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索??引??號: YT0014/2024-01294 發(fā)文機關: 市住建局 文??????號:
組配分類: 市級部門預算 成文日期: 2024-02-29 廢止日期: 有效性:
索??引??號: YT0014/2024-01294
發(fā)文機關: 市住建局
文??????號:
組配分類: 市級部門預算
成文日期: 2024-02-29
廢止日期:
有效性:

鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心2024年部門預算編制(草案)說明

目錄

第一部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心2024年部門預算情況說明

一,、2024年部門預算收支情況說明

二,、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心2024年部門預算表

一、收支預算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款“三公”經費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經營預算支出表

十、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心概況

一,、部門主要職責

鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心是鷹潭市住房和城鄉(xiāng)建設局下屬主管市區(qū)城市橋梁工作的事業(yè)單位,, 主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行國家、省,、市關于住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)的方針,、政策和法律、法規(guī),。

(二)編制市區(qū)20座城市橋梁的年度檢測計劃并監(jiān)督實施,。

(三)承擔市區(qū)20座城市橋梁的日常動態(tài)化管理、維修,、養(yǎng)護職責,。

(四)負責橋梁養(yǎng)護維修的中長期規(guī)劃和年度計劃。

(五)負責新建城市橋梁設施的移交接管工作,,建立橋梁的一橋一檔信息化管理系統(tǒng),。

二、部門基本情況

鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心共有預算單位1個,,為二級預算單位,。

編制人數16人,其中:行政編制0人,參照公務員管理的事業(yè)編制0人,全部補助事業(yè)編制16人,,部分補助事業(yè)編制0人,,自收自支事業(yè)編制0人。實有人數小計15人,,其中:在職人數小計15人,,包括行政人員0人,參照公務員管理的事業(yè)人員0人,,全部補助事業(yè)人員15人,,部分補助事業(yè)人員0人,自收自支事業(yè)人員0人,。離休人員0人,,退休人員0人,退職人員0人,,遺屬人員0人,。

第二部分 鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年鷹潭市鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心收入預算總額為249.28萬元,,比上年增加7萬元,,其中:財政撥款收入239.28萬元,與上年持平,;教育收費資金收入0萬元,,比上年增(減)0萬元;事業(yè)收入0萬元,,比上年增(減)0萬元,;事業(yè)單位經營收入0萬元,比上年增(減)0萬元,;附屬單位上繳收入0萬元,,比上年增(減)0萬元;上級補助收入0萬元,,比上年增(減)0萬元,;其他收入10萬元,比上年增加7萬元,。

(二)支出預算情況

2024年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心支出預算總額為249.28萬元,,比上年增加7萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出247.48萬元,,比上年增加8.2萬元,,包括工資福利支出237.43萬元、商品和服務支出9.05萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、資本性支出(基本建設)支出0萬元、資本性支出1萬元;項目支出1.8萬元,,比上年減少1.2萬元,,包括工資福利支出1.8萬元,商品和服務支出0萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出(基本建設)支出0萬元,、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助(基本建設)0萬元、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元,。

按支出功能科目劃分:社會和保障就業(yè)支出26.40萬元,比上年減少0.49萬元,;衛(wèi)生和健康支出12.08萬元,,比上年增加0.12萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.08萬元,,比上年增加0.23  萬元,;住房保障支出23.72萬元,比上年增加支出    7.15萬元,。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出239.23萬元,,比上年增加7.45萬元;商品和服務支出9.05萬元,,比上年減少0.95萬元,;資本性支出1萬元,比上年增加0.5 萬元,。 

(三)財政撥款支出情況

2024年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心財政撥款支出預算239.28萬元,,與上年持平。

按支出功能科目劃分:社會和保障就業(yè)支出26.40萬元,,比上年減少0.49萬元,;衛(wèi)生和健康支出12.08萬元,比上年增加0.12萬元,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.08萬元,,比上年增加0.23 萬元;住房保障支出13.72萬元,,比上年增加支出  0.15  萬元,。

按支出項目類別劃分:基本支出237.48萬元,比上年增加1.2萬元,,包括工資福利支出227.43萬元,、商品和服務支出9.05萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出(基本建設)支出0萬元,、資本性支出1萬元,;項目支出1.8萬元,比上年減少1.2萬元,,包括工資福利支出1.8萬元,、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出(基本建設)支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助(基本建設)0萬元,、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元,。

(四)政府性基金情況

2024年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,支出預算為0萬元,。

(五)國有資本經營情況

2024年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,,支出預算為0萬元。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2024年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心機關運行費預算10.05萬元,,比2023年預算減少0.45萬元,,增長-4.28%,主要原因是:堅持過緊日子,,厲行節(jié)約,。

(七)政府采購情況

2024年部門政府采購總額1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元,,政府采購工程預算0萬元,,政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日,,鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心共有車輛0輛,,其中,一般公務用車0輛,,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,。

2024年部門預算安排購置車輛0輛,,安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為:0萬元,安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為:0萬元,。

(九)預算績效情況說明

2024年對鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心部門項目支出全面實施績效目標管理的項目1個,,為2024-2026非稅收入成本項目,,涉及預算撥款1.8萬元,其中,,一般公共預算撥款1.8萬元,,項目支出績效目標表詳見預算公開表。

1,、項目概述:我中心辦公地址座落在西湖路101號,,為保證辦公場所的安全及正常秩序,特外聘一名安保人員(門衛(wèi)),,年需發(fā)放工資及福利約3萬元,,2024年利用非稅收入返還列支該項目經費1.8萬元。

2,、項目依據:簽訂的聘用合同,。

3、績效目標:按時足額發(fā)放該外聘人員工資及福利,,確保正常履職,。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心“三公”經費財政撥款預算安排0.45萬元,。其中:

因公出國(境)費0萬元,,與上年持平,主要原因是:沒有因公出國出(境)安排,。

公務接待費0.45萬元,,與上年持平,主要原因是:堅持過緊日子,厲行節(jié)約,。

公務用車運行維護費0萬元,,與上年持平,主要原因是:單位無公務用車。

公務用車購置費用0萬元,,與上年持平,主要原因是:單位無公務用車購置安排,。

第三部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心2024年部門預算表

十張表(詳見附表)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(五)上年結轉和結余:填列2023年全部結轉和結余的資金數,,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二、支出科目

城鄉(xiāng)公共設施-其他城鄉(xiāng)公共設施支出反映城市橋梁在內的市政公共設施運行的支出,,包含橋梁維護人員經費及橋梁維護費,、橋梁檢測費及橋梁相關航標維護費等,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員),、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。

工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出,。(不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費,、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映),。

對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。        

“三公”經費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅,、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公用經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,,,,包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。 


附件:2024年市縣部門預算公開表(鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護中心).xls

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