索??引??號(hào): YT0021/2022-19747 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 | 文??????號(hào): | |
組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算 | 成文日期: 2022-11-30 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號(hào): YT0021/2022-19747 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣新旅局 |
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組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)決算 |
成文日期: 2022-11-30 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所2021年度部門(mén)決算
鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所
2021年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所概況
一,、部門(mén)主要職能
市藝術(shù)創(chuàng)作研究所主要職責(zé)是:
(一)開(kāi)展文化藝術(shù)創(chuàng)作,,促進(jìn)文化藝術(shù)繁榮,開(kāi)展舞臺(tái)藝術(shù),、影視藝術(shù)創(chuàng)作,,整理發(fā)掘傳統(tǒng)藝術(shù),進(jìn)行文化藝術(shù)研究,,編輯藝術(shù)學(xué)術(shù)書(shū)刊,,開(kāi)展藝術(shù)咨詢(xún)服務(wù),培養(yǎng)藝術(shù)創(chuàng)作人才,。
(二)開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)研究工作,,承擔(dān)國(guó)家、省,、市下達(dá)的藝術(shù)科學(xué)課題的研究,,指導(dǎo)和參與全市重點(diǎn)劇(節(jié)) 目藝術(shù)創(chuàng)作,,研究和開(kāi)發(fā)藝術(shù)信息,,負(fù)責(zé)藝術(shù)創(chuàng)作研究理論刊物的編輯、出版,。
(三)協(xié)助鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局組織實(shí)施全省藝術(shù)科研工作規(guī)劃,,推動(dòng)全市建立完善的藝術(shù)科研體系。組織或承擔(dān)國(guó)家,、 省,、市重點(diǎn)藝術(shù)研究課題;組織指導(dǎo)全市藝術(shù)研究機(jī)構(gòu)和個(gè)人開(kāi)展藝術(shù)科研工作,,繁榮全市藝術(shù)科研事業(yè),;組織開(kāi)展對(duì)市內(nèi)外藝術(shù)科研交流,宣傳推介本市藝術(shù)科研成果,,擴(kuò)大鷹潭藝術(shù)的影響力,。
(四)協(xié)助鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局織實(shí)施全市藝術(shù)創(chuàng)作規(guī)劃,建立健全我市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)體系,;組織或承擔(dān)國(guó)家,、省、市重點(diǎn)藝術(shù)創(chuàng)作任務(wù),,組織指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作機(jī)構(gòu)和人員開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng)作,,推動(dòng)我省藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)多出精品、多出人才。
(五)負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)(龍虎山正一天師道道教音樂(lè))的保護(hù),,推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承、普及,、弘揚(yáng)和振興,。
(六)承辦鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局交辦的其他事項(xiàng)。
二,、部門(mén)基本情況
本單位設(shè)立 1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),,分別是藝研所辦公室,為二級(jí)預(yù)算單位,。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 4人, 其中在職人員 4 人,,離休人員 0 人,,退休人員 0 人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 0 人,;年末學(xué)生人數(shù) 0 人,;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5 人。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì) 102.76萬(wàn)元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.18 萬(wàn)元,較2020年增加4.76 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)4.63 %,;本年收入合計(jì) 98.57 萬(wàn)元,較2020年增加5.53萬(wàn)元,,增長(zhǎng)5.61 %,,主要原因是:增加了撫恤金支出。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入98.57萬(wàn)元,,占100 %,;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %,;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,,占 0 %;其他收入 0 萬(wàn)元,,占 0 %,。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì) 102.76 萬(wàn)元,,其中本年支出合計(jì) 102.76 萬(wàn)元,,較2020年增加 8.95 萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.71 %,主要原因是:增加了撫恤金支出,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,,較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,,主要原因是:財(cái)政未做列支,。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 99.96 萬(wàn)元,占 97.27 %,;項(xiàng)目支出 2.8 萬(wàn)元,,占 2.73 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,,占 0 %,;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0萬(wàn)元,,占 0 %,。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 90.12 萬(wàn)元,,決算數(shù)為 102.76 萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的 114.03 %。其中:
(一)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 58.77 萬(wàn)元,,決算數(shù)為 77.27 萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的 131.48 %,主要原因是:增加了撫恤金支出,。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 19.65 萬(wàn)元,,決算數(shù)為 13.86 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 70.53 %,,主要原因是:退休人員一人病故,。
(三)衛(wèi)生健康支出初預(yù)算數(shù)為 7.86 萬(wàn)元,決算數(shù)為 7.6萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的 96.69 %,,主要原因是:年初預(yù)算和決算數(shù)基本一致。
(四)住房保障支出初預(yù)算數(shù)為 3.85 萬(wàn)元,,決算數(shù)為 4.03萬(wàn)元,,完成年初預(yù)算的 104.67%,主要原因是:人員繳費(fèi)基數(shù)增加
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 99.96 萬(wàn)元,,其中:
(一)工資福利支出 73.89 萬(wàn)元,較2020年增加4.23萬(wàn)元,,增長(zhǎng)5.72 %,,主要原因是:人員調(diào)增工資,。
(二)商品和服務(wù)支出 1.93 萬(wàn)元,較2020年減少0.7 萬(wàn)元,,下降 36.27 %,,主要原因是:厲行節(jié)約。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 24.14 萬(wàn)元,,較2020年增加12.61 萬(wàn)元,,增長(zhǎng) 52.24 %,主要原因是:增加了撫恤金支出,。
(四)資本性支出 0 萬(wàn)元,,較2020年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,,主要原因是:未購(gòu)置設(shè)備,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)0 %,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)0 %,,主要原因是未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),,累計(jì) 0 人次,主要為:未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用,。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0 萬(wàn)元,,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,,其中外事接待 0 批,,累計(jì)接待 0 人次,主要為:未產(chǎn)生公共接待費(fèi)用。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛,。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1.93萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),,較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少0.7萬(wàn)元,,下降36.27 %,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出等厲行節(jié)約,。
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。
截止2021年12月31日,本部門(mén)(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)開(kāi)展績(jī)效自評(píng),,共涉及資金 2.8 萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的 100 %,。
(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況,。
項(xiàng)目支出自評(píng)表 | ||||||||
2021年度 | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 文化創(chuàng)作與保護(hù)專(zhuān)項(xiàng) | |||||||
主管部門(mén) | 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局 | 實(shí)施單位 | 鷹潭市藝術(shù)創(chuàng)作研究所 | |||||
項(xiàng)目資金 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | ||
年度資金總額: | 2.8 | 全支 | 100% | 10 | 10 | |||
當(dāng)年財(cái)政撥款 | 2 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.8 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
承擔(dān)單位開(kāi)展文化創(chuàng)作項(xiàng)目,開(kāi)展文化保護(hù) | 已完成 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo)(50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 文化創(chuàng)作與保護(hù)任務(wù)完成率 | ≥100﹪ | ≥100﹪ | 6 | 6 | ||
文化創(chuàng)作與保護(hù)任務(wù)次數(shù) | ≥6 | ≥6 | 6 | 6 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 按照相關(guān)要求實(shí)施 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 1年 | 1年 | 12 | 12 | |||
成本指標(biāo) | 文化創(chuàng)作與保護(hù)任務(wù)成本 | 2萬(wàn)元 | 1 | 12 | 12 | |||
效益指標(biāo)(30分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 創(chuàng)作文藝精品,,豐富群眾精神文化生活 | ≥95﹪ | ≥95﹪ | 15 | 15 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 對(duì)文化創(chuàng)作與保護(hù)有顯著的促進(jìn)作用 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度(10分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 群眾對(duì)文化創(chuàng)作與保護(hù)情況滿意度 | 》95% | 》95% | 10 | 10 | |
總分 | 100 | 100 |
第四部分 名詞解釋
1,、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
6,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
7、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出,。(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映),。
8、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
9,、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
10,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
11,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
12、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
13、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
14,、、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
15,、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
16,、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
17、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入,。
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