索??引??號: YT0028/2025-00670 | 發(fā)文機關: 市市場監(jiān)管局 | 文??????號: | |
組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2025-02-05 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0028/2025-00670 |
發(fā)文機關: 市市場監(jiān)管局 |
文??????號: |
組配分類: 市級部門預算 |
成文日期: 2025-02-05 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局2025年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局2025年部門預算情況說明
一,、2025年部門預算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局2025年部門預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、支出預算總表
十一,、財政撥款預算表
十二,、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責
鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局是鷹潭市市場監(jiān)督管理局的派駐機構,,負責高新區(qū)市場監(jiān)管工作,,主要職責是:
(一)負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省,、市市場監(jiān)督管理的方針,、政策和有關法律法規(guī),起草市場監(jiān)督管理地方政策,、標準,,組織實施質量強區(qū)戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略,,擬訂并組織實施有關規(guī)劃,,規(guī)范和維護市場秩序,營造誠實守信,、公平競爭的市場環(huán)境,。
(二)負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。推進競爭政策實施,,落實公平競爭審查制度,。依法依授權承擔有關反壟斷調查及執(zhí)法工作。
(三)負責監(jiān)督管理市場秩序,。依法監(jiān)督管理市場交易,、網(wǎng)絡商品交易及有關服務的行為。依法處理價格收費違法違規(guī),、不正當競爭,、違法直銷,、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為,。依法實施合同,、拍賣行為的監(jiān)督管理,開展反走私相關執(zhí)法工作,。監(jiān)督管理廣告活動,。依法查處無照生產經(jīng)營和相關無證生產經(jīng)營行為。依法開展消費維權工作,。承擔受理市場監(jiān)管領域舉報投訴行為的監(jiān)督檢查職能,。
(四)負責宏觀質量管理。組織實施質量發(fā)展的制度措施,。負責政府質量獎勵制度的實施,。統(tǒng)籌區(qū)質量基礎設施建設與應用,會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)理制度,,貫徹實施缺陷產品召回制度,,監(jiān)督管理產品防偽工作。
(五)負責產品質量安全監(jiān)督管理,。負責產品質量安全風險監(jiān)控,、監(jiān)督抽查工作。組織實施質量分級制度,、質量安全追溯制度,。負責工業(yè)產品生產許可獲證企業(yè)監(jiān)管。
(六)負責特種設備安全監(jiān)督管理,。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作,,監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況,。
(七)負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。組織實施食品安全重大政策,。負責食品安全應急體系建設,,組織較大食品安全事件應急處置和調查處理工作。督促食安委成員單位履行食品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價,。落實食品安全重要信息直報制度,。承擔高新區(qū)食品安全委員會日常工作。
(八)負責食品安全監(jiān)督管理,。建立覆蓋食品生產,、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,,防范區(qū)域性,、系統(tǒng)性食品安全風險,。推動建立食品生產經(jīng)營者落實主體責任的機制,健全食品安全追溯體系,。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢,、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警,、風險交流工作,。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。
(九)負責統(tǒng)一管理計量工作,。推行法定計量單位,,執(zhí)行國家計量制度,管理計量器具及量值傳遞溯源和比對,。規(guī)范,、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
(十)負責統(tǒng)一管理標準化工作,。組織實施標準化法律,、法規(guī)和規(guī)章、制度,,依法統(tǒng)籌推進全區(qū)標準化建設,。依法協(xié)調指導地方標準、團體標準等制定工作,。組織標準的宣傳,、實施和監(jiān)督工作,依法查處不符合強制性標準的行為,。
(十一)負責統(tǒng)一管理認證認可,、合格評定與檢驗檢測監(jiān)督管理工作。組織實施認證認可,、合格評定與檢驗檢測監(jiān)督管理的制度,、措施,規(guī)范檢驗檢測市場,,完善檢驗檢測體系,,指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展,依法監(jiān)督認證認可與檢驗檢測工作,。
(十二)負責統(tǒng)一管理知識產權工作,。貫徹執(zhí)行國家保護商標、專利,、原產地地理標志等知識產權的法律法規(guī)與方針,、政策。統(tǒng)籌協(xié)調涉外知識產權工作,并負責對外聯(lián)絡與合作交流,。負責知識產權保護工作,,指導承擔知識產權違法行為的查處、爭議處理,、維權援助,、糾紛調處等執(zhí)法工作,監(jiān)督管理商標印制企業(yè),。負責促進知識產權運用和管理,,做好產權確權、侵權判定,、申請相關工作,,規(guī)范指導知識產權類無形資產評估工作。探索建立知識產權公共服務體系,,推進專利信息利用和服務工作,。
(十三)負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳,。按規(guī)定承擔技術性貿易措施有關工作,。
(十四)負責藥品(含疫苗、中藥,、民族藥,下同),、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理,。貫徹執(zhí)行國家藥品,、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和規(guī)章,開展對藥品零售,、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營,、使用環(huán)節(jié)的檢查和對相關違法行為的查處,開展問題產品召回和處置工作,;推動藥品檢驗檢測體系,、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設;負責開展藥品安全宣傳,、教育培訓和交流合作。
(十五)負責監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準,、分類管理制度,,負責監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質量管理規(guī)范,。健全藥品不良反應,、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系,并開展監(jiān)測和處置工作,。落實執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度,,監(jiān)督執(zhí)業(yè)藥師注冊工作,。配合實施國家基本藥物制度。
(十六)完成上級交辦的其他任務,。
二,、部門基本情況
鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預算單位1個。編制人數(shù)11人,,其中:行政編制11人,。實有人數(shù)10人,其中:行政在職人數(shù)10人,,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員),。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人。
第二部分 鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局2025年部門預算情況說明
一,、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年部門預算收入總額為296.75萬元,,比上年減少4.27萬元,其中:財政撥款收入181.05萬元,,其他收入115.7萬元,。
(二)支出預算情況
2025年部門支出預算總額為296.75萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出176.73萬元,,比上年增加12.08萬元,,包括:工資福利支出156.83萬元、商品和服務支出13.63萬元,、對個人和家庭的補助支出6.26萬元,。項目支出120.02萬元,比上年減少16.35萬元,,包括:工資福利支出26萬元,、商品和服務支出87.02萬元、資本性支出7萬元,。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出266.68萬元,,社會保障和就業(yè)支出16.67萬元,衛(wèi)生健康支出5.02萬元,,住房保障支出8.37萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出182.83萬元,商品和服務支出100.65萬元,,對個人和家庭的補助支出6.26萬元,,資本性支出7萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年部門財政撥款支出預算總額為181.05萬元,,比上年增加12.08萬元,。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出為150.98萬元,比上年增加16.35萬元;社會保障和就業(yè)支出為16.67萬元,,比上年減少0.8萬元,;衛(wèi)生健康支出為5.02萬元,比上年減少3.13萬元,;住房保障支出為8.37萬元,,比上年減少0.35萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出176.73萬元,,比上年增加12.08萬元,,包括:工資福利支出156.83萬元、商品和服務支出13.63萬元,、對個人和家庭的補助支出6.26萬元,;項目支出4.32萬元,與上年金額一致,,包括:工資福利支出2萬元,、商品和服務支出2.32萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出158.83萬元,、商品和服務支出15.95萬元,、對個人和家庭的補助支出6.26萬元。
(四)政府性基金情況
2025年鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關運行經(jīng)費預算13.63萬元,比2024年預算減少0.43萬元,,減少3.06%,。主要原因為:厲行節(jié)約、落實過緊日子要求,。
(七)政府采購情況
2025年部門政府采購總額為46.7萬元,,其中采購貨物預算7萬元、服務預算39.7萬元,。
(八)國有資產占有使用情況
截止2024年12月31日,,部門共有執(zhí)法車輛1輛在用。
(九)預算績效情況說明
2025年對鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局項目支出全面實施績效目標管理的項目2個,,涉及資金120.02萬元,,其中,一般公共預算撥款4.32萬元,。具體項目如下:食安城市創(chuàng)建食品抽驗經(jīng)費項目4.32萬元,、市場監(jiān)管綜合事務管理115.7萬元。
其中食安城市創(chuàng)建食品抽驗經(jīng)費項目績效情況如下:
1.項目概述:深入推進食品安全治理示范區(qū)創(chuàng)建工作,,強化生產環(huán)節(jié)食品安全風險研究和排查防控,加強食品相關產品的質量抽查和監(jiān)管,開展創(chuàng)建宣傳,、完善食品快速檢測體系等工作,。及時發(fā)現(xiàn)問題,化解風險,,保障群眾食品安全,。項目金額4.32萬元。
2.實施主體,、方案和周期:主體是鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局,;方案為結合“守查保”,、“食品安全宣傳周”等活動開展食品安全知識普及宣傳,同時開展食品安全抽檢監(jiān)測和監(jiān)管信息交流,;項目周期為一年期限。
3.績效目標:數(shù)量指標是重大活動食品安全保障≥3次,,質量指標是食安城市創(chuàng)建抽檢經(jīng)費管理使用情況良好,,成本指標是該項目總金額控制在4.32萬以內,時效指標是年底之前完成食安城市創(chuàng)建抽檢任務,,社會效益指標是基層食品安全監(jiān)管能力逐步提高,;滿意度指標是持續(xù)提升人民群眾食品安全信心,增強群眾滿意度,。
二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費年初預算安排13.49萬元。與上年一致,。
其中:因公出國(境)費0萬元,,與上年一致,主要原因是:2025年預計沒有因公出國(境)人員。
公務接待費3.04萬元,,與上年一致,,主要原因是:厲行節(jié)約、落實過緊日子要求,。
公務用車運行維護費10.45萬元,,與上年一致,主要原因是:厲行節(jié)約,、落實過緊日子要求,。
第三部分 鷹潭高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局2025年部門預算表
十二張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
1、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出,。
2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
4,、衛(wèi)生健康支出支出反映政府衛(wèi)生健康管理方面的支出。
5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
6,、商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出,。(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費,、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。
7,、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。
8、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。
9,、機關運行經(jīng)費:行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
10,、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11,、基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
13、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金,。
14,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
15,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
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