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> 財(cái)政預(yù)決算 > 市級(jí)部門(mén)決算 > 2021年
索??引??號(hào): YT0021/2022-19747 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 文??????號(hào):
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算 成文日期: 2022-11-30 廢止日期: 有效性:
索??引??號(hào): YT0021/2022-19747
發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局
文??????號(hào):
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算
成文日期: 2022-11-30
廢止日期:
有效性:

鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所2021年度部門(mén)決算

 

鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所

2021年度部門(mén)決算

 

目    錄

 

第一部分  鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所概況

    一,、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所概況

 

一,、部門(mén)主要職能

藝術(shù)創(chuàng)作研究所主要職責(zé)是:

(一)開(kāi)展文化藝術(shù)創(chuàng)作,,促進(jìn)文化藝術(shù)繁榮,開(kāi)展舞臺(tái)藝術(shù),、影視藝術(shù)創(chuàng)作,,整理發(fā)掘傳統(tǒng)藝術(shù),進(jìn)行文化藝術(shù)研究,,編輯藝術(shù)學(xué)術(shù)書(shū)刊,,開(kāi)展藝術(shù)咨詢(xún)服務(wù),培養(yǎng)藝術(shù)創(chuàng)作人才,。

(二)開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)研究工作,,承擔(dān)國(guó)家、省,、市下達(dá)的藝術(shù)科學(xué)課題的研究,,指導(dǎo)和參與全市重點(diǎn)劇(節(jié)) 目藝術(shù)創(chuàng)作,,研究和開(kāi)發(fā)藝術(shù)信息,,負(fù)責(zé)藝術(shù)創(chuàng)作研究理論刊物的編輯、出版,。

(三)協(xié)助鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局組織實(shí)施全省藝術(shù)科研工作規(guī)劃,,推動(dòng)全市建立完善的藝術(shù)科研體系。組織或承擔(dān)國(guó)家,、 省,、市重點(diǎn)藝術(shù)研究課題;組織指導(dǎo)全市藝術(shù)研究機(jī)構(gòu)和個(gè)人開(kāi)展藝術(shù)科研工作,,繁榮全市藝術(shù)科研事業(yè),;組織開(kāi)展對(duì)市內(nèi)外藝術(shù)科研交流,宣傳推介本市藝術(shù)科研成果,,擴(kuò)大鷹潭藝術(shù)的影響力,。

(四)協(xié)助鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局織實(shí)施全市藝術(shù)創(chuàng)作規(guī)劃,建立健全我市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)體系,;組織或承擔(dān)國(guó)家,、省、市重點(diǎn)藝術(shù)創(chuàng)作任務(wù),,組織指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作機(jī)構(gòu)和人員開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng)作,,推動(dòng)我省藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)多出精品、多出人才。

(五)負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)(龍虎山正一天師道道教音樂(lè))的保護(hù),,推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承、普及,、弘揚(yáng)和振興,。

(六)承辦鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

二,、部門(mén)基本情況

本單位設(shè)立 1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),,分別是藝研所辦公室,為二級(jí)預(yù)算單位,。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 4人, 其中在職人員 4 人,,離休人員 0 人,,退休人員 0  人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 0  人,;年末學(xué)生人數(shù) 0 人,;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5     人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

 

(詳見(jiàn)附表)

 

 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一,、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì) 102.76萬(wàn)元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.18 萬(wàn)元,較2020年增加4.76 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)4.63 %,;本年收入合計(jì) 98.57 萬(wàn)元,較2020年增加5.53萬(wàn)元,,增長(zhǎng)5.61 %,,主要原因是:增加了撫恤金支出。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入98.57萬(wàn)元,,占100  %,;事業(yè)收入  0 萬(wàn)元,占 0 %,;經(jīng)營(yíng)收入  0 萬(wàn)元,,占 0 %;其他收入 0 萬(wàn)元,,占 0 %,。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì) 102.76  萬(wàn)元,,其中本年支出合計(jì) 102.76  萬(wàn)元,,較2020年增加 8.95 萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.71 %,主要原因是:增加了撫恤金支出,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬(wàn)元,,較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,,主要原因是:財(cái)政未做列支,。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 99.96  萬(wàn)元,占 97.27 %,;項(xiàng)目支出 2.8  萬(wàn)元,,占 2.73  %;經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元,,占 0 %,;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)   0萬(wàn)元,,占 0 %,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 90.12  萬(wàn)元,,決算數(shù)為 102.76 萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的 114.03 %。其中:

(一文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 58.77  萬(wàn)元,,決算數(shù)為 77.27 萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的 131.48 %,主要原因是:增加了撫恤金支出,。

(二社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 19.65  萬(wàn)元,,決算數(shù)為 13.86 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 70.53 %,,主要原因是:退休人員一人病故,。

(三)衛(wèi)生健康支出初預(yù)算數(shù)為 7.86 萬(wàn)元,決算數(shù)為 7.6萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的 96.69 %,,主要原因是:年初預(yù)算和決算數(shù)基本一致。

四)住房保障支出初預(yù)算數(shù)為 3.85 萬(wàn)元,,決算數(shù)為 4.03萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的 104.67%,主要原因是:人員繳費(fèi)基數(shù)增加

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 99.96 萬(wàn)元,,其中:

(一)工資福利支出 73.89  萬(wàn)元,較2020年增加4.23萬(wàn)元,,增長(zhǎng)5.72 %,,主要原因是:人員調(diào)增工資,。

(二)商品和服務(wù)支出 1.93  萬(wàn)元,較2020年減少0.7 萬(wàn)元,,下降 36.27  %,,主要原因是:厲行節(jié)約。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 24.14  萬(wàn)元,,較2020年增加12.61 萬(wàn)元,,增長(zhǎng) 52.24 %,主要原因是:增加了撫恤金支出,。

(四)資本性支出  0 萬(wàn)元,,較2020年增加(減少)0  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %,,主要原因是:未購(gòu)置設(shè)備,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元,,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)0  %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元,,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)0  %,,主要原因是未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),,累計(jì) 0 人次,主要為:未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用,。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)0  %,主要原因是未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,,其中外事接待 0  批,,累計(jì)接待 0 人次,主要為:未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元,,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0  輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,,決算數(shù)為  0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1.93萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),,較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少0.7萬(wàn)元,,下降36.27 %,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出等厲行節(jié)約,。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。

截止2021年12月31日,本部門(mén)(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)開(kāi)展績(jī)效自評(píng),,共涉及資金 2.8 萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的 100  %,。

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。

項(xiàng)目支出自評(píng)表





2021年度





項(xiàng)目名稱(chēng)

文化創(chuàng)作與保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)

主管部門(mén)

鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局

實(shí)施單位

鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所

項(xiàng)目資金


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

分值

得分

年度資金總額:

2.8


全支

100%

10

10

當(dāng)年財(cái)政撥款

2






上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

0.8






 其他資金

0






年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況


承擔(dān)單位開(kāi)展文化創(chuàng)作項(xiàng)目,開(kāi)展文化保護(hù)

已完成

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

文化創(chuàng)作與保護(hù)任務(wù)完成率

≥100﹪

≥100﹪

6

6


文化創(chuàng)作與保護(hù)任務(wù)次數(shù)

≥6

≥6

6

6


質(zhì)量指標(biāo)

按照相關(guān)要求實(shí)施

1

1

14

14


時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

1年

1年

12

12


成本指標(biāo)

文化創(chuàng)作與保護(hù)任務(wù)成本

2萬(wàn)元

1

12

12


效益指標(biāo)(30分)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)







社會(huì)效益指標(biāo)

創(chuàng)作文藝精品,,豐富群眾精神文化生活

≥95﹪

≥95﹪

15

15


生態(tài)效益指標(biāo)







可持續(xù)影響指標(biāo)

對(duì)文化創(chuàng)作與保護(hù)有顯著的促進(jìn)作用

1

1

15

15


滿意度

服務(wù)對(duì)象滿意度(10分)

服務(wù)對(duì)象滿意度

群眾對(duì)文化創(chuàng)作與保護(hù)情況滿意度

》95%

》95%

10

10


總分

100

100


 

第四部分  名詞解釋

 

1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
6,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
7、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出,。(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映),。
8、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
9,、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

10,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

11,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14,、、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

15,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

16,、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

17、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入,。

藝研究所決算表.xls



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