門(mén)主要職能

(一)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)民健康的政策、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、政策,、規(guī)劃,組織起草有關(guān)地方性法規(guī),、市政府規(guī)章草案和地方標(biāo)準(zhǔn),。擬訂全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化,、普惠化,、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)落實(shí)公立醫(yī)院黨建工作責(zé)任,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設(shè)工作,,統(tǒng)籌推進(jìn)全市公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),、計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu),、民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)等黨的建設(shè)工作。建立公立醫(yī)院黨建目標(biāo)責(zé)任制和黨建工作質(zhì)量評(píng)價(jià)考核制度,。

(三)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,,研究提出深化全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議,。組織深化全市公立醫(yī)院綜合改革,,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議,。

(四)貫徹執(zhí)行國(guó)家免疫規(guī)劃,,制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。

(五)負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,。指導(dǎo)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)。組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息,。

(六)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作,。

(七)貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,,組織擬訂全市藥物使用的相關(guān)政策措施,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè),、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警,,提出我市基本藥物價(jià)格政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估,。

(八)負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作,,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,承擔(dān)職業(yè)健康管理職責(zé),。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生,、學(xué)校衛(wèi)生,、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

(九)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu),、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn),。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范,。

(十)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,,開(kāi)展全市人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出全市人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,,完善我市計(jì)劃生育政策,。

(十一)指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)全市衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè),,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,。

(十二)負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,,負(fù)責(zé)全市重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十三)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、規(guī)劃,、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),,擬定全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)章草案,制定全市中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,,并組織實(shí)施,。

(十四)承擔(dān)鷹潭市老齡工作委員會(huì)日常工作。指導(dǎo)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作,。

(十五)完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變,。鷹潭市衛(wèi)生健康委員會(huì)應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生,、大健康理念,推動(dòng)實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略,,推進(jìn)健康鷹潭建設(shè),,以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以促健康,、轉(zhuǎn)模式,、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),,把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn),,加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作,,積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,健全健康服務(wù)體系,。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,,推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋,、向艱苦地區(qū)和生活困難群眾傾斜,。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化,、普惠化,、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,,加大公立醫(yī)院改革力度,,推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,、提供方式多樣化,。

二,、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共10個(gè),包括:市衛(wèi)健委機(jī)關(guān),、市計(jì)生協(xié)會(huì),、市衛(wèi)生健康服務(wù)中心、市人民醫(yī)院,、市疾病預(yù)防控制中心、市傳染病醫(yī)院,、市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局,、市婦幼保健院、市中心血站,、市急救中心,。

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)902人,,其中在職人員900人,,離休人員2人,退休人員   人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員),;年末其他人員865人,;年末學(xué)生人數(shù)   人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員420人,。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

見(jiàn)附表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)77,227.45萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余377.77萬(wàn)元,,較2021年減少2123.28萬(wàn)元,,下降2.68%;本年收入合計(jì)66,590.71萬(wàn)元,,較2021年減少6459.84萬(wàn)元,,下降8.84%,主要原因是:事業(yè)收入減少,。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入14,959.54萬(wàn)元,,占19.37%;事業(yè)收入48717.48萬(wàn)元,,占63.08%,;經(jīng)營(yíng)收入79.43萬(wàn)元,占0.10%,;其他收入1,413.83萬(wàn)元,,占1.83%。

二,、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)77,227.45萬(wàn)元,,其中本年支出合計(jì)76,803.87萬(wàn)元,,較2021年減少2116.32萬(wàn)元,下降2.68%,,主要原因是:事業(yè)收入減少,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余344.15萬(wàn)元,較2021年減少86.38萬(wàn)元,,下降20.06%,,主要原因是:事業(yè)收入減少。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出63,956.24萬(wàn)元,,占83.27%,;項(xiàng)目支出12,847.63萬(wàn)元,占16.73%,;經(jīng)營(yíng)支出   萬(wàn)元,,占  %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出)   萬(wàn)元,,占  %。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為79,897.25萬(wàn)元,,決算數(shù)為76,803.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.13%,。其中:

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為294.01萬(wàn)元,,決算數(shù)為1,166.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的396.90%,,主要原因是:人員變動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加,。

(二)衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為5,861.68萬(wàn)元,決算數(shù)為13,586.12萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的231.78%,,主要原因是:實(shí)際工作變動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。

(三)住房保障支出支出年初預(yù)算數(shù)為195.61萬(wàn)元,,決算數(shù)為185.40萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的94.78%,主要原因是:人員變動(dòng),。

(按財(cái)決01_1表支出功能類(lèi)級(jí)科目分別說(shuō)明)

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6,404.52萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出7,042.41萬(wàn)元,,較2021年增加971.38萬(wàn)元,,增長(zhǎng)13.79%,主要原因是:人員增加,。

(二)商品和服務(wù)支出3,129.66萬(wàn)元,,較2021年減少316.41萬(wàn)元,,下降9.18%,主要原因是:厲行節(jié)約,,支出減少,。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1,821.59萬(wàn)元,較2021年增加176.25萬(wàn)元,,增長(zhǎng)10.71%,,主要原因是:對(duì)人員補(bǔ)貼增加。

(四)資本性支出4037.11,萬(wàn)元,,較2021年增加2438.19萬(wàn)元,,增長(zhǎng)152.49%,主要原因是:本年度資本性支出增加,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.74萬(wàn)元,,決算數(shù)為6.48萬(wàn)元,,完成全年預(yù)算的96.14%,決算數(shù)較2021年減少6.54萬(wàn)元,,下降50.23%,,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成全年預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2021年增加(減少)  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)  %,,主要原因是......,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組  個(gè),,累計(jì)  人次,,主要為:……。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.73萬(wàn)元,,決算數(shù)為5.47萬(wàn)元,,完成全年預(yù)算的95.46%,決算數(shù)較2021年減少1.55萬(wàn)元,,下降22.08%,,主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批,,累計(jì)接待430人次,其中外事接待   批,,累計(jì)接待  人次,,主要為:……,。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.01萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成全年預(yù)算的 %,決算數(shù)較2021年增加(減少)  萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)  %,,主要原因是......,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……,;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,決算數(shù)為1.01萬(wàn)元,,完成全年預(yù)算的16.83%,,決算數(shù)較2021年減少4.99萬(wàn)元,下降83.17%,,主要原因是疫情影響用車(chē)減少,,年末公務(wù)用車(chē)保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.25萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少84.11萬(wàn)元,,降低65.53%,,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(若本部門(mén)不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,,則按以下格式說(shuō)明:“本部門(mén)不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,,故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”)

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額1,701.89萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出920.44萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出314.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出466.56萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額5.61萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的0.31%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.61萬(wàn)元,,占授予中小企業(yè)合同金額的100%,;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.61%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的    %,,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的     %,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日,,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是救護(hù)車(chē)等,。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金157.52萬(wàn)元,,占項(xiàng)目支出總額的1.23%,。

組織對(duì)病媒生物防治等項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出157.52萬(wàn)元,,政府性基金預(yù)算支出   萬(wàn)元,,國(guó)有資本預(yù)算支出   萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,,完成了對(duì)城區(qū)內(nèi)的病媒生物防治任務(wù),。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出14,959.54萬(wàn)元,,政府性基金預(yù)算支出1,349.81萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,“貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)民健康的政策,、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策,、規(guī)劃,,組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案和地方標(biāo)準(zhǔn),?!蹦繕?biāo)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總報(bào)告綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),,自評(píng)等級(jí)良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為157.52萬(wàn)元,,執(zhí)行數(shù)為149.8萬(wàn)元,,完成預(yù)算的95.10%。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:確保轄區(qū)內(nèi)無(wú)“四害蟲(chóng)媒”傳染病發(fā)生和流行,;有效控制蚊鼠傳播傳染病疫情,。

(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門(mén)公開(kāi)“病媒生物防治”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告(見(jiàn)附件),。

第四部分  名詞解釋

1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。6、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。7、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出,。(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映),。8、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9,、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

10,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

11,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14,、、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

15,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

第五部分  附    件

鷹潭市衛(wèi)健委衛(wèi)生系統(tǒng)2022年決算公開(kāi).xls

病媒生物2022年附件2:項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

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