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> 財(cái)政預(yù)決算 > 市級部門決算 > 2019年
索??引??號: YT0004/2020-10737 發(fā)文機(jī)關(guān): 市工信局 文??????號:
組配分類: 市級部門決算 成文日期: 2020-09-30 廢止日期: 有效性:
索??引??號: YT0004/2020-10737
發(fā)文機(jī)關(guān): 市工信局
文??????號:
組配分類: 市級部門決算
成文日期: 2020-09-30
廢止日期:
有效性:

鷹潭市工業(yè)和信息化局2019年度部門決算

    

 

第一部分  鷹潭市工業(yè)和信息化局概況

    一,、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七,、政府采購支出情況說明

    八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鷹潭市工業(yè)和信息化局部門概況

一,、部門主要職能

根據(jù)鷹府辦發(fā)[2014]35號文件規(guī)定,,鷹潭市工業(yè)和信息化局主要職責(zé)為:

1.擬定并組織實(shí)施全市的工業(yè)和信息化規(guī)章和政策,對政策法規(guī)的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

2.提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新,,提高工業(yè)行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力。

3.監(jiān)測分析全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢,,提供相關(guān)信息,,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展中有關(guān)問題并提出政策建議。

4.擬定并組織實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)學(xué),、新材料,、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,,以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施有關(guān)科技重大專項(xiàng),,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,。推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

5.按規(guī)定權(quán)限,,審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目),,承擔(dān)國家工業(yè)和信息化部和省工業(yè)和信息化委員會審核,、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作,。

6.負(fù)責(zé)全市工業(yè)行業(yè)的管理,,管理和指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)協(xié)會工作。

7.承接原市經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)和二輕系統(tǒng)改制企業(yè)遺留問題的處理,。

8.負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)協(xié)調(diào),,推進(jìn)融資建設(shè),促進(jìn)工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展,,建立服務(wù)市內(nèi)服務(wù)體系,。

9.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二,、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共五個,,包括:鷹潭市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)本級、鷹潭市工業(yè)和信息化局信息管理中心,、鷹潭市水工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室,、鷹潭市墻體材料革新辦公室、鷹潭市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室,。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)128人,,其中在職人員61人,退休人員67人,。

第二部分  2019年度部門決算表

一,、



二、



三,、


四,、


五、

第三部分  2019年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)2508.66萬元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余264.19萬元,,較2018年增加558.61萬元,增長28.65%,;本年收入合計(jì)2247.47萬元,,較2018年增加576.13萬元,增長34.47 %,,主要原因是舉辦了幾個大型會議,。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2247.47萬元,占100%,。  

二,、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)2508.66萬元,其中本年支出合計(jì)2357.76萬元,,較2018年增加569.35萬元,,增長31.84%,主要原因是舉辦了幾個大型會議,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150.9萬元,,較2018年減少10.74萬元,下降6.64%,。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1092.6萬元,,占46.34%;項(xiàng)目支出1265.16萬元,,占53.66%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1563.33萬元,,決算數(shù)為2508.66萬元,,完成年初預(yù)算的160%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,增加預(yù)算數(shù)1.8萬元,,決算數(shù)為1.8萬元,完成年初預(yù)算的100%,。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為107.72萬元,,增加預(yù)算數(shù)145.68萬元,決算數(shù)為253.4萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為87.25萬元,,減少預(yù)算數(shù)2.05萬元,,決算數(shù)為85.2萬元,,完成年初預(yù)算的100%,。主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

(四)資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為1313.06萬元,,減少預(yù)算數(shù)297.98萬元,,決算數(shù)為1015.08萬元,完成年初預(yù)算的100%,。

(五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,增加預(yù)算數(shù)15.89萬元,決算數(shù)為15.89萬元,,完成年初預(yù)算的100%,,主要原因是招商引資經(jīng)費(fèi)支出增加。

(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為55.3萬元,,減少預(yù)算數(shù)3.3萬元,,決算數(shù)為52萬元,完成年初預(yù)算的100%,,主要原因是退休人員增加,。

(七)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,增加預(yù)算數(shù)934.39萬元,,決算數(shù)為934.39萬元,,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是世界銅都建設(shè)專項(xiàng)支出增加,。

 

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1092.59萬元,其中:

(一)工資福利支出825.98萬元,,較2018年增加53.96萬元,,增長6.99%,主要原因是工資上調(diào),。

(二)商品和服務(wù)支出106.53萬元,,較2018年增加16.85萬元,增長18.79%,。

(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出160.08萬元,,較2018年減少157.88萬元,下降49.65 %,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26.5萬元,決算數(shù)為20.02萬元,,完成年初預(yù)算的75.55%,,決算數(shù)較2018年減少6.09萬元,,下降23.32%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為11.9萬元,,決算數(shù)為11.9萬元,,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年增長0%,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.6萬元,,決算數(shù)為8.12萬元,完成年初預(yù)算的55.62%,,決算數(shù)較2018年減少6.09萬元,,下降42.86%,主要原因是當(dāng)年接待人數(shù)減少,。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.5萬元,。

七,、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額11.98萬元,其中:政府采購貨物支出11.98萬元,。(省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,,其中,金額50萬項(xiàng)目0個,。

    (二)部門決算中整體支出績效評價(jià)結(jié)果,。

整體支出績效自評綜述:我局2019度部門整體支出績效評價(jià)綜合得分92.4,等級為“優(yōu)”,??冃?bào)告的主要結(jié)論如下:可取之處有部門預(yù)算管理較好,管理制度健全,,資金使用合規(guī),,部門資產(chǎn)管理較完善等;不足之處在于財(cái)務(wù)前瞻性不夠,,預(yù)算調(diào)整率過高,。

 

鷹潭市工業(yè)和信息化局部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

評分依據(jù)及簡要說明

得分

投入(15分)

部門預(yù)算配置(15分)

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率(5分)

在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%,。   目標(biāo)值≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得5分,,每超出1個百分點(diǎn)扣1分,,扣完為止。

(61/67)*100%≤100%

5

“三公”經(jīng)費(fèi)變動率(5分)

“三公”經(jīng)費(fèi)變動率=〔(本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額)/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額〕×100%,。  目標(biāo)值≤0,,達(dá)到目標(biāo)值得 5 分,;“三公”經(jīng)費(fèi)變動率>0,,每超過1個百分點(diǎn)扣0.5分,變動率達(dá)10%以上的得零分,。

((20.02-26.11)/26.11)*100%≤0

 

 

 

5

重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率(5分)

重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100%,。 重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分,;80%(含)-90%,,計(jì)4 分;70%(含)-80%,,計(jì)3分,;60%(含)-70%,計(jì)1 分,;低于60%不得分,。

(972.52/1265.16)*100%=76.87%

 

 

3

過        程(40)分

部門會計(jì)核算管理(20分)

預(yù)算完成率(4分)

預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。  目標(biāo)值≥100%,,達(dá)到目標(biāo)值的得3分,;100%-90%(含),得2分,;90%-80%(含),,得1分;低于80%不得分,。

(2508.66/1563.33)*100%≥100%

 

3

預(yù)算調(diào)整率(4分)

預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%,。目標(biāo)值為10%上限;未超過目標(biāo)值得4分,,超過目標(biāo)值上限的每增加1個百分點(diǎn)扣0.3分,,扣完為止。

(945.33/1563.33)*100%=60.47%

 

0

支付進(jìn)度率(4分)

全年支付進(jìn)度=部門全年實(shí)際支出÷(上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減)×100%,。  全年進(jìn)度:結(jié)果≥100%,,得4分;<100%的,,按實(shí)際支付進(jìn)度率×4計(jì)算,。

2357.76/(264.19+1563.33+945.33)*100%=85.03%

 

 

3.4

公用經(jīng)費(fèi)控制率(4分)

公用經(jīng)費(fèi)控制率=(實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額)×100%,。  目標(biāo)值為≤100%;達(dá)到目標(biāo)值得4分,,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.3個百分點(diǎn)扣0.2分,,扣完為止。

(225000/225000)*100%=100%

 

 

4

政府采購執(zhí)行率(4)分

政府采購執(zhí)行率等于=(實(shí)際采購總額/應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購總額)×100%的,,得4分,;每減少一個百分點(diǎn),扣0.3分,,扣完為止,。

100%

 

 

4

 

部門預(yù)算管理(10 )分

管理制度健全性(3分)

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會計(jì)核算制度等管理制度,,1分;②相關(guān)管理制度合法,、合規(guī),、完整,1分,;③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,,1分。

單位預(yù)算管理制度,;內(nèi)部控制收支業(yè)務(wù)管理制度

 

 

3

資金使用合規(guī)性(4分)

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,;

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,;

⑤資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,,扣完為止,。

1、單位收支業(yè)務(wù)管理制度,;2,、建設(shè)項(xiàng)目管理制度

 

 

 

 

4

預(yù)決算信息公開性(3分)

① 規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,1分,;

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí),,0.5分,;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整,,0.5分;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,,0.5分,。

已按要求在規(guī)定時間內(nèi)在單位官網(wǎng)進(jìn)行預(yù)決算公開,信息真實(shí)完整,。

 

 

 

3

部門資產(chǎn)管理(10 )分

管理制度健全性(3分)

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī),、完整,,2分;

② 關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,,1分,。

國有資產(chǎn)管理制度

 

3

資產(chǎn)管理安全性(4分)

①資產(chǎn)保存完整;

②資產(chǎn)配置合理,;

③資產(chǎn)處置規(guī)范;

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),,帳實(shí)相符,;

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳;

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分,,扣完為止,。

資產(chǎn)保存完整;資產(chǎn)配置合理,;資產(chǎn)處置規(guī)范,;資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),賬實(shí)相符,;資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。

 

 

 

4

固定資產(chǎn)利用率(3分)

固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%。每低于一個百分點(diǎn)扣0.1分,,扣完為止,。

(6436190.96/6436190.96)*100%=100%

3

產(chǎn)  出(28)分

職責(zé)履行(28分)

年度重點(diǎn)工作任務(wù)(8分)

1、銅產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作,;

2,、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作;

3,、重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)

銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn),;物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展;項(xiàng)目建設(shè)帶動效益凸顯

 

 

   8

黨建工作(5分)

根據(jù)年度評定結(jié)果:優(yōu)秀得5分,,合格3分,,不合格不得分,。

鷹直黨字[2020]61號

 

   5

社會綜合治理(5分)

按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),先進(jìn)得5分,,無先進(jìn)減半得分,。

鷹政法字[2020]48號

 

5

公共機(jī)構(gòu)節(jié)能(5分)

按照政府性獎勵考核標(biāo)準(zhǔn),分三個等級,,先進(jìn)得滿分,,達(dá)標(biāo)得60%,不達(dá)標(biāo)不得分,。

鷹府辦字[2020]36號

 

   5

財(cái)政預(yù)算績效管理(5分)

年初設(shè)定預(yù)算績效目標(biāo),、項(xiàng)目事中監(jiān)控、項(xiàng)目績效自評價(jià),;滿分,,否則每減少一個,扣2分,,扣完為止,。

鷹辦字[2020]35號

 

5

效  果(17)分

履職效果(17分)

部門整體效益(8分)

可細(xì)分為在社會、經(jīng)濟(jì),、民生,、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響。 根據(jù)評價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置,,并可將其細(xì)化為多個相應(yīng)的個性化指標(biāo),。

全市132家規(guī)模以上銅企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值增長6%;推動物聯(lián)網(wǎng),、云計(jì)算,、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,推動鷹潭市智慧城市建設(shè)

   8

市領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)滿意度(5分)

按照上年度市委,、市政府相應(yīng)考核的本項(xiàng)分值參考,。

鷹府辦函[2018]99號

工信局1-7月政務(wù)信息采用方面質(zhì)量較高、參謀性強(qiáng)

   5

社會公眾滿意度(4分)

通過問卷調(diào)查了解社會公眾在部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約、是否可替代性等方面的滿意程度,,反映和評價(jià)部門支出所帶來的社會效益,。95%(含)以上計(jì)4分;85%(含)-95%,,計(jì)3分,;75%(含)-85%,計(jì)1分;低于75%計(jì)0分,。

100%

 

 

 

   4

 

合計(jì)得分

 

 

92.4

  注:該指標(biāo)體系評分表參照財(cái)政部《部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》

      制定,滿意度調(diào)查可根據(jù)部門類別自行制定,。

 

第四部分  名詞解釋

 一、收入分類

  (一)財(cái)政撥款收入:按現(xiàn)行管理制度,,部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算的經(jīng)營活動取得的收入,。

  (四)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

  (五)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“附屬單位上繳收入”規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入,。

  (六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

  二,、支出分類

  (一)基本支出:指單位為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。

  (二)項(xiàng)目支出:指單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),,在基本支出之外所發(fā)生的支出。

  三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi)

  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi),,是指各預(yù)算單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。







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