索??引??號(hào): YT0021/2025-00722 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣旅局 | 文??????號(hào): | |
組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 | 成文日期: 2025-02-06 | 廢止日期: | 有效性: |
索??引??號(hào): YT0021/2025-00722 |
發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣旅局 |
文??????號(hào): |
組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 |
成文日期: 2025-02-06 |
廢止日期: |
有效性: |
鷹潭市八0七臺(tái)2025年預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 鷹潭市八0七臺(tái)概況
一,、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 鷹潭市八0七臺(tái)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2025年預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市八0七臺(tái)2025年單位預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二,、單位收入總表
三,、單位支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(中波發(fā)射臺(tái)運(yùn)行維護(hù)配套經(jīng)費(fèi))
十一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(中波發(fā)射臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi))
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市八0七臺(tái)概況
一,、單位主要職責(zé)
鷹潭市八0七臺(tái)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,履行職責(zé),。主要職責(zé)是:
干擾海外,、境外敵對(duì)電臺(tái)、抵御西化,、分化,、確保共產(chǎn)黨的政權(quán)長(zhǎng)治久安。實(shí)驗(yàn)廣播,、抵制敵臺(tái),、轉(zhuǎn)播市臺(tái)和省臺(tái)。
二,、單位基本情況
鷹潭市八0七臺(tái)設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),,分別是辦公室、財(cái)務(wù)室,、值機(jī)室,、維修部。
本單位全額補(bǔ)助事業(yè)編制7人,,實(shí)有人數(shù)13人,,其中:全部補(bǔ)助事業(yè)人員4人,;退休人員9人。
第二部分 鷹潭市八0七臺(tái)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年鷹潭市八0七臺(tái)收入預(yù)算總額為145.02萬(wàn)元,,比上年減少6.74萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入142.23萬(wàn)元,,比上年減少9.53萬(wàn)元,;其他收入2.79萬(wàn)元,較上年增加2.79萬(wàn)元,。
支出預(yù)算情況
2025年鷹潭市八0七臺(tái)支出預(yù)算總額為145.02萬(wàn)元,,比上年減少6.74萬(wàn)元。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出101.62萬(wàn)元,,比上年減少6.74萬(wàn)元,,包括工資福利支出72.09萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.74萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.79萬(wàn)元,;項(xiàng)目支出43.4萬(wàn)元,與上年持平,,包括工資福利支出20.61萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出22.79萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:文化體育與傳媒支出102.01萬(wàn)元,,比上年減少29.4萬(wàn)元,;社會(huì)保障和就業(yè)支出34.1萬(wàn)元,較上年增加24.69萬(wàn)元,;衛(wèi)生健康支出2.51萬(wàn)元,,較上年減少3.6萬(wàn)元;住房保障支出6.4萬(wàn)元,較上年增加1.57萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出92.7萬(wàn)元,,比上年減少30.84萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出25.53萬(wàn)元,,比上年減少2.33萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助26.79萬(wàn)元,,比上年增加26.43萬(wàn)元,;其他資本性支出0萬(wàn)元,與上年持平,。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年鷹潭市八0七臺(tái)財(cái)政撥款支出預(yù)算142.23萬(wàn)元,,比上年減少9.63萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:文化體育與傳媒支出101.72萬(wàn)元,,比上年減少29.69萬(wàn)元,;社會(huì)保障和就業(yè)支出34.1萬(wàn)元,,較上年增加24.69萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2.51萬(wàn)元,,較上年減少3.6萬(wàn)元;住房保障支出3.9萬(wàn)元,,較上年減少0.93萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出98.83萬(wàn)元,,比上年減少9.53萬(wàn)元,,包括工資福利支出69.3萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.74萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.79萬(wàn)元,;項(xiàng)目支出43.4萬(wàn)元,與上年持平,,包括工資福利支出20.61萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出22.79萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年鷹潭市八0七臺(tái)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年鷹潭市八0七臺(tái)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年鷹潭市八0七臺(tái)公用經(jīng)費(fèi)2.74萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少0.67萬(wàn)元,,下降19.65%,,主要原因是:人員退休,公用經(jīng)費(fèi)減少,。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年鷹潭市八0七臺(tái)政府采購(gòu)總額0.3萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.3萬(wàn)元,。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日,鷹潭市八0七臺(tái)共有車輛0輛,,其中,,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他用車0輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,,安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0,,安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0。
(九)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2025年對(duì)鷹潭市八0七臺(tái)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),,涉及預(yù)算撥款43.4萬(wàn)元,,其中,一般公共預(yù)算撥款43.4萬(wàn)元,,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下:中波發(fā)射臺(tái)運(yùn)行維護(hù)配套經(jīng)費(fèi)、中波發(fā)射臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,;其中運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效情況如下:
1,、項(xiàng)目概述:中波發(fā)射臺(tái)運(yùn)行維護(hù)配套經(jīng)費(fèi)是用于維護(hù)江西省鷹潭八0七臺(tái)運(yùn)行的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額5萬(wàn)元,,為了貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,,履行職責(zé)。
2,、實(shí)施主體,、方案和周期:主體是江西省鷹潭八0七臺(tái),方案為2025年年初預(yù)算,,項(xiàng)目周期為一年期限,。
3、績(jī)效目標(biāo):數(shù)量指標(biāo)是工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,;質(zhì)量指標(biāo)是完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部署的工作任務(wù),;成本指標(biāo)是培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、其他商品服務(wù)5萬(wàn)元;時(shí)效指標(biāo)是項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,;社會(huì)效益指標(biāo)是保障單位正常運(yùn)行,;滿意度指標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目滿意度≥95%。
4.年度預(yù)算安排:
做好干擾信號(hào)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)工作,,改善辦公場(chǎng)地條件和環(huán)境,,完善安全播出措施,確保重點(diǎn)時(shí)段的安全播出零事故,;持續(xù)做好廣播設(shè)施安全維護(hù)維保工作,。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年鷹潭市八0七臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1萬(wàn)元,,與上年持平,,其中一般公共預(yù)算安排1萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)支出預(yù)算0萬(wàn)元,,與上年持平,。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,與上年持平,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與上年持平,。
第三部分 鷹潭市八0七臺(tái)2025年預(yù)算表
十三張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),,包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
(一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(三)文化旅游體育與傳媒支出:用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。
(五)住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。
(六)衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
(七)工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(八)商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出。(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映),。
(九)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件:
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||
(2025年度) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 中波發(fā)射臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi) | |||
主管部門及代碼 | 305-鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局 | 實(shí)施單位 | 江西省鷹潭八0七臺(tái) | |
項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元) | 年度資金總額 | 38.4 | ||
其中:財(cái)政撥款 | 38.4 | |||
其他資金 | 0 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | |||
年度績(jī)效目標(biāo) | ||||
干擾海外,、境外敵對(duì)電臺(tái)、抵御西化,、分化,、確保共產(chǎn)黨的政權(quán)長(zhǎng)治久安。實(shí)驗(yàn)廣播,、抵制敵臺(tái),、轉(zhuǎn)播市臺(tái)和省臺(tái)。 | ||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
成本指標(biāo) | 社會(huì)成本指標(biāo) | 中波發(fā)射臺(tái)維護(hù)費(fèi)用 | =38.4萬(wàn)元 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 每天開機(jī)時(shí)長(zhǎng) | ≥20小時(shí) | |
質(zhì)量指標(biāo) | 捍衛(wèi)和平 | 有效維護(hù) | ||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成及時(shí)率 | =100% | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 維護(hù)社會(huì)長(zhǎng)治久安 | 得到保護(hù) | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥95% |
相關(guān)信息: |
||||||||||||
|