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索??引??號(hào): YT0017/2022-21184 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市水利局 | 文??????號(hào): | |
組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2022-12-02 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號(hào): YT0017/2022-21184 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市水利局 |
文??????號(hào): |
組配分類: 市級(jí)部門決算 |
成文日期: 2022-12-02 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市水利局2021年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 鷹潭市水利局部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市水利局部門概況
一,、部門主要職能
鷹潭市水利局是市政府主管全市水資源的規(guī)劃、管理,、保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用的工作部門,。
主要職責(zé)有:
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)水利管理的法律,、法規(guī)和政策。
擬定全市水利工作的方針政策,、發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃,。
統(tǒng)一管理全市水資源(含空中水,、地表水、地下水),,組織有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃,、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪的論證工作。
監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)的水量,、水質(zhì),、審定水域納污能力。
組織,、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,,協(xié)商并仲裁部門間和縣(市、區(qū))間的水事糾紛,、負(fù)責(zé)市管涉河建設(shè)項(xiàng)目審查和河道采砂管理,。
組織、指導(dǎo)江河湖泊,、河口灘涂的治理和開(kāi)發(fā),,組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以及農(nóng)村人畜飲水工作。
研究制定水土保持的工程措施防治規(guī)劃,,組織水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治,。
指導(dǎo)全市城市防洪工作,負(fù)責(zé)鷹潭市主城區(qū)城市防洪工程建設(shè)與管理,。
牽頭組織實(shí)施河長(zhǎng)制工作,。
負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求,負(fù)責(zé)水利行業(yè)水旱災(zāi)害防御工作,;
承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
二,、部門基本情況
本單位設(shè)立10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),,分別是辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、水資源水??啤⒔ㄔO(shè)與管理科,、農(nóng)村水利科,、水旱災(zāi)害防御科、市河湖長(zhǎng)制工作科,、市防洪工程管理處,、市河湖管理保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、鷹潭市花橋水利樞紐工程中心,。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)91人,,其中在職人員57人,,離休人員1人,退休人員33人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員),;年末其他人員0人,;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本單位2021年度收入總計(jì)1871.9萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余283.66萬(wàn)元,,較2020年減少259.81萬(wàn)元,,下降47.8%;本年收入合計(jì)1588.24萬(wàn)元,,較2020年下降138.9萬(wàn)元,,下降8%,主要原因是:部門縮減開(kāi)支,。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1871.9萬(wàn)元,,占 100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,,占0%,;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%,;其他收入0萬(wàn)元,,占0%。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度支出總計(jì)1871.9萬(wàn)元,,其中本年支出合計(jì)1863.08萬(wàn)元,較2020年減少123.87萬(wàn)元,,下降6.23%,,主要原因是:2021年當(dāng)年未發(fā)生獎(jiǎng)金支出,人員經(jīng)費(fèi)減少,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.82萬(wàn)元,,較2020年減少274.84萬(wàn)元,下降96.9%,,主要原因是:2020年信江流域綜合治理項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)了273.2萬(wàn)元,。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1236.55萬(wàn)元,占66.37%,;項(xiàng)目支出626.52萬(wàn)元,,占33.63%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,,占0%,;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%,。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1028.65萬(wàn)元,決算數(shù)為1863.08萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的181.12%,。其中:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為124.41萬(wàn)元,決算數(shù)為145.02萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的116.56%,,主要原因是:2021年公積金及社保基數(shù)提高,,社會(huì)保障就業(yè)支出增加,。
(二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為60.73萬(wàn)元,決算數(shù)為65.38萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的107.65%,,主要原因是:2021年醫(yī)保基數(shù)增加,。
(四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為794.48萬(wàn)元,,決算數(shù)為1590.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的209.37%,,主要原因是:2021年花橋水利樞紐工程中心新招入6人及港口水閘項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè),。
(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為49.03萬(wàn)元,決算數(shù)為51.76萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的105.57%,,主要原因是:2021年公積金繳存基數(shù)提高。
(六)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,,決算數(shù)為10萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:2021年辦公經(jīng)費(fèi)支出增加,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1236.55萬(wàn)元,,其中:
(一)工資福利支出1034.62萬(wàn)元,,較2020年增加19.66萬(wàn)元,增加1.86%,,主要原因是:2021年社保及公積金基數(shù)正常上調(diào),。
(二)商品和服務(wù)支出126.29萬(wàn)元,較2020年減少65.04萬(wàn)元,,下降34%,,主要原因是:過(guò)緊日子,,壓減商品和服務(wù)支出。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出74.46萬(wàn)元,,較2020年減少12.94萬(wàn)元,,下降14.8%,主要原因是:2021年退休及離休人員未安排獎(jiǎng)勵(lì)支出,。
(四)資本性支出1.17萬(wàn)元,,較2020年增加1.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,,主要原因是:2021年新購(gòu)辦公設(shè)備,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元,,決算數(shù)為8.63萬(wàn)元,,完成預(yù)算的30.82%,決算數(shù)較2020年增加1.53萬(wàn)元,,增長(zhǎng)21.5%,,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的 0%,,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,,主要原因是:2020年無(wú)出國(guó)出境人員,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:2020年無(wú)出國(guó)出境人員。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),,累計(jì)0人次,。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,決算數(shù)為8.63萬(wàn)元,,完成預(yù)算的 43.15%,,決算數(shù)較2020年增加1.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.5 %,,主要原因是:2021年水利建設(shè)項(xiàng)目增加,,工作調(diào)度對(duì)接頻次增加。決算數(shù)較年初預(yù)算減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,,控制接待批次,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待87批,累計(jì)接待665人次,,其中外事接待0批,,累計(jì)接待0人次。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,,決算數(shù)為0萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增減0萬(wàn)元,,增降0%,,主要原因是行政事業(yè)單位車改,沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車,,全年購(gòu)置公務(wù)用車 0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是:行政事業(yè)單位車改,沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2020年增減0萬(wàn)元,,增降0%,主要原因是行政事業(yè)單位車改,,沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車,,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減的主要原因是:行政事業(yè)單位車改,,沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.46萬(wàn)元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),,較上年決算數(shù)減少65.47萬(wàn)元,,降低66%,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)支出,。
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額1.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.17萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.17萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的100%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。(單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,。)
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截止2021年12月31日,,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本部門共有車輛0輛,,其中,,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
,。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),,共涉及資金626.53萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%,。
組織對(duì)“水資源節(jié)約管理與保護(hù)項(xiàng)目”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)價(jià),,涉及一般公共預(yù)算支出31.4萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,,有效保障地方水資源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性,完成了部分節(jié)水載體的創(chuàng)建,,有效改善地方水資源環(huán)境及促進(jìn)節(jié)水意識(shí)的提升,。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出626.53萬(wàn)元,,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,部門資金預(yù)算安排與部門重點(diǎn)工作緊密結(jié)合,,資金效益發(fā)揮明顯,。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總報(bào)告綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),,自評(píng)等級(jí)優(yōu)秀,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為626.53萬(wàn)元,,執(zhí)行數(shù)為626.53萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成水資源公報(bào),、水資源自然資源資產(chǎn)負(fù)債表、十四五節(jié)水規(guī)劃,、十四五水安全等規(guī)劃的編制,,同時(shí),創(chuàng)建一個(gè)節(jié)水載體,,打撈水葫蘆等相關(guān)工作,。二是完成水土保持宣傳、水土流失治理及委托第三方開(kāi)展水土保持信息化項(xiàng)目監(jiān)管等工作,;三是完成市級(jí)6條堤防維養(yǎng)及防汛安全度汛等相關(guān)工作,。
項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算資金年度初期執(zhí)行進(jìn)度偏慢,主要原因是受疫情影響,,部分項(xiàng)目支出進(jìn)展較慢,。
下一步改進(jìn)措施:
我部門將積極推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,規(guī)范預(yù)算支出管理,,硬化預(yù)算約束,,注重預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)效,把政府過(guò)緊日子和建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)要求落實(shí)到位,。一是提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性,。對(duì)照部門工作實(shí)際需求,從緊,、從細(xì)安排部門預(yù)算,,并將績(jī) 效管理融入預(yù)算編制,切實(shí)提高資金使用效益,。二是積極推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行,。充分利用財(cái)政預(yù)算一體化平臺(tái),及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)情況
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況,。
鷹潭市水利局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一,、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
完成本年單位人員經(jīng)費(fèi)保障任務(wù),;全力抓好水旱災(zāi)害防御工作,;加快推進(jìn)水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)和防汛抗旱水利提升工程建設(shè);統(tǒng)籌縱深推進(jìn)河長(zhǎng)制工作,;全力爭(zhēng)取水利投資,;全力抓好農(nóng)村安全飲水鞏固提升;突出抓好大中型灌區(qū)和山塘清淤建設(shè),;抓緊啟動(dòng)實(shí)施國(guó)家節(jié)水行動(dòng),,扎實(shí)推進(jìn)水生態(tài)文明建設(shè),;全面推進(jìn)依法治水進(jìn)程;全面抓實(shí)抓好行業(yè)隊(duì)伍建設(shè),。
二,、當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)
防汛抗旱做到精準(zhǔn)防御,科學(xué)調(diào)度,;河湖長(zhǎng)制緊盯目標(biāo),,全力攻堅(jiān),,工作走在前列,;水利項(xiàng)目建設(shè),聚焦短板,,加責(zé)加力,;水利行業(yè)監(jiān)管落到實(shí)處,做到依法治水,,從嚴(yán)從緊,。
三、部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況
按照績(jī)效自評(píng)要求,,我局組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,,組織學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī),貫徹落實(shí)相關(guān)政策,,制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案,,設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,核查了2021年市級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,,對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),,根據(jù)職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo),進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng),。
四,、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況
鷹潭市水利局部門年初財(cái)政預(yù)算為928.9萬(wàn)元,其中:基本支出預(yù)算603.32萬(wàn)元,,項(xiàng)目支出預(yù)算325.58萬(wàn)元,;決算數(shù)實(shí)際支出1863.08萬(wàn)元,其中:基本支出1236.55萬(wàn)元,,項(xiàng)目支出626.53萬(wàn)元,。因年中上級(jí)新下?lián)芩こ踢\(yùn)行維護(hù)及水利救災(zāi)資金,使項(xiàng)目支出較年初預(yù)算金額偏差較大,。
五,、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 績(jī)效目標(biāo) | 完成情況 | |
產(chǎn)出目標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:防汛抗旱工作 | 切實(shí)履行防汛主體責(zé)任,織牢“人防,、物防,、技防”保障網(wǎng),,全天候值班值守、全時(shí)段監(jiān)測(cè)預(yù)警,、全過(guò)程督查督導(dǎo),,扎實(shí)做好防旱抗旱工作。 |
指標(biāo)2:農(nóng)村飲水安全工作 | 全力保障農(nóng)村飲水安全,,著力提高農(nóng)村自來(lái)水普及率,,受益農(nóng)村人口達(dá)30萬(wàn)人。 | ||
指標(biāo)3:水利工程安全有序運(yùn)行 | 全年各項(xiàng)水利工程安全平穩(wěn)運(yùn)行 | ||
指標(biāo)4:切實(shí)抓好“河長(zhǎng)制”工作 | 河長(zhǎng)在崗率100%;河湖保護(hù)城鄉(xiāng)全覆蓋,;“河小青”志愿服務(wù)常態(tài)化開(kāi)展,;創(chuàng)新河長(zhǎng)制管理機(jī)制,對(duì)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,、督查機(jī)制,、宣傳機(jī)制創(chuàng)新。 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:河長(zhǎng)制宣傳工作 | 全年河長(zhǎng)制宣傳次數(shù)超12次,。 | |
指標(biāo)3:水土保持項(xiàng)目 | 治理水土流失面積20.3平方公里,。 | ||
指標(biāo)4:堤防標(biāo)準(zhǔn)化維養(yǎng) | 全市6條地方每年定期維養(yǎng)管理,保障堤防安全,。 | ||
指標(biāo)5:水旱災(zāi)害防汛 | 全年全天候防汛值班時(shí)長(zhǎng)超180天,,切實(shí)履行防汛主體責(zé)任,全天候值班值守,、全時(shí)段監(jiān)測(cè)預(yù)警,、全過(guò)程督查督導(dǎo),扎實(shí)做好防旱抗旱工作,。 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1:各項(xiàng)水利建設(shè)資金,、救災(zāi)資金等專項(xiàng)資金按時(shí)間進(jìn)度撥付到位 | 按時(shí)撥付 | |
效益目標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益) | 社會(huì)效益 | 指標(biāo)1:保護(hù)河流治理段防洪安全。 | 保護(hù)河流治理段防洪安全,。 |
生態(tài)效益 | 指標(biāo)1:改善水生態(tài)環(huán)境 | 減少水土流失,,治理水土流失面積20.3平方公里。 | |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 確保被服務(wù)對(duì)象滿意 | 滿意,,群眾反映良好 |
六,、部門整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
(一)主要問(wèn)題及原因分析
1、預(yù)算管理方面:項(xiàng)目預(yù)算編制缺乏預(yù)測(cè)性,,項(xiàng)目預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高,。
2、項(xiàng)目管理方面:年初沒(méi)有準(zhǔn)確預(yù)測(cè)工程進(jìn)度,,項(xiàng)目資金的使用進(jìn)度滯后,。
(二)改進(jìn)的方向和具體措施
多與政府其它部門溝通,將水利局部門預(yù)算金額做準(zhǔn),、項(xiàng)目做實(shí),。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
1、財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2,、其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
3、上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。
4,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
5,、政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律,、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算,、具有特定用途的財(cái)政資金。
二,、支出科目
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面用于行政事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的未實(shí)行歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政單位對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助,。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反映政府用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。
5,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng)):反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出中用于水利方面的防汛業(yè)務(wù)支出,。
6、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出中用于其他水利方面的支出,。
7,、農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出中用于水利行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映政府在行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映政府在行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
10,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),,按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
11,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2021年水資源節(jié)約管理與保護(hù)決算公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效表.xls
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