索??引??號: YT0021/2022-19737 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 | 文??????號: | |
組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-30 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0021/2022-19737 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 |
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成文日期: 2022-11-30 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)概況
一,、單位主要職責(zé)
二,、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局機(jī)關(guān)概況
一,、單位主要職能
市文化廣電新聞出版旅游局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對文化廣播電視新聞出版旅游工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家,、省關(guān)于文化、旅游,、廣電,、新聞出版方面的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)起草,、提交審議,、擬定并組織實(shí)施全市文化、旅游,、廣播電影電視,、新聞出版方面的有關(guān)方針政策,、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)章。
(二)統(tǒng)籌全市文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,,研究擬定全市文化、旅游,、廣電,、新聞出版發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和管理辦法并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,,推進(jìn)文化和旅游融合。推進(jìn)文化,、旅游,、廣電、新聞出版體制機(jī)制改革,。
(三)管理全市性重大文化活動和旅游活動,,指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),組織全市旅游整體形象推廣,,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,,制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo),、推進(jìn)全域旅游,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)假日旅游和紅色旅游工作。
(四)指導(dǎo),、管理全市文藝事業(yè),,指導(dǎo)藝術(shù)生產(chǎn)、藝術(shù)教育及培訓(xùn)研究,,規(guī)劃,、引導(dǎo)公共文化藝術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展,。
(五)負(fù)責(zé)公共文化影視新聞出版旅游事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全市公共文化影視新聞出版旅游服務(wù)體系建設(shè),,深入實(shí)施文化惠民工程,,規(guī)劃、指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè),,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。
(六)指導(dǎo)全市文化廣播影視新聞出版旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
(七)負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承,、普及、弘揚(yáng)和振興,。
(八)統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),,組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘,、保護(hù)和利用工作,,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(九)指導(dǎo)全市文化影視新聞出版旅游市場發(fā)展,,實(shí)施依法設(shè)定的行政權(quán)力事項,,對文化影視新聞出版旅游市場進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化影視新聞出版旅游行業(yè)信用體系和建設(shè),,依法規(guī)范全市文化影視新聞出版旅游市場,。
(十)指導(dǎo)全市文化市場綜合執(zhí)法支隊工作,組織查處全市性,、跨區(qū)域文化,、文物、出版,、廣播電視,、電影、旅游等市場的違法行為,,督察督辦大案要案,,維護(hù)市場秩序。
(十一)指導(dǎo),、管理全市對外及港澳臺文化,、旅游交流、合作和宣傳,、推廣等工作,,組織大型文化和旅游對外及港澳臺交流活動。
(十二)指導(dǎo),、管理全市文物保護(hù),、文物考古、文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)工作,,組織開展文物,、博物館安全督查工作,,負(fù)責(zé)市級文物保護(hù)、文物維修項目和重大展覽項目的審核工作和省級以上考古發(fā)掘,、文物保護(hù),、文物維修項目和重大展覽項目的報批工作,指導(dǎo)文物執(zhí)法工作,,負(fù)責(zé)申報和管理文物維修經(jīng)費(fèi),。
(十三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出,。監(jiān)督管理全市廣播影視節(jié)目,、廣告、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的節(jié)目,。承接省廣電網(wǎng)絡(luò)公司地方經(jīng)濟(jì)權(quán)益等事務(wù),。負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)、新聞出版,、廣播影視,、旅游(含信息網(wǎng)絡(luò)視聽)節(jié)目播出等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理,負(fù)責(zé)廣播電視頻率,、頻道,、發(fā)射功率、電視加擾的審核及管理工作,。
(十四)管理全市新聞出版事業(yè),,實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理,負(fù)責(zé)全市著作權(quán)(包括計算機(jī)軟件著作權(quán))管理工作,,組織實(shí)施圖書,、報刊、電子等各類出版物的審核和監(jiān)管,,審核和監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)出版活動,。負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)印刷復(fù)制業(yè)、報刊出版單位,、音像制品制作單位的管理,。負(fù)責(zé)記者站及全市新聞單位記者證的管理,組織查處重大新聞違法活動,。承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。
(十五)對鷹潭市廣播電視臺實(shí)施行政管理,對其宣傳,、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進(jìn)行指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理,。
(十六)承辦市委,、市政府交辦的其他事項。
二,、單位基本情況
本單位設(shè)立11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),,分別是辦公室、人事科,、財務(wù)科,、宣傳推廣科、文化藝術(shù)科,、法規(guī)科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、廣播影視科,、新聞出版科,、文物科、機(jī)關(guān)黨委,。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)58人,,其中在職人員28人,離休人員0人,,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員),;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人,;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人,。
第二部分 2021年度單位決算表
詳見附件10張表格
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計31983.59萬元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余404.56萬元,,較2020年減少100.74萬元,下降19.94%,;本年收入合計31579.03萬元,,較2020年增加30219.79萬元,增長2223.28%,,主要原因是:本單位代付鷹潭投控華道文化發(fā)展有限公司(方特)3億專項資金,。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入31579.03萬元,占100%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%;經(jīng)營收入0萬元,,占0 %,;其他收入 0萬元,占0 %。
二,、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計31983.59萬元,,其中本年支出合計31980.85萬元,較2020年增加30520.86萬元,,增長2090.48%,,主要原因是:本單位代付鷹潭投控華道文化發(fā)展有限公司(方特)3億專項資金;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.74萬元,,較2020年減少401.82萬元,,下降99.33%,主要原因是:財政收回大部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,,待2022年度重新下發(fā),。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出655.56萬元,占2.05%,;項目支出31325.29萬元,,占97.95 %;經(jīng)營支出0萬元,,占0%,;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0 萬元,,占0 %,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為763.37萬元,,決算數(shù)為31980.85萬元,,完成年初預(yù)算的4189.43%。其中:本單位代付鷹潭投控華道文化發(fā)展有限公司(方特)3億專項資金,。
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為8萬元,主要原因是:期初無預(yù)算,。
(二)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為571.81萬元,,決算數(shù)為31780.2萬元,完成年初預(yù)算的5557.83%,,主要原因是:本單位代付鷹潭投控華道文化發(fā)展有限公司(方特)3億專項資金,。
(三)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為118.38萬元,決算數(shù)為102.07萬元,,完成年初預(yù)算的86.22%,,主要原因是:人員調(diào)出、人員退休,。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為44.51萬元,,決算數(shù)為43.24萬元,,完成年初預(yù)算的97.15%,主要原因是:人員調(diào)出,、人員退休,。
(五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出為0萬元,決算數(shù)為20萬元,,主要原因是:期初無預(yù)算。
(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為28.67萬元,,決算數(shù)為27.34萬元,,完成年初預(yù)算的95.36%,主要原因是:人員調(diào)出,、人員退休,。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出655.56萬元,,其中:
(一)工資福利支出513.48萬元,,較2020年增加54.1萬元,增長11.78%,,主要原因是:政府性獎勵金發(fā)放,。
(二)商品和服務(wù)支出43.64萬元,較2020年減少5.32萬元,,下降10.87%,,主要原因是:單位厲行節(jié)約。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出98.44萬元,,較2020年增加32.18萬元,,增長48.57%,主要原因是:政府性獎勵金發(fā)放,。
(四)資本性支出0萬元,,較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.7萬元,決算數(shù)為5.95萬元,,完成預(yù)算的126.6%,,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,,增長(下降)0 %。
(二)(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.7萬元,決算數(shù)為 5.95萬元,,完成預(yù)算的126.6%,,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:由于用非財政資金做的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算導(dǎo)入不了三公平臺,,導(dǎo)致2021年度預(yù)算不足。經(jīng)財政相關(guān)科室同意后,,在文旅局系統(tǒng)內(nèi)部不增加整體三公預(yù)算情況下,,單位內(nèi)部調(diào)劑三公經(jīng)費(fèi)至文旅局本級。全年國內(nèi)公務(wù)接待77批,,累計接待458人次,,其中外事接待0批,累計接待0人次,。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,,全年購置公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為0萬元,,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,,年末公務(wù)用車保有2輛(均已過報廢年限),。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.64萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),,較年初預(yù)算數(shù)減少5.3萬元,,降低10.83%,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減辦公支出,。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額396.05萬元,其中:政府采購貨物支出3.1萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出392.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,,占政府采購支出總額的0%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額396.05萬元,,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。(單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,。)
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日,,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車是2輛均已過報廢年限。
九,、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目1個全面開展績效自評,,共涉及資金10萬元,占項目支出總額的0.03%(項目支出含代付鷹潭投控華道文化發(fā)展有限公司(方特)3億資金及上級資金),。
(三)單位決算中項目績效自評情況,。
項目支出績效自評表
2021年度
項目名稱 | 事業(yè)發(fā)展專項-公共文化服務(wù) | |||||||
主管部門 | 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局 | 實(shí)施單位 | 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局 | |||||
項目資金 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | ||
年度資金總額: | 10 | 全支 | 100% | 10 | 10 | |||
當(dāng)年財政撥款 | 10 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
完成群眾性文化活動等公共文化服務(wù)項目 | 已完成 | |||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo)(50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 群眾性文化活動任務(wù)完成率 | ≥100﹪ | ≥100﹪ | 8 | 8 | ||
群眾文化活動人數(shù) | ≥300 | ≥300 | 8 | 8 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按照相關(guān)要求實(shí)施 | =100% | =100% | 12 | 12 | |||
時效指標(biāo) | 完成時間 | 1年 | 1年 | 12 | 12 | |||
成本指標(biāo) | 公共文化服務(wù)成本 | 10萬元 | =100% | 10 | 10 | |||
效益指標(biāo)(30分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
社會效益指標(biāo) | 滿足廣大人民群眾對基本公共文化服務(wù)的需求,豐富廣大人民群眾的精神文化生活 | ≥95﹪ | ≥95﹪ | 15 | 15 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基本覆蓋,,公共文化服務(wù)水平不斷提升 | =100% | =100% | 15 | 15 | |||
滿意度 | 服務(wù)對象滿意度(10分) | 服務(wù)對象滿意度 | 群眾的滿意度 | 》95% | 》95% | 10 | 10 | |
總分 | 100 | 100 |
第四部分 名詞解釋
1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
6,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7,、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出,。(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映)。
8,、對個人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出
9,、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
12,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
13,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14,、,、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。
15、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
16,、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
17,、其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等。
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