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索??引??號: Y100085/2025-00707 | 發(fā)文機關(guān): 人民團體 | 文??????號: | |
組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2025-02-06 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號: Y100085/2025-00707 |
發(fā)文機關(guān): 人民團體 |
文??????號: |
組配分類: 市級部門預(yù)算 |
成文日期: 2025-02-06 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市文藝創(chuàng)作中心2025年單位預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市文藝創(chuàng)作中心概況
一,、單位主要職責(zé)
二,、單位基本情況
第二部分 鷹潭市文藝創(chuàng)作中心2025年單位預(yù)算情況說明
一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市文藝創(chuàng)作中心2025年單位預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市文藝創(chuàng)作中心概況
一,、單位主要職責(zé)
1,、貫徹落實黨的文藝方針和政策,為各文藝家協(xié)會和縣(市,、區(qū))文聯(lián)做好聯(lián)絡(luò),、協(xié)調(diào)、服務(wù),、指導(dǎo)工作,,團結(jié)和凝聚全市文藝家和文藝工作者,反映,、聽取文藝界的情況和意見,。
2、負(fù)責(zé)對所屬協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)管理,。
3,、組織召開市文聯(lián)代表大會,、全委會、主席團會議及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會議,。
4,、協(xié)同各文藝家協(xié)會積極發(fā)現(xiàn)、扶持和培養(yǎng)文藝人才,,不斷壯大文藝隊伍,。
5、密切與兄弟省,、市文藝界的廣泛聯(lián)系,,對外交流。
6,、溝通市委,、市政府、社會各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道,,并與文聯(lián)主管機構(gòu)和有關(guān)部門密切合作,,共同發(fā)展全市文化藝術(shù)事業(yè)。
7,、創(chuàng)造條件興辦文化產(chǎn)業(yè),,幫助各文藝家協(xié)會改善文藝工作者的工作條件。
8,、承擔(dān)市委,、市政府交辦的任務(wù),積極服務(wù)鷹潭的中心工作,。
二,、單位基本情況
鷹潭市文藝創(chuàng)作中心共有編制人數(shù)5人,其中:行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,,全部補助事業(yè)編制5人,,部分補助事業(yè)編制0人,自收自支事業(yè)編制0人,。實有人數(shù)小計9人,,其中:在職人數(shù)小計5人,包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人,,全部補助事業(yè)人員5人,,部分補助事業(yè)人員0人,自收自支事業(yè)人員0人,。離休人員0人,,退休人員4人,退職人員0人,遺屬人員0人,。在校學(xué)生0人,,其中:博士學(xué)生0人,碩士學(xué)生0人,,本科學(xué)生0人,高等??茖W(xué)生0人,,中等專科學(xué)生0人,,高中生0人,,初中生0人,小學(xué)生0人,,幼兒園學(xué)生0人,,其他學(xué)生0人。
第二部分 鷹潭市文藝創(chuàng)作中心2025年單位預(yù)算情況說明
一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年鷹潭市文藝創(chuàng)作中心收入預(yù)算總額為98.4萬元,,比上年增5.89萬元,其中:財政撥款收入98.4萬元,,比上年增5.89萬元,;教育收費資金收入0萬元,比上年增(減)0萬元,;事業(yè)收入0萬元,,比上年增(減)0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,,比上年增(減)0萬元,;附屬單位上繳收入0萬元,比上年增(減)0萬元,;上級補助收入0萬元,,比上年增(減)0萬元;其他收入0萬元,,比上年增(減)0萬元,;使用非財政撥款結(jié)余0萬元,比上年增(減)0萬元,。
(二) 支出預(yù)算情況
2025年鷹潭市文藝創(chuàng)作中心支出預(yù)算總額為98.4萬元,,比上年增5.89萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出95.4萬元,,比上年增5.89萬元,,包括工資福利支出79.94萬元、商品和服務(wù)支出3.43萬元、對個人和家庭的補助12.03萬元,、資本性支出(基本建設(shè))支出0萬元,、資本性支出0萬元;項目支出3萬元,,比上年增減無變化,,包括工資福利支出3萬元、商品和服務(wù)支出0萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出(基本建設(shè))支出0萬元,、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助(基本建設(shè))0萬元、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元,。
按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出67.86萬元,比上年減7.21萬元,;社會保障和就業(yè)支出20.5萬元,,比上年增12.11萬元;衛(wèi)生健康支出2.68萬元,,比上年減2.08萬元,;住房保障支出7.36萬元,比上年增3.06萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出82.94萬元,,比上年減2.4萬元;商品和服務(wù)支出3.43萬元,,比上年減3.75萬元,;對個人和家庭的補助12.03萬元,比上年增12.03萬元,;資本性支出0萬元,,較上年無變化。
(三)財政撥款支出情況
2025年鷹潭市文藝創(chuàng)作中心財政撥款支出預(yù)算98.4萬元,,比上年增5.89萬元,。
按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出67.86萬元,比上年減7.21萬元,;社會保障和就業(yè)支出20.5萬元,,比上年增12.11萬元;衛(wèi)生健康支出2.68萬元,,比上年減2.08萬元,;住房保障支出7.36萬元,,比上年增3.06萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出95.4萬元,,比上年增5.89萬元,,包括工資福利支出79.94萬元、商品和服務(wù)支出3.43萬元,、對個人和家庭的補助12.03萬元,、資本性支出(基本建設(shè))支出0萬元、資本性支出0萬元,;項目支出3萬元,,較上年無增減變化,包括工資福利支出3萬元,、商品和服務(wù)支出0萬元,、對個人和家庭的補助0萬元,、債務(wù)利息及費用支出0萬元,、資本性支出(基本建設(shè))支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助(基本建設(shè))0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。
(四)政府性基金情況
我局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
(五)國有資本經(jīng)營情況
我局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年單位機關(guān)運行費預(yù)算0萬元,,比2024年預(yù)算減少4.18萬元,,減少100%,主要原因是:按照取值范圍要求全額撥款事業(yè)單位不計入機關(guān)運行經(jīng)費,。
(七)政府采購情況
2025年我單位政府采購總額0萬元,,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日,鷹潭市文藝創(chuàng)作中心共有車輛0輛,,其中,,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他用車0輛。
2025年預(yù)算安排購置車輛0輛,,沒有安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備,,沒有安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備。
(九)預(yù)算績效情況說明
2025年對鷹潭市文藝創(chuàng)作中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目1個,涉及預(yù)算撥款3萬元,,其中,,一般公共預(yù)算撥款3萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。具體項目如下:文藝創(chuàng)作與保護專項。
其中文藝創(chuàng)作與保護專項績效情況如下:
1.項目概述:文藝創(chuàng)作與保護專項是用于維護鷹潭市文藝創(chuàng)作中心運行的專項經(jīng)費,,金額3萬元,,以繁榮全市文藝創(chuàng)作和文藝評論為己任,做好“出人才”“出作品”“出精品”的服務(wù)工作,,開展全市文藝創(chuàng)作和文藝評論工作,。召開作品研討會。舉辦各種培訓(xùn)和征文評獎活動,。
2.立項依據(jù):三定方案
3.實施主體:鷹潭市文藝創(chuàng)作中心
4.實施方案:2025年部門預(yù)算
5.實施周期:2025年
6.績效目標(biāo):以繁榮全市文藝創(chuàng)作和文藝評論為己任,,做好“出人才”“出作品”“出精品”的服務(wù)工作,開展全市文藝創(chuàng)作和文藝評論工作,。召開作品研討會,。舉辦各種培訓(xùn)和征文評獎活動。
7.年度預(yù)算安排:3萬元
二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年市文聯(lián)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0萬元,。其中:
因公出國(境)費0萬元,較上年無變化,。
公務(wù)接待費0萬元,,比上年減0.41萬元,主要原因是:按預(yù)算編制要求,堅持過“緊日子”思想,,嚴(yán)控一般性支出,。
公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年無變化,。
公務(wù)用車購置費用0萬元,,較上年無變化。
第三部分 鷹潭市文藝創(chuàng)作中心2025年單位預(yù)算表
十張表(詳見附表)
【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(中心)_2025-01-21 (2).xls
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
(四)其他收入:指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),,包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。
一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出,。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(項):反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出,。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費,。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員),、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
三,、單位涉及的專業(yè)名詞
機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),,按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
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