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索??引??號: YT0035/2025-00704 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 文??????號: | |
組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2025-02-06 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0035/2025-00704 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市公路事業(yè)發(fā)展中心 |
文??????號: |
組配分類: 市級部門預(yù)算 |
成文日期: 2025-02-06 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2025年單位預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2025年預(yù)算情況說明
一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2025年單位預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況
一,、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針、政策和法律法規(guī),,并監(jiān)督實施,。
(二)負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,統(tǒng)一資金調(diào)配,,編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度工作計劃,、年度經(jīng)費收支預(yù)算,下達(dá)農(nóng)村公路建設(shè),、公路養(yǎng)護(hù)年度計劃和養(yǎng)護(hù)費支出計劃,,并監(jiān)督執(zhí)行。
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,;負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項目的上報,、組織實施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,,組織或參與工程交,、竣工驗收;組織項目資金的籌措,、使用,、管理,計量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金,。
(四)負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,,并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核,。
(五)負(fù)責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查、環(huán)境保護(hù)工作,。
(六)指導(dǎo)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),;組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn),提高行業(yè)隊伍素質(zhì),。
(七)承辦市公路事業(yè)發(fā)展中心,、區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
二,、基本情況
單位隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,,為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位。鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心共有預(yù)算單位1個,。
編制人數(shù)17人,,其中:行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制17人,,部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,,自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)小計15人,,其中:在職人數(shù)小計15人,,包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人,全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,,部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人,,自收自支事業(yè)人員0人。離休人員0人,,退休人員16人,,退職人員0人,遺屬人員4人,。
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2025年預(yù)算情況說明
一,、2025年預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心收入預(yù)算總額為708.34萬元,比上年減266.94萬元,,其中:財政撥款收入296.59萬元,,比上年增加19.88萬元;其他收入411.75萬元,,比上年減286.82萬元,。
(二) 支出預(yù)算情況
2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心支出預(yù)算總額為708.34萬元,比上年減少266.94萬元,。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出296.59萬元,,比上年增加19.88萬元,包括工資福利支出236.17萬元,、商品和服務(wù)支出10.05萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助50.38萬元;項目支出411.75萬元,,比上年減少286.82萬元,,包括工資福利支出24.95萬元、商品和服務(wù)支出63.7萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.1萬元,、資本性支出320萬元,。
按支出功能科目劃分:社會保障就業(yè)支出71.23萬元,比上年增加44.87萬元,,占支出預(yù)算的10.05%,;衛(wèi)生健康支出7.99萬元,比上年增減7.22萬元,,占支出預(yù)算的1.13%,;交通運輸(公路水路運輸)支出605.64萬元,比上年減304.59萬元,,占支出預(yù)算的85.5%,;住房保障支出23.48萬元,與上年持平,,占支出預(yù)算的3.31%,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出261.12萬元,比上年減29.23萬元,;商品和服務(wù)支出73.75萬元,,比上年減0.3萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助支出53.48萬元,,比上年增46.6萬元,。
(三)財政撥款支出情況
2025年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心財政撥款支出預(yù)算296.59萬元,比上年減19.88萬元,。
按支出功能科目劃分:社會保障就業(yè)支出71.23萬元,,比上年增44.87萬元,占財政撥款支出預(yù)算的24.02%,;衛(wèi)生健康支出7.99萬元,,比上年增減7.22萬元,占財政撥款支出預(yù)算的2.69%,;交通運輸(公路水路運輸)支出204.52萬元,,比上年減20.06萬元,占財政撥款支出預(yù)算的68.96%,;住房保障支出12.85萬元,,比上年增0.17萬元,占財政撥款支出預(yù)算的4.33%,。
按支出項目類別劃分:基本支出296.59萬元,,比上年增19.88萬元,包括工資福利支出236.17萬元,、商品和服務(wù)支出10.05萬元,、對個人和家庭的補(bǔ)助50.38萬元,。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為全額撥款事業(yè)單位,,故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
(七)政府采購情況
2025年單位政府采購總額0萬元,,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,,龍虎山公路中心共有車輛1輛,其中,,一般公務(wù)用車1輛,,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他用車0輛,。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為:無,,安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為:無,。
(九)預(yù)算績效情況說明
2025年對鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目2個,涉及預(yù)算撥款0萬元,,其中,,一般公共預(yù)算撥款0萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,,主要為其他收入資金。具體項目如下:2025年國省干線養(yǎng)護(hù)項目計劃工程款,、2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目計劃工程款,。
其中2025年國省干線養(yǎng)護(hù)項目計劃工程款項目績效情況如下:1.項目概述:項目是為建設(shè)美麗舒適安全的國省公路,項目金額為200萬元,。
2. 立項依據(jù):為了龍虎山公路中心更好地開展工作,,全力推進(jìn)龍虎山國省干線建設(shè)、養(yǎng)護(hù),、管理協(xié)調(diào)發(fā)展,。
3.實施主體:鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心。
4.實施方案:龍虎山公路中心國省干線的維護(hù)日常養(yǎng)護(hù),、隱患整治,、割草道路樹刷白、保潔清理等,。
5.實施周期:1年
6.績效目標(biāo):改善龍虎山公路中心管養(yǎng)范圍內(nèi)的國省干線公路環(huán)境,,完善基礎(chǔ)配套設(shè)施,,具體績效指標(biāo)如下:數(shù)量指標(biāo)是倉庫面積52公里;質(zhì)量指標(biāo)是實施路況技術(shù)狀況水平≥95%,;成本指標(biāo)是2025年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目計劃工程款為200萬元,;時效指標(biāo)是按期完成投資;社會效益指標(biāo)是基本公共服務(wù)水平≥95%,;滿意度指標(biāo)是社會公眾滿意度大于等于90%,。
7.年度預(yù)算安排:2025年申請預(yù)算金額為200萬元
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年“三公”經(jīng)費支出1.43萬元,,其中一般公共預(yù)算支出1.43萬元,,主要由公務(wù)接待費1.43萬元構(gòu)成。
1,、出國經(jīng)費為0,,與上年持平。
2,、公務(wù)接待費1.43萬元,,比上年相同萬元,主要原因是:響應(yīng)號召,厲行節(jié)約,。
第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2025年部門預(yù)算表
十一張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的文出,。
“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。
(1) 因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,,旅費,,伙食補(bǔ)助費、雜費,,培訓(xùn)費等支出,。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費,,燃料費,,維修費,,過路過橋費,保險費,,安全獎勵費用等支出,,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,,一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
龍虎山公路中心)2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位).xls
龍虎山公路中心)2025年預(yù)算草案編制說明.docx
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