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> 財(cái)政預(yù)決算 > 市級(jí)部門預(yù)算 > 2025年
索??引??號(hào): YT0021/2025-00722 發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣旅局 文??????號(hào):
組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算 成文日期: 2025-02-06 廢止日期: 有效性:
索??引??號(hào): YT0021/2025-00722
發(fā)文機(jī)關(guān): 市文廣旅局
文??????號(hào):
組配分類: 市級(jí)部門預(yù)算
成文日期: 2025-02-06
廢止日期:
有效性:

鷹潭市八0七臺(tái)2025年預(yù)算編制說(shuō)明

 

目錄

 

第一部分 鷹潭市八0七臺(tái)概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 鷹潭市八0七臺(tái)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2025年預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市八0七臺(tái)2025年單位預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二,、單位收入總表

 三,、單位支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(中波發(fā)射臺(tái)運(yùn)行維護(hù)配套經(jīng)費(fèi))

十一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(中波發(fā)射臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi))

 

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 鷹潭市八0七臺(tái)概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市八0七臺(tái)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,履行職責(zé),。主要職責(zé)是:

干擾海外,、境外敵對(duì)電臺(tái)、抵御西化,、分化,、確保共產(chǎn)黨的政權(quán)長(zhǎng)治久安。實(shí)驗(yàn)廣播,、抵制敵臺(tái),、轉(zhuǎn)播市臺(tái)和省臺(tái)。

二,、單位基本情況

鷹潭市八0七臺(tái)設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),,分別是辦公室、財(cái)務(wù)室,、值機(jī)室,、維修部。

本單位補(bǔ)助事業(yè)編制7人,,實(shí)有人數(shù)13人,,其中:全部補(bǔ)助事業(yè)人員4人,;退休人員9

第二部分 鷹潭市八0七臺(tái)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市八0七臺(tái)收入預(yù)算總額為145.02萬(wàn)元,,比上年減少6.74萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入142.23萬(wàn)元,,比上年減少9.53萬(wàn)元,;其他收入2.79萬(wàn)元,較上年增加2.79萬(wàn)元,。

  1. 支出預(yù)算情況

    2025年鷹潭市八0七臺(tái)支出預(yù)算總額為145.02萬(wàn)元,,比上年減少6.74萬(wàn)元。其中:

    按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出101.62萬(wàn)元,,比上年減少6.74萬(wàn)元,,包括工資福利支出72.09萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.74萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.79萬(wàn)元,;項(xiàng)目支出43.4萬(wàn)元,與上年持平,,包括工資福利支出20.61萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出22.79萬(wàn)元

    按支出功能科目劃分:文化體育與傳媒支出102.01萬(wàn)元,,比上年減少29.4萬(wàn)元,;社會(huì)保障和就業(yè)支出34.1萬(wàn)元,較上年增加24.69萬(wàn)元,;衛(wèi)生健康支出2.51萬(wàn)元,,較上年減少3.6萬(wàn)元;住房保障支出6.4萬(wàn)元,較上年增加1.57萬(wàn)元,。 

    按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出92.7萬(wàn)元,,比上年減少30.84萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出25.53萬(wàn)元,,比上年減少2.33萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助26.79萬(wàn)元,,比上年增加26.43萬(wàn)元,;其他資本性支出0萬(wàn)元,與上年持平,。

    (三)財(cái)政撥款支出情況

    2025年鷹潭市八0七臺(tái)財(cái)政撥款支出預(yù)算142.23萬(wàn)元,,比上年減少9.63萬(wàn)元。

    按支出功能科目劃分:文化體育與傳媒支出101.72萬(wàn)元,,比上年減少29.69萬(wàn)元,;社會(huì)保障和就業(yè)支出34.1萬(wàn)元,,較上年增加24.69萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2.51萬(wàn)元,,較上年減少3.6萬(wàn)元;住房保障支出3.9萬(wàn)元,,較上年減少0.93萬(wàn)元。

    按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出98.83萬(wàn)元,,比上年減少9.53萬(wàn)元,,包括工資福利支出69.3萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.74萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.79萬(wàn)元,;項(xiàng)目支出43.4萬(wàn)元,與上年持平,,包括工資福利支出20.61萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出22.79萬(wàn)元

    (四)政府性基金情況

2025鷹潭市八0七臺(tái)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

  1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024鷹潭市八0七臺(tái)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025鷹潭市八0七臺(tái)公用經(jīng)費(fèi)2.74萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少0.67萬(wàn)元,,下降19.65%,,主要原因是:人員退休,公用經(jīng)費(fèi)減少,。

(七)政府采購(gòu)情況

2025鷹潭市八0七臺(tái)政府采購(gòu)總額0.3萬(wàn)元,,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.3萬(wàn)元,。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日,鷹潭市八0七臺(tái)共有車輛0輛,,其中,,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他用車0輛。

2025單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,,安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0,,安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0

 

(九)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年對(duì)鷹潭市八0七臺(tái)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),,涉及預(yù)算撥款43.4萬(wàn)元,,其中,一般公共預(yù)算撥款43.4萬(wàn)元,,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下:中波發(fā)射臺(tái)運(yùn)行維護(hù)配套經(jīng)費(fèi)、中波發(fā)射臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,;其中運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效情況如下:

1,、項(xiàng)目概述:中波發(fā)射臺(tái)運(yùn)行維護(hù)配套經(jīng)費(fèi)是用于維護(hù)江西省鷹潭八0七臺(tái)運(yùn)行的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額5萬(wàn)元,,為了貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,,履行職責(zé)。  

2,、實(shí)施主體,、方案和周期:主體是江西省鷹潭八0七臺(tái),方案為2025年年初預(yù)算,,項(xiàng)目周期為一年期限,。

3、績(jī)效目標(biāo):數(shù)量指標(biāo)是工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,;質(zhì)量指標(biāo)是完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部署的工作任務(wù),;成本指標(biāo)是培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、其他商品服務(wù)5萬(wàn)元;時(shí)效指標(biāo)是項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,;社會(huì)效益指標(biāo)是保障單位正常運(yùn)行,;滿意度指標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目滿意度95%

4.年度預(yù)算安排:

做好干擾信號(hào)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)工作,,改善辦公場(chǎng)地條件和環(huán)境,,完善安全播出措施,確保重點(diǎn)時(shí)段的安全播出零事故,;持續(xù)做好廣播設(shè)施安全維護(hù)維保工作,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

   2025年鷹潭市八0七臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1萬(wàn)元,,與上年持平,,其中一般公共預(yù)算安排1萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)支出預(yù)算0萬(wàn)元,,與上年持平,。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,與上年持平,。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與上年持平,。

第三部分 鷹潭市八0七臺(tái)2025年預(yù)算表

 十三張表(詳見附表)

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),,包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(三)文化旅游體育與傳媒支出:用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

(五)住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

(六)衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

(七)工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

(八)商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出。(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映),。

(九)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

(十)三公經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)()費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)()的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

 

附件:                                                                

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
(2025年度)
項(xiàng)目名稱中波發(fā)射臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)
主管部門及代碼305-鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局實(shí)施單位江西省鷹潭八0七臺(tái)
項(xiàng)目資金

 

(萬(wàn)元)

年度資金總額38.4
其中:財(cái)政撥款38.4
其他資金0
上年結(jié)轉(zhuǎn)0
年度績(jī)效目標(biāo)
干擾海外,、境外敵對(duì)電臺(tái)、抵御西化,、分化,、確保共產(chǎn)黨的政權(quán)長(zhǎng)治久安。實(shí)驗(yàn)廣播,、抵制敵臺(tái),、轉(zhuǎn)播市臺(tái)和省臺(tái)。
一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值
成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)中波發(fā)射臺(tái)維護(hù)費(fèi)用=38.4萬(wàn)元
產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)每天開機(jī)時(shí)長(zhǎng)≥20小時(shí)
質(zhì)量指標(biāo)捍衛(wèi)和平有效維護(hù)
時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成及時(shí)率=100%
效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)維護(hù)社會(huì)長(zhǎng)治久安得到保護(hù)
滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%

 

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