索??引??號(hào): YT0030/2023-06162 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市行政審批局 | 文??????號(hào): | |
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算 | 成文日期: 2023-10-08 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號(hào): YT0030/2023-06162 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市行政審批局 |
文??????號(hào): |
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算 |
成文日期: 2023-10-08 |
廢止日期: |
有效性: |
2022年度市級(jí)單位部門(mén)決算公開(kāi)-鷹潭市行政審批局
鷹潭市行政審批局
2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 鷹潭市行政審批局概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 鷹潭市行政審批局概況
一,、部門(mén)主要職能
鷹潭市行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)“放管服”改革更好簡(jiǎn)政便民工作的方針政策和決策部署,,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家,、省,、市有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)等方面的方針政策,、法律法規(guī)和決策部署,,制定行政審批各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法,并組織實(shí)施,。
(二)研究探索規(guī)范審批,、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)等工作,提出解決意見(jiàn)和建議,,為市委,、市政府科學(xué)決策提供參考。
(三)負(fù)責(zé)牽頭擬訂全市加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的政策,、制度,、辦法、標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施,。
(四)負(fù)責(zé)組織推進(jìn),、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全市政務(wù)服務(wù)工作,。
(五)指導(dǎo)并推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),,受理全市政務(wù)服務(wù)投訴,并會(huì)同,、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)按規(guī)定處理,。
(六)指導(dǎo)、開(kāi)展對(duì)全市政務(wù)服務(wù)的教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究,、評(píng)估分析,。
(七)承接國(guó)務(wù)院和省人民政府下放的行政審批事項(xiàng),落實(shí)國(guó)務(wù)院和省,、市人民政府取消或暫停實(shí)施的行政審批事項(xiàng),,下放市人民政府公布的下放事項(xiàng)。
(八)負(fù)責(zé)行使市場(chǎng)準(zhǔn)入,、工程建設(shè)項(xiàng)目審批,、社會(huì)民生事務(wù)等方面的行政許可權(quán)力事項(xiàng);承擔(dān)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的審批辦理及相關(guān)聯(lián)的行政事業(yè)性收費(fèi)的征收,;負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)的辦理,。
(九)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他暫未劃入的行政審批事項(xiàng)的進(jìn)駐和規(guī)范辦理。
(十)負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、考核工作。
(十一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)貴溪市,、余江區(qū),、月湖區(qū)、鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作,。
(十二)完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
二,、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共2個(gè),包括:鷹潭市行政審批局,、鷹潭市行政服務(wù)中心(市公共資源交易中心),。鷹潭市行政審批局內(nèi)設(shè)處室11個(gè),分別是辦公室,、政策法規(guī)科,、政務(wù)服務(wù)管理科、政務(wù)服務(wù)監(jiān)督科、市場(chǎng)準(zhǔn)入審批科,、投資項(xiàng)目規(guī)劃審批科,、工程建設(shè)審批科、社會(huì)事務(wù)審批科,、人防交通審批科,、綜合審批科、機(jī)關(guān)黨委,。鷹潭市行政服務(wù)中心(市公共資源交易中心)內(nèi)設(shè)處室7個(gè),,分別是秘書(shū)科、政務(wù)服務(wù)綜合科,、政務(wù)服務(wù)一窗受理科,、公共資源交易綜合科、工程交易科,、產(chǎn)權(quán)交易科,、網(wǎng)絡(luò)信息和技術(shù)保障科。
本部門(mén)2022年年末共有實(shí)有人數(shù)56人,,其中鷹潭市行政審批局36人,、鷹潭市行政服務(wù)中心(市公共資源交易中心)20人。 離休人員0人,;退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員),;年末其他人員21人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人,,其中鷹潭市行政審批局4人,、鷹潭市行政服務(wù)中心(市公共資源交易中心)2人。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
編制單位:鷹潭市行政審批局 | 2022年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 欄次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | 8.00 | 1.39 | 1.39 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 8.00 | 1.39 | 1.39 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 7 | ──── | ──── | 1.39 |
其中:外事接待費(fèi) | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
二,、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 14 | ──── | ──── | 0 |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 15 | ──── | ──── | 12 |
其中:外事接待批次(個(gè)) | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 17 | ──── | ──── | 116 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 20 | ──── | ──── | 0 |
注:本表反映部門(mén)(單位)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。年初預(yù)算數(shù)指年初“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算數(shù)(省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)),;全年預(yù)算數(shù)指按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算數(shù),;決算數(shù)反映當(dāng)年預(yù)算安排的實(shí)際支出數(shù)(省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出數(shù))。 | ||||
國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 | ||
公開(kāi)10表 | ||
編制單位:鷹潭市行政審批局 | 2022年度 | 單位:臺(tái),、輛,、套 |
項(xiàng) 目 | 欄次 | 決算數(shù) |
一、車(chē)輛數(shù)合計(jì)(臺(tái),、輛) | 1 | 0 |
1.副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) | 2 | 0 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) | 3 | 0 |
3.機(jī)要通信用車(chē) | 4 | 0 |
4.應(yīng)急保障用車(chē) | 5 | 0 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) | 6 | 0 |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | 7 | 0 |
7.離退休干部用車(chē) | 8 | 0 |
8.其他用車(chē) | 9 | 0 |
二、單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛) | 10 | 0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,,部門(mén)(單位)占用的國(guó)有資產(chǎn)情況,。 | ||
說(shuō)明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),,即本部門(mén)(單位)無(wú)相關(guān)資產(chǎn)。 | ||
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度收入總計(jì)1654.40萬(wàn)元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.50萬(wàn)元,較2021年增加26.79萬(wàn)元,,增長(zhǎng)1.6%,;本年收入合計(jì)1647.90萬(wàn)元,較2021年增加88.16萬(wàn)元,,增長(zhǎng)5.6%,,主要原因是:一是新招錄3人,工資,、社保等開(kāi)支增加,;二是新追加三個(gè)本年項(xiàng)目,惠企獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn),、選調(diào)生安家費(fèi)和市級(jí)人才專(zhuān)項(xiàng),。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1647.90萬(wàn)元,占100%,;事業(yè)收入0萬(wàn)元,,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,,占0%,;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)1654.40萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1652.68萬(wàn)元,,較2021年增加31.79萬(wàn)元,,增長(zhǎng)2%,主要原因是:一是新招錄3人,,工資,、社保等開(kāi)支增加;二是新追加三個(gè)本年項(xiàng)目,,惠企獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn),、選調(diào)生安家費(fèi)和市級(jí)人才專(zhuān)項(xiàng);年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.72萬(wàn)元,,較2021年減少5.01萬(wàn)元,,下降74%,主要原因是:預(yù)算較為合理,,合理開(kāi)支完結(jié)余資金,。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1049.24萬(wàn)元,占64%,;項(xiàng)目支出603.44萬(wàn)元,,占36%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,,占0%,;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,,占0%,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為849.83萬(wàn)元,,決算數(shù)為1647.90萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的194%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為700.48萬(wàn)元,,決算數(shù)為1466.09萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的209%,主要原因是:1.人員增加,,新招錄3人,,工資、社保等基本開(kāi)支增加,;2.新追加三個(gè)項(xiàng)目,,惠企獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)、選調(diào)生安家費(fèi)和市級(jí)人才專(zhuān)項(xiàng),。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為60.84萬(wàn)元,,決算數(shù)為83.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的137%,,主要原因是:1.新招錄3人,,社保費(fèi)等開(kāi)支增加;2.繳納2022年退休人員社保職業(yè)年金,。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為43.05萬(wàn)元,,決算數(shù)為43.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102%,,主要原因是:新招錄3人,,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等開(kāi)支增加。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為45.45萬(wàn)元,,決算數(shù)為49.37萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的108%,主要原因是:新招錄3人,,公積金等開(kāi)支增加,。
(五)其他支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,,決算數(shù)為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,,主要原因:新增一次性項(xiàng)目-選調(diào)生安家費(fèi),。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1049.24萬(wàn)元,,其中:
(一)工資福利支出633.96萬(wàn)元,,較2021年增加81.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%,,主要原因是:新招錄3人,,工資、社保等開(kāi)支增加,。
(二)商品和服務(wù)支出59萬(wàn)元,,較2021年減少26.36萬(wàn)元,下降31%,,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓縮辦公費(fèi),。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出356.29萬(wàn)元,較2021年增加175.68萬(wàn)元,,增長(zhǎng)97%,,主要原因是:人員調(diào)動(dòng),在2022年清算績(jī)效,。
(四)資本性支出0萬(wàn)元,,較2021年無(wú)變動(dòng),主要原因是:無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支,。
五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,決算數(shù)為1.39萬(wàn)元,,完成全年預(yù)算的17.4%,,決算數(shù)較2021年減少0.67萬(wàn)元,下降33%,,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2021年無(wú)變動(dòng),,主要原因是:無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng),,主要原因是:無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,,主要為:無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支,。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,,決算數(shù)為1.39萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的17.4%,,決算數(shù)較2021年減少0.67萬(wàn)元,,下降33%,主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,,減少公務(wù)接待,注重勤儉節(jié)約,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,,減少公務(wù)接待,注重勤儉節(jié)約,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批,,累計(jì)接待116人次,其中外事接待0批,,累計(jì)接待0人次,,主要為:無(wú)外事接待。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2021年無(wú)變動(dòng),,主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē),無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支,。全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē),無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支,;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,,決算數(shù)較2021年無(wú)變動(dòng),,主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē),無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支,,年末公務(wù)用車(chē)保有0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無(wú)變動(dòng)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē),無(wú)該項(xiàng)開(kāi)支,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少26.36萬(wàn)元,,降低31%,,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求,。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額13.09萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.24萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.85萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額13.09萬(wàn)元,,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.09萬(wàn)元,,占授予中小企業(yè)合同金額的100%,;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的25%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的75%,。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日,,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。具體情況如下:本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,,副部(?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),,單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。
九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),,共涉及資金620.19萬(wàn)元,,占項(xiàng)目總額的100%。
組織對(duì)“放管服改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、財(cái)補(bǔ)人員工資”等11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),,涉及一般公共預(yù)算支出620.19萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,有效保障政務(wù)服務(wù)大廳穩(wěn)定運(yùn)行,群眾滿意度較高,。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),。涉及一般公共預(yù)算支出1647.90萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批,,資金撥付嚴(yán)格審批程序,使用規(guī)范,,會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí),、準(zhǔn)確。建立健全項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算方案,、財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度,此次績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)有截留,、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況,。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
詳見(jiàn)附件:2022年度鷹潭市行政審批局部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告,。
(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況,。
本部門(mén)公開(kāi)“放管服改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、財(cái)補(bǔ)人員工資”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告,。“放管服改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總報(bào)告綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),,放管服改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,,執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元,,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:鷹潭市行政審批局正常運(yùn)轉(zhuǎn),。項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:項(xiàng)目管理還比較粗放,,資金使用計(jì)劃有待更進(jìn)一步細(xì)化。下一步改進(jìn)措施:細(xì)化預(yù)算編制工作,,嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求,,加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步加強(qiáng)局本級(jí)的預(yù)算管理意識(shí),,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,。
“財(cái)補(bǔ)人員工資”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總報(bào)告綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為105萬(wàn)元,,執(zhí)行數(shù)為105萬(wàn)元,,完成預(yù)算的100%。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:鷹潭市政務(wù)服務(wù)服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:下半年因?yàn)橐咔樵?,?xiàng)目支出緩慢,工資發(fā)放不及時(shí),。
下一步改進(jìn)措施:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算進(jìn)度,,按時(shí)發(fā)放工資。
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
(二)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
(三)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出,。
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(五)三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),,是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是維持部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,,是行政開(kāi)支的一部分,。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2022年度鷹潭市行政審批局部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告.doc
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