索??引??號: YT0006/2022-19158 | 發(fā)文機關: 市科技局 | 文??????號: | |
組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-11-30 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: YT0006/2022-19158 |
發(fā)文機關: 市科技局 |
文??????號: |
組配分類: 市級部門決算 |
成文日期: 2022-11-30 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市科技情報研究所單位2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市科技情報研究所單位概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二,、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市科技情報研究所單位概況
一、單位主要職能
本單位主要職能為:
1,、科技信息服務,,主要為企業(yè)提供科技政策、科技技術等信息等科技信息服務。
2,、科技項目調(diào)研,,主要為承擔國家、省科技項目研究,,科技項目調(diào)研工作,。
3、項目可行新性前期研究,,主要為我市企事業(yè)單位提供科技項目可行新性前期研究提供服務
4,、為市政府決策提出調(diào)研意見,主要為市政府在科技政策制定提供數(shù)據(jù)支撐,,為科技方面決策提出調(diào)研意見,。
二、單位基本情況
本單位設立 3個內(nèi)設機構(gòu),,分別是辦公室,、聲像室、調(diào)研室,。
本單位2021年年末實有人數(shù)12 人,,其中在職人員 12 人,離休人員 0 人,,退休人員 0 人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員),;年末其他人員 0 人;年末學生人數(shù) 0 人,;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 7人,。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計219.07萬元,,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.24 萬元,,較2020年增加23.5萬元,增長12.02 %,;本年收入合計193.83 萬元,,較2020年增加2.74萬元,增長1.43 %,,主要原因是:1,、在職人員較上年新增3人。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入193.83 萬元,,占 100 %,;事業(yè)收入 0 萬元;經(jīng)營收入0 萬元,;其他收0 萬元,。
二,、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計 219.07萬元,其中本年支出合計219.07萬元,,較2020年增加48.75萬元,,增長28.62 %,主要原因是:新增在職人員3人的人員支出,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,,較2020年減少25.24萬元,下降100%,,主要原因是:2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的經(jīng)費是2020年底,,省科技廳在我市舉報的江西省物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)成果對接會的下?lián)芙?jīng)費,該對接會在2020年12月30日,、31日兩日召開,,對接會支出在2021年發(fā)生。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出140.07 萬元,,占63.94 %,;項目支出 79 萬元,占 36.06 %,;經(jīng)營支出 0萬元;其他支出(對附屬單位補助支出,、上繳上級支出)0萬元,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為185.6 萬元,,決算數(shù)為 219.07 萬元,,完成年初預算的 118 %。其中:
(一)科學技術支出支出年初預算數(shù)為154.23萬元,,決算數(shù)為169.76 萬元,,完成年初預算的110 %,主要原因是:2020年10月通過事業(yè)單位招聘考試新增在職人員3人的人員支出未在2021年預算中列入,。
(二)社會保障和就業(yè)支出支出年初預算數(shù)為11.47萬元,,決算數(shù)為 24.95萬元,完成年初預算的217%,,主要原因是:2020年10月通過事業(yè)單位招聘考試新增在職人員3人的人員支出未在2021年預算中列入,。
衛(wèi)生健康支出支出支出年初預算數(shù)為11.41萬元,決算數(shù)為 13.58 萬元,,完成年初預算的119%,,主要原因是:2020年10月通過事業(yè)單位招聘考試新增在職人員3人的人員支出未在2021年預算中列入。
住房保障支出支出支出年初預算數(shù)為8.49萬元,,決算數(shù)為 10.78萬元,,完成年初預算的127%,,主要原因是:2020年10月通過事業(yè)單位招聘考試新增在職人員3人的人員支出未在2021年預算中列入。
(按公開04表支出功能類級科目分別說明)
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 140.07 萬元,,其中:
(一)工資福利支出134.62萬元,較2020年增加30.71萬元,,增長29.52%,,主要原因是:新增在職人員3人的人員支出。
(二)商品和服務支出4.74萬元,,較2020年減少3.3萬元,,下降41.2%,主要原因是:辦公設施設備購置經(jīng)費減少,,其他交通費未列支,,落實過緊日子要求壓減相關支出。
(三)對個人和家庭補助支出0.12萬元,,較2020年減少26.84萬元,,下降99.55%,主要原因是:2020年對個人和家庭補助支出包涵獎退休人員的獎勵金26.82萬元,,2021年該項支出不包括,。
(四)資本性支出0.6萬元,較2020年增加0.28萬元,,增長87.5%,,本項目資金支出占總支出比重過小,增幅大,,但總量小,。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.4萬元,,決算數(shù)為0.11萬元,,完成預算的27.5%,決算數(shù)較2020年持平,,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)2020年及2021年都為0萬元,,決算數(shù)為0萬元0。
(二)公務接待費支出2020年及2021年初預算數(shù)都為0.4萬元,,2021年決算數(shù)為 0.11 萬元,,完成預算的27.5%,決算數(shù)較2020年減少0.12萬元,,下降52.17%,,本單位公務接待費經(jīng)費較少。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:公務接待費經(jīng)費本身過少,。全年國內(nèi)公務接待1批,,累計接待11人次,,其中外事接待0批。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,,其中公務用車購置費支出0元,,公務用車運行維護費支出0元,全年購置公務用車數(shù)量0輛,,年末公務用車保有量0輛,。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位,,故無機關運行經(jīng)費支出,。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出0元,,其中采購貨物,、工程、服務支出為0,,授予小企業(yè),、小微企業(yè)合同分別為0項。
八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2021年12月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。無國有資產(chǎn)占用情況,。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況,。
我單位無納入2021年度部門預算范圍的特定目標類項目。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度,、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明,,可在此基礎上結(jié)合部門實際情況適當細化。
1,、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金,。
2、其他收入:指除上述外的收入,。
3,、一般公共服務:事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。
4,、社會保障和就業(yè)支出反映部門社會保障與就業(yè)方面支出。
5,、住房保障支出集中反映部門用于住房方面的支出,。
6,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
7,、工資福利支出反映單位開支的在職職工用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
8,、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
9,、機關運行經(jīng)費:事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
10,、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
11,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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